索引號(hào): 11152128MB1676571T/202111-00001 組配分類: 預(yù)決算及“三公經(jīng)費(fèi)”
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 鄂溫克族自治旗醫(yī)療保障局 主題分類: 綜合政務(wù) / 其他
      名稱: 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗 醫(yī)療保障局 2020年度決算公開報(bào)告 文號(hào): 無(wú)
      成文日期: 2021-11-03 發(fā)布日期: 2021-11-04

      內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗 醫(yī)療保障局 2020年度決算公開報(bào)告

      內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗 醫(yī)療保障局 2020年度決算公開報(bào)告

      鄂溫克旗醫(yī)療保障局 2021-11-03

      目錄

       

      第一部分 單位基本情況

      一、單位職能、職責(zé)

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

      第二部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

      一、關(guān)于2020年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

      二、關(guān)于2020年度決算情況說(shuō)明

      (一)關(guān)于收支情況總體說(shuō)明

      (二)關(guān)于2020年度收入決算情況說(shuō)明

      (三)關(guān)于2020年度支出決算情況說(shuō)明

      (四)關(guān)于2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

      (五)關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

      (六)關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

      (七)關(guān)于2020年度財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

      1、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明

      2、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明

      三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

      (一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

      (二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

      (三)部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

      四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

      (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

      (二)政府采購(gòu)支出情況

      (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

       

      第三部分 名詞解釋

      第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

      第五部分 部門決算公開表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

      七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
         第一部分 單位基本情況

      一、單位職能、職責(zé)

      第一條 根據(jù)呼倫貝爾市委市政府批準(zhǔn)的鄂溫克族自治旗機(jī)構(gòu)改革方案》(呼黨辦發(fā)201910號(hào)),制定本規(guī)定。

      第二條 鄂溫克族自治旗醫(yī)療保障局(簡(jiǎn)稱旗醫(yī)保局)是旗人民政府工作部門,為正科級(jí)。

      第三條 醫(yī)保局貫徹黨中央關(guān)于醫(yī)療保障工作的方針政策,落實(shí)自治區(qū)黨委、呼倫貝爾市、鄂溫克旗委相關(guān)決策部署,在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)醫(yī)療保障工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

      (一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)關(guān)于醫(yī)療保障工作的法律法規(guī)。貫徹落實(shí)國(guó)家、自治區(qū)、呼倫貝爾市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)和醫(yī)療救助等相關(guān)政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。

      二)負(fù)責(zé)醫(yī)療保障基金管理相關(guān)工作。協(xié)同有關(guān)部門編制全旗醫(yī)療保障基金預(yù)決算草案,組織擬訂醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法并經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

      (三)負(fù)責(zé)醫(yī)療保障待遇實(shí)施工作。貫徹落實(shí)醫(yī)療保障籌資和待遇政策,完善動(dòng)態(tài)調(diào)整平衡機(jī)制,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制,實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革政策。

      (四)負(fù)責(zé)醫(yī)保目錄管理相關(guān)工作。貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn),建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,貫徹執(zhí)行國(guó)家醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判規(guī)則。

      (五)負(fù)責(zé)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格管理工作。貫徹落實(shí)國(guó)家藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策,建立健全醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制,建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。

      (六)負(fù)責(zé)招標(biāo)采購(gòu)工作。貫徹落實(shí)國(guó)家、自治區(qū)藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)、配送及結(jié)算管理政策并監(jiān)督實(shí)施,推進(jìn)藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)。

      (七)負(fù)責(zé)醫(yī)保監(jiān)管工作。制定全旗定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施,建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,依法依規(guī)查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

      (八)負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理和公共服務(wù)體系、信息化建設(shè)。貫徹落實(shí)呼倫貝爾市異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流。

      (九)完成委、政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作

      (十)職能轉(zhuǎn)變。完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度、大病保險(xiǎn)制度和醫(yī)療救助制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

      (十一)有關(guān)職責(zé)分工。衛(wèi)健委有關(guān)職責(zé)分工。旗醫(yī)保局、衛(wèi)健委等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機(jī)制,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

      醫(yī)療保障局為獨(dú)立核算、獨(dú)立編制的行政單位;

      醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心為事業(yè)單位。

       

      第二部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

      一、關(guān)于2020年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

      2020年年初預(yù)算收入4400.29萬(wàn)元,年末決算收入5596.87萬(wàn)元,增加1196.58萬(wàn)元,增加原因:城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金報(bào)銷金額較上年度增加。包含利息收入0.32萬(wàn)元。

      2020年年初預(yù)算支出4400.29萬(wàn)元,年末決算支出5580.14萬(wàn)元,增1179.85萬(wàn)元,增加原因:城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金報(bào)銷金額較上年度增加;年末決算支出中包含結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余134.70萬(wàn)元。

      2020年年初財(cái)政撥款預(yù)算收入4400.29萬(wàn)元,年末財(cái)政撥款決算收入5596.56萬(wàn)元,增加1196.27萬(wàn)元,增加原因:城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金報(bào)銷金額較上年度增加。不包含利息收入0.32萬(wàn)元。

      2020年年初財(cái)政撥款預(yù)算支出4400.29萬(wàn)元,年末財(cái)政撥款決算支出5580.04萬(wàn)元,增加1179.75萬(wàn)元,增加原因:城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金報(bào)銷金額較上年度增加;年末決算支出中包含結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余134.35萬(wàn)元。

      二、關(guān)于2020年度決算情況說(shuō)明

      (一)關(guān)于收支情況總體說(shuō)明

      本單位2020年度收入總計(jì)5,714.84萬(wàn)元,其中:本年收入合計(jì)5,596.87萬(wàn)元,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余117.97萬(wàn)元;支出總計(jì)5,714.84萬(wàn)元,其中:結(jié)余分配0萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余134.7萬(wàn)元。與2019年度相比,收入總計(jì)增加465.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.88%;支出總計(jì)增加465.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.88%。主要原因城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金報(bào)銷金額較上年度增加

      (二)關(guān)于2020年度收入決算情況說(shuō)明

      本單位2020年度收入合計(jì)5,596.87萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入5,596.56萬(wàn)元,占100%。

      (三)關(guān)于2020年度支出決算情況說(shuō)明

      本單位2020年度支出合計(jì)5,580.14萬(wàn)元,其中:基本支出5,580.14萬(wàn)元,占100%。

      (四)關(guān)于2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

      本單位2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)5,714.39萬(wàn)元,其中:年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余117.83萬(wàn)元;支出總計(jì)5,714.39萬(wàn)元,其中:年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余134.35萬(wàn)元。與2019年度相比,收入增加465.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.88%;支出增加465.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.88%。主要原因:城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金報(bào)銷金額較上年度增加。

      (五)關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

      本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)5,580.04萬(wàn)元,其中:基本支出5,580.04萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%。

      (六)關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

      本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5,580.04萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)5497.26萬(wàn)元,主要包括:基本工資176.63萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼10.47萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)32.11萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)24.62萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)73.98萬(wàn)元、住房公積金28.84萬(wàn)元、其他工資福利支出26.56萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助5124.05萬(wàn)元,較上年增加478.13萬(wàn)元,主要原因是:城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金報(bào)銷金額較上年度增加。;公用經(jīng)費(fèi)82.79萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)14.24萬(wàn)元、印刷費(fèi)39.89萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.57萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.94萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.96萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)3.92萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.16萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.12萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用16.04萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1.15萬(wàn)元,較上年減少28.75萬(wàn)元,主要原因是:縮減辦公經(jīng)費(fèi)支出。

      (七)關(guān)于2020年度財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

      1、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明

      本單位2020年度財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算為6.5萬(wàn)元,支出決算為1.96萬(wàn)元,完成預(yù)算的30.15%,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為4.5萬(wàn)元,支出決算為1.8萬(wàn)元,完成預(yù)算的40%;公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2萬(wàn)元,支出決算為0.16萬(wàn)元,完成預(yù)算的8%。2020年度財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異情況的原因縮減辦公經(jīng)費(fèi)支出。

      2、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明

      本單位2020年度財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)支出1.96萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.8萬(wàn)元,占91.8%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.16萬(wàn)元,占8.2%。具體情況如下:

      因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

      公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.8萬(wàn)元。其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.8萬(wàn)元,用于公務(wù)用車維修費(fèi)、汽油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),車均運(yùn)維費(fèi)1.8萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出較上年減少0.96萬(wàn)元,主要原因是我局嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出,厲行節(jié)約,財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為1輛。

      公務(wù)接待費(fèi)支出0.16萬(wàn)元。其中:國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)0.16萬(wàn)元,接待1批次,共接待13人次。主要用于上級(jí)部門來(lái)我局調(diào)研。較上年減少0.27萬(wàn)元,主要原因是接待次數(shù)減少

      三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

      (一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

      根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目3個(gè),二級(jí)項(xiàng)目5個(gè),共涉及資金14.19萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%(必須達(dá)到100%)。

      (二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

      我單位今年在部門決算中反映“ 下達(dá)2020年市本級(jí)健康扶貧資金”一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

      1.下達(dá)2020年市本級(jí)健康扶貧資金項(xiàng)目自評(píng)綜述:全年預(yù)算數(shù)為14.19萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為11.27萬(wàn)元,完成預(yù)算的79.42%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:資助建檔立卡貧困人口參加基本醫(yī)療保險(xiǎn)1768,個(gè)人繳費(fèi)補(bǔ)貼11.19萬(wàn)元;縣域內(nèi)建檔立卡貧困人口醫(yī)療保險(xiǎn)和醫(yī)療救助費(fèi)用“一站式”結(jié)算率100%;為建檔立卡貧困戶繳納個(gè)人醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)及時(shí)率100%。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:因建檔立卡貧困人口居住地較遠(yuǎn)或報(bào)銷票據(jù)金額較少未能及時(shí)將報(bào)銷票據(jù)送至我局,導(dǎo)致報(bào)銷人次較少。下一步改進(jìn)措施:加大宣傳力度,增加多種渠道報(bào)銷方式

      2.下達(dá)2020年市本級(jí)健康扶貧資金項(xiàng)目自評(píng)綜述:

      附件2

      鄂溫克族自治旗醫(yī)療保障局轉(zhuǎn)移支付區(qū)域(項(xiàng)目)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

      (2020年度)

      轉(zhuǎn)移支付(項(xiàng)目)名稱

      下達(dá)2020年市本級(jí)健康扶貧資金

      中央主管部門

       

      地方主管部門

       

      實(shí)施單位

      鄂溫克族自治旗醫(yī)療保障局

      項(xiàng)目資金
      (萬(wàn)元)

       

      全年預(yù)算數(shù)(A)

      全年執(zhí)行數(shù)(B)

      預(yù)算執(zhí)行率(B/A)

      年度資金總額:

      14.19

      11.27

      79.42%

      其中:中央補(bǔ)助

       

       

       

           地方資金

      14.19

      11.27

      79.42%

           其他資金

       

       

       

      年度總體目標(biāo)

      年初設(shè)定目標(biāo)

      全年實(shí)際完成情況

      2019年為全旗建檔立卡貧困戶繳納醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)個(gè)人部分、2019年兜底報(bào)銷建檔立卡貧困戶大病醫(yī)療費(fèi)用

      已完成

      績(jī)


      標(biāo)

      一級(jí)指標(biāo)

      二級(jí)指標(biāo)

      三級(jí)指標(biāo)

      年度指標(biāo)值

      全年完成

      未完成原因和改進(jìn)措施

      產(chǎn)


      標(biāo)

      數(shù)量指標(biāo)

      資助建檔立卡貧困人口參加基本醫(yī)療保險(xiǎn)人數(shù)

      ≥1768人

      1768人

       

      為建檔立卡貧困戶個(gè)人繳費(fèi)補(bǔ)貼

      ≥11.19萬(wàn)元

      11.19萬(wàn)元

       

      醫(yī)療救助人次數(shù)

      ≥10人

      2

      截至2020年底僅2名貧困戶前來(lái)報(bào)銷大病醫(yī)療費(fèi)用。

        其中:建檔立卡貧困人口醫(yī)療救助人次數(shù)

      ≥10人

      2

      截至2020年底僅2名貧困戶前來(lái)報(bào)銷大病醫(yī)療費(fèi)用。

      質(zhì)量指標(biāo)

      縣域內(nèi)建檔立卡貧困人口醫(yī)療保險(xiǎn)和醫(yī)療救助費(fèi)用“一站式”結(jié)算率

      ≥100%

      100%

       

      時(shí)效指標(biāo)

      為建檔立卡貧困戶繳納個(gè)人醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)及時(shí)率

      ≥100%

      100%

       




      標(biāo)

      社會(huì)效益
      指標(biāo)

      受益建檔立卡貧困人口數(shù)

      ≥1768人

      1768人

       

      建檔立卡貧困戶健康扶貧政策知曉率

      ≥100%

      100%

       

      滿意
      度指
      標(biāo)

      服務(wù)對(duì)象
      滿意度指
      標(biāo)

      受益群眾滿意度

      ≥100%

      100%

       

      受益建檔立卡貧困人口滿意度

      ≥100%

      100%

       

       

      (三)部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

      建檔立卡貧困戶報(bào)銷住院兜底覆蓋率為100%、建檔立卡貧困戶報(bào)銷門診慢性病兜底覆蓋率為100%、建檔立卡貧困戶個(gè)人繳費(fèi)補(bǔ)助覆蓋率為100%。為建檔立卡貧困戶繳納個(gè)人醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)及時(shí)率100%、建檔立卡貧困人口醫(yī)療保險(xiǎn)和醫(yī)療救助費(fèi)用“一站式”結(jié)算率100%。建檔立卡貧困戶政策知曉率100%、醫(yī)療待遇報(bào)銷及時(shí)率100%、受益建檔立卡貧困人口數(shù)為1768人。建檔立卡貧困人口受益群眾覆蓋率100%、受益群眾滿意度100%。

      四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

      (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

      本單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出82.79萬(wàn)元,比2019年減少28.75萬(wàn)元,降低25.78%。主要原因是:縮減辦公經(jīng)費(fèi)支出。

      (二)政府采購(gòu)支出情況

      本單位2020年度政府采購(gòu)支出合計(jì)1.15萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出1.15萬(wàn)元,比2019年減少21.02萬(wàn)元,降低94.81%,主要原因是:縮減辦公經(jīng)費(fèi)支出;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出39.89萬(wàn)元,比2019年增加13.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)50%,主要原因是:加大宣傳城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)保扶貧等政策印制宣傳單、海報(bào)等。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

      (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

      截至2020年12月31日,本單位共有車輛1輛。其中,機(jī)要通信用車1輛,主要用于:單位領(lǐng)導(dǎo)職工下鄉(xiāng)、公出等事項(xiàng)。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

      第三部分 名詞解釋

      (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

      (二)其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金。

      )年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      )年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

      )基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助外的其他支出。

      三公經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      )機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

      )工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

      )商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

      (十)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

       

      第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

      本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

      聯(lián)系人:麗娜    聯(lián)系電話:0470-8814649

       

          機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表      
                公開09表
      單位名稱:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗醫(yī)療保障局         金額單位:萬(wàn)元
      項(xiàng)  目 行次 統(tǒng)計(jì)數(shù) 項(xiàng)  目 行次 統(tǒng)計(jì)數(shù)
      欄  次   1 欄  次   2
      一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出 1 二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 23 82.79
      (一)支出合計(jì) 2 1.96 (一)行政單位 24 82.79
        1.因公出國(guó)(境)費(fèi) 3 0.00 (二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 25 0.00
        2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 4 1.80 三、政府采購(gòu)支出信息 26
          (1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 5 0.00 (一)政府采購(gòu)支出合計(jì) 27 0.00
          (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 6 1.80   1.政府采購(gòu)貨物支出 28 0.00
        3.公務(wù)接待費(fèi) 7 0.16   2.政府采購(gòu)工程支出 29 0.00
          (1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi) 8 0.16   3.政府采購(gòu)服務(wù)支出 30 0.00
               其中:外事接待費(fèi) 9 0.00 (二)政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額 31 0.00
          (2)國(guó)(境)外接待費(fèi) 10 0.00       其中:授予小微企業(yè)合同金額 32 0.00
      (二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) 11 四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況 33
        1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) 12 0 (一)車輛數(shù)合計(jì)(輛) 34 1
        2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人) 13 0   1.副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 35 0
        3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛) 14 0   2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 36 0
        4.公務(wù)用車保有量(輛) 15 1   3.機(jī)要通信用車 37 1
        5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) 16 1   4.應(yīng)急保障用車 38 0
          其中:外事接待批次(人) 17 0   5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 39 0
        6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人) 18 13   6.特種專業(yè)技術(shù)用車 40 0
          其中:外事接待人次(人) 19 0   7.離退休干部用車 41 0
        7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) 20 0   8.其他用車 42 0
        8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人) 21 0 (二)單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上的通用設(shè)備(臺(tái),套…) 43 0
        22   (三)單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上的專用設(shè)備(臺(tái),套…) 44 0
      注:1.本表反映部門“三公”經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)支出以及公務(wù)用車等情況;
      2.本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差,部分合計(jì)行與明細(xì)行合計(jì)可能存在不一致。
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