索引號: | 11152128011619589Q/202110-00001 | 組配分類: | 財政預(yù)算/決算 |
發(fā)布機構(gòu): | 旗發(fā)展和改革委員會 | 主題分類: | |
名稱: | 鄂溫克旗發(fā)改委2020年決算 | 文號: | 無 |
成文日期: | 2021-10-15 | 發(fā)布日期: | 2021-10-15 |
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第一部分 單位基本情況
一、單位職能、職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、關(guān)于2020年度預(yù)算執(zhí)行情況分析
二、關(guān)于2020年度決算情況說明
(一)關(guān)于收支情況總體說明
(二)關(guān)于2020年度收入決算情況說明
(三)關(guān)于2020年度支出決算情況說明
(四)關(guān)于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
(五)關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(六)關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
(七)關(guān)于2020年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明
2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明
三、預(yù)算績效情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果
(三)部門評價項目績效評價結(jié)果
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
(二)政府采購支出情況
(三)國有資產(chǎn)占用情況
第三部分 名詞解釋
第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第五部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、機構(gòu)運行信息表???第一部分 單位基本情況
一、單位職能、職責
(一)部門職能
鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(簡稱旗發(fā)改委)是旗人民政府工作部門,加掛鄂溫克族自治旗能源局、鄂溫克族自治旗糧食和物資儲備局牌子。中共鄂溫克族自治旗委員會財經(jīng)委員會辦公室設(shè)在旗發(fā)改委,接受旗委財經(jīng)委的直接領(lǐng)導(dǎo)。承擔著擬訂和組織實施全旗國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。
(二)部門主要職責
1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關(guān)于發(fā)展和改革工作的法律法規(guī)及有關(guān)政策,擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織建立全旗規(guī)劃體系,負責區(qū)域性綜合規(guī)劃、重點專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全旗發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。開展重大經(jīng)濟社會生態(tài)文化等重大事項和問題研究,提出方案報告。起草國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放的有關(guān)報告草案及規(guī)范性文件。
2、提出加快建設(shè)現(xiàn)代經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標、重大任務(wù)及相關(guān)工作。統(tǒng)籌組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重點項目及中央預(yù)算內(nèi)投資的督導(dǎo)評估和事中事后監(jiān)管,提出相關(guān)調(diào)整建議。
3、統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標,研究經(jīng)濟運行、總量平衡、經(jīng)濟安全和產(chǎn)業(yè)安全等重大問題,監(jiān)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢,提出宏觀調(diào)控政策建議。綜合調(diào)控宏觀經(jīng)濟政策,牽頭研究宏觀經(jīng)濟應(yīng)對措施,調(diào)節(jié)經(jīng)濟運行。提出全旗價格調(diào)控目標,擬訂并組織實施有關(guān)價格調(diào)控措施,按照管理權(quán)限組織制定和調(diào)整重要商品、服務(wù)價格和重要收費標準。
4、協(xié)調(diào)推進和綜合協(xié)調(diào)全旗經(jīng)濟體制改革有關(guān)工作,提出相關(guān)改革建議。組織推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革相關(guān)工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。推動完善基本經(jīng)濟制度和現(xiàn)代市場體系建設(shè)。推進民營經(jīng)濟發(fā)展。會同有關(guān)部門研究擬訂推進優(yōu)化營商環(huán)境的政策措施。
5、負責全旗全社會固定資產(chǎn)投資綜合管理,擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標、方案及措施。安排中央和自治區(qū)預(yù)算內(nèi)財政性建設(shè)資金,按規(guī)定權(quán)限審批、核準、審核重大項目。統(tǒng)籌規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局,組織重點項目建設(shè)和項目庫建設(shè)。擬訂并推動落實鼓勵民間資本投資政策措施。統(tǒng)籌提出旗級政府性投資項目計劃。指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。
6、統(tǒng)籌推進落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略,組織擬訂區(qū)域?qū)嵤┓桨负驼?。建立健全區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展工作機制,協(xié)調(diào)落實合作重大事項和對口支援工作。組織落實國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市老少邊貧及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策。組織編制并推動實施城鄉(xiāng)融合與新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。
7、組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題,并做好與相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策統(tǒng)籌銜接。擬訂并推動實施全旗服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施,協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。協(xié)調(diào)推進基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展,研究擬訂規(guī)劃、方案和政策措施。
8、推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。會同有關(guān)部門組織擬訂推進創(chuàng)新和高技術(shù)發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施,提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能的政策建議,會同有關(guān)部門規(guī)劃布局全旗重大科技基礎(chǔ)設(shè)施,組織擬訂戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,提出舉措建議。協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。
9、負責全旗社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接,協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃,統(tǒng)籌推進基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配消費制度改革,提出促進就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。會同有關(guān)部門開展社會信用體系建設(shè)。
10、推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,開展農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題調(diào)查研究。提出健全生態(tài)保護補償機制的政策措施,綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作。
11、會同有關(guān)部門落實推進經(jīng)濟建設(shè)與國防協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃,協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。推動實施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略,組織擬訂貫徹落實國家國民經(jīng)濟動員方案、規(guī)劃、計劃的措施辦法,協(xié)調(diào)組織實施國民經(jīng)濟動員有關(guān)工作。
12、研究提出現(xiàn)代能源經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議,擬訂并組織實施能源發(fā)展規(guī)劃和計劃。推進能源體制改革,組織擬訂有關(guān)改革方案,協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。負責全旗能源開發(fā)、運行和管理,規(guī)范維護能源市場秩序。按規(guī)定權(quán)限審批、核準、備案、審核轉(zhuǎn)報全旗能源固定資產(chǎn)投資項目。
13、承擔全旗煤炭、電力、石油、天然氣、新能源和可再生能源等行業(yè)發(fā)展規(guī)劃與管理,擬訂產(chǎn)業(yè)政策。指導(dǎo)協(xié)調(diào)牧區(qū)能源發(fā)展工作。負責能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用,參與研究能源消費總量控制目標建議,指導(dǎo)協(xié)調(diào)能源消費總量控制有關(guān)工作,銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡。統(tǒng)籌煤礦火區(qū)、采空區(qū)、沉陷區(qū)等災(zāi)害綜合治理工作。
14、統(tǒng)籌研究推進區(qū)域間、產(chǎn)業(yè)間協(xié)同發(fā)展與合作,研究區(qū)域經(jīng)濟協(xié)作,組織貫徹自治區(qū)西部大開發(fā)、振興東北地區(qū)等老工業(yè)基地的規(guī)劃和政策措施。承擔中俄蒙區(qū)域合作、友好城市建立聯(lián)絡(luò)、地區(qū)間經(jīng)濟協(xié)作工作。綜合協(xié)調(diào)開發(fā)區(qū)的規(guī)劃和發(fā)展工作。組織擬訂區(qū)域經(jīng)濟合作的政策建議和措施辦法,統(tǒng)籌提出全旗內(nèi)外經(jīng)濟合作意見協(xié)議,組織實施全旗投資促進活動。參與國際間經(jīng)濟交流合作。推動重點地區(qū)開發(fā)開放建設(shè)。
15、統(tǒng)籌推進城區(qū)老工業(yè)區(qū)調(diào)整改造、資源型地區(qū)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和采煤沉陷區(qū)及獨立工礦區(qū)綜合治理。組織編制區(qū)域性地區(qū)發(fā)展綜合規(guī)劃、實施方案。
16、根據(jù)國家、自治區(qū)和呼倫貝爾市儲備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄,統(tǒng)籌提出全旗重要應(yīng)急儲備物資的收儲、輪換計劃,擬訂方案、辦法,并組織實施和日常管理。承擔糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作,監(jiān)測糧食和儲備物資供求變化。擬訂糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實施。開展糧食和物資儲備的對外合作與交流。
17、承擔糧食、食用植物油、藥品和救災(zāi)等相關(guān)物資儲備的行政管理。負責政策性糧食和軍糧供應(yīng)與管理。根據(jù)全旗儲備發(fā)展規(guī)劃,組織糧食和物資儲備基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)和管理,擬訂儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并組織實施。承擔糧食流通行業(yè)管理和糧食市場體系建設(shè)。
18、組織糧食收購、儲存、運輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全的監(jiān)督管理及糧油質(zhì)量安全事故與糾紛的調(diào)查。承擔糧食承儲單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責任。會同有關(guān)部門推動糧食產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展。
19、完成旗委、政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看,鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會部門預(yù)算包括:委本級預(yù)算和委屬事業(yè)單位2個。
(一)鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會部門機構(gòu)及人員基本情況
委本級及下設(shè)獨立預(yù)算單位共有3家,其中:財政撥款的行政單位1家,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為0家,公益一類事業(yè)單位為2家,公益二類事業(yè)單位0家。
發(fā)改委本級根據(jù)工作職責:內(nèi)設(shè) 14 個機構(gòu),分別為辦公室、綜合計劃股、發(fā)展和改革股、固定資產(chǎn)投資股、縣域經(jīng)濟股、地區(qū)經(jīng)濟股、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)股、價格與收費管理股、糧食和物資儲備股、審批監(jiān)管股、信訪安全股、能源管理局、價格認定中心、另設(shè)機關(guān)黨組織,負責機關(guān)及所屬事業(yè)單位的黨建、群團、紀檢等工作,以及負責機關(guān)和所屬單位的干部人事管理、機構(gòu)編制等工作,和負責理論學習、精神文明、宣傳思想、意識形態(tài)、機關(guān)文化、創(chuàng)建文明單位等工作。負責黨組日常工作。
人員基本情況:發(fā)改委行政編制19人,實有人數(shù)17人,事業(yè)編制1人,復(fù)員兵4人,合同制2人,退休人員40人。
(二)鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會委屬單位設(shè)置及人員情況
納入2020年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位情況:
單位情況表
序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會委本級 | 財政撥款的行政單位 |
2 | 鄂溫克族自治旗產(chǎn)業(yè)促進和項目服務(wù)中心 | 財政撥款公益一類事業(yè)單位 |
3 | 鄂溫克族自治旗伊敏河軍糧供應(yīng)站 | 財政撥款公益一類事業(yè)單位 |
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、關(guān)于2020年度預(yù)算執(zhí)行情況分析
主要用于機關(guān)事業(yè)單位機構(gòu)運行、為履行職責、完成各類事務(wù)類工作而發(fā)生的日常公用、人員工資等方面活動的支出,本部門2020年度收入總計2378.06萬元,支出總計2378.06萬元,與年初預(yù)算一致。。
(單位應(yīng)當根據(jù)決算表格數(shù)據(jù),將綜合收支、財政撥款收支與年初預(yù)算數(shù)作對比,并說明增減原因)
二、關(guān)于2020年度決算情況說明
(一)關(guān)于收支情況總體說明
本單位2020年度收入總計2,378.06萬元,其中:本年收入合計1,308.41萬元,使用非財政撥款結(jié)余0萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,069.65萬元;支出總計2,378.06萬元,其中:結(jié)余分配0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余623.53萬元。與2019年度相比,收入總計減少508.88萬元,下降17.6%;支出總計減少508.88萬元,下降17.6%。主要原因:一是本年度項目資金支出同比減少;二是一般公共服務(wù)支出的減少。
(二)關(guān)于2020年度收入決算情況說明
本單位2020年度收入合計1,308.41萬元,其中:財政撥款收入1,308.21萬元,占100%;其他收入0.2萬元,占0%。
(三)關(guān)于2020年度支出決算情況說明
本單位2020年度支出合計1,754.53萬元,其中:基本支出477.61萬元,占27.2%;項目支出1,276.92萬元,占72.8%。
(四)關(guān)于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
本單位2020年度財政撥款收入總計2,377.86萬元,其中:年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,069.65萬元;支出總計2,377.86萬元,其中:年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余623.53萬元。與2019年度相比,收入減少509.08萬元,下降17.6%;支出增加1,119.93萬元,增長89%。主要原因是本年度項目資金支出同上年對比有所增加。
(五)關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計1,754.33萬元,其中:基本支出477.41萬元,占27.2%;項目支出1,276.92萬元,占72.8%。
(六)關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出477.41萬元,其中:人員經(jīng)費306.44萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費,較上年減少134.15萬元,主要原因是:機構(gòu)改革人員調(diào)減,事業(yè)人員調(diào)配到我委三級新成立事業(yè)單位;公用經(jīng)費170.97萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等,較上年增加170.97萬元,主要原因是:本年度項目資金支出同上年對比有所增加。
(七)關(guān)于2020年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明
本單位2020年度財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為9.9萬元,支出決算為8.9萬元,完成預(yù)算的90%,其中:因公出國(境)費預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算為7.2萬元,支出決算為7.08萬元,完成預(yù)算的98%;公務(wù)接待費預(yù)算為2.7萬元,支出決算為1.81萬元,完成預(yù)算的67%。2020年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預(yù)算差異情況的原因:一是由于公務(wù)用車老舊,工務(wù)用車的維護修理費有所增加;二是受疫情特殊時期影響招商引資方面接待費用有所減少。
2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明
本單位2020年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出8.9萬元,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出7.08萬元,占79.6%;公務(wù)接待費支出1.81萬元,占20.3%。具體情況如下:
因公出國(境)費支出0萬元。本年度未發(fā)生。
公務(wù)用車購置及運行維護費支出7.08萬元。其中:公務(wù)用車購置支出0萬元。公務(wù)用車運行維護費支出7.08萬元,用于單位用車,下鄉(xiāng),汽車維護修理等費用,車均運維費3.54萬元,公務(wù)用車運行維護費支出較上年減少4.71萬元,主要原因是受疫情影響招商引資有所減少。財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為2輛。
公務(wù)接待費支出1.81萬元。其中:國內(nèi)公務(wù)接待費1.81萬元,接待62批次,共接待478人次。主要用于一是日常單位下鄉(xiāng)餐費支出;二是根據(jù)接待函接待招商引資;由單位根據(jù)實際情況補充)。較上年減少2.64萬元,主要原因是受疫情影響招商引資有所減少。
三、預(yù)算績效情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
本年度尚未開展
(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果
本年度尚未開展
項目支出績效自評表 | ||||||||
( 2020 年度) | ||||||||
項目名稱 | 項目負責人及電話 | |||||||
主管部門 | 實施單位 | |||||||
項目預(yù)算執(zhí)行情況?(萬元) | 全年預(yù)算數(shù)(A) | 全年執(zhí)行數(shù)(B) | 分值 | 執(zhí)行率(B/A) | 得分 | |||
年度資金總額: | 10 | |||||||
其中:財政撥款 | - | - | ||||||
其他資金 | - | - | ||||||
年度總體目標完成情況 | 預(yù)期目標 | 目標實際完成情況 | ||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 分值 | 預(yù)期指標值 | 實際完成指標值 | 得分 | 未完成原因及擬采取的改進措施 |
產(chǎn)出指標?(50分) | 數(shù)量指標 | |||||||
質(zhì)量指標 | ||||||||
時效指標 | ||||||||
成本指標 | ||||||||
(30分)?效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | |||||||
社會效益指標 | ||||||||
生態(tài)效益指標 | ||||||||
可持續(xù)影響指標 | ||||||||
滿意度指標(10分) | 服務(wù)對象滿意度指標 | |||||||
總分 | 100 |
(三)部門評價項目績效評價結(jié)果。
本年度尚未開展
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本單位2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出170.97萬元,比2019年增加170.97萬元,增長100%。主要原因是:上年度未曾單獨進行機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計,本年度機構(gòu)改革后我單位進行機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計。
(二)政府采購支出情況
本單位2020年度政府采購支出合計0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,與2019年相比無變化;政府采購工程支出0萬元,與2019年相比無變化;政府采購服務(wù)支出0萬元,與2019年相比無變化。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出合同總額的0%。其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出合同總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日,本單位共有車輛2輛。其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛;主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛;機要通信用車1輛,主要用于:單位日常下鄉(xiāng)辦公;應(yīng)急保障用車0輛;執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,主要用于:單位日常下鄉(xiāng)辦公;特種專業(yè)技術(shù)用車0輛;離退休干部用車0輛;其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),比2019年相比無變化,;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套),比2019年相比無變化。
第三部分 名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
(七)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。非行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的單位,參照此口徑公開本部門的日常公用經(jīng)費,并與預(yù)算公開保持一致。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:劉海洋 ???聯(lián)系電話:0470-8814114