目錄
第一部分 單位基本情況
一、單位職能、職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2020年度預(yù)算執(zhí)行情況分析
二、關(guān)于2020年度決算情況說(shuō)明
(一)關(guān)于收支情況總體說(shuō)明
(二)關(guān)于2020年度收入決算情況說(shuō)明
(三)關(guān)于2020年度支出決算情況說(shuō)明
(四)關(guān)于2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
(五)關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(六)關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
(七)關(guān)于2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明
2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明
三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
(三)部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
(二)政府采購(gòu)支出情況
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
第三部分 名詞解釋
第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第五部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
第一部分 單位基本情況
一、單位職能、職責(zé)
第一條 根據(jù)呼倫貝爾市委市政府批準(zhǔn)的《鄂溫克族自治旗機(jī)構(gòu)改革方案》(呼黨辦發(fā)〔2019〕10號(hào)),制定本規(guī)定。
第二條 鄂溫克族自治旗醫(yī)療保障局(簡(jiǎn)稱旗醫(yī)保局)是旗人民政府工作部門,為正科級(jí)。
第三條 旗醫(yī)保局貫徹黨中央關(guān)于醫(yī)療保障工作的方針政策,落實(shí)自治區(qū)黨委、呼倫貝爾市委、鄂溫克旗委相關(guān)決策部署,在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)醫(yī)療保障工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:
(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)關(guān)于醫(yī)療保障工作的法律法規(guī)。貫徹落實(shí)國(guó)家、自治區(qū)、呼倫貝爾市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)和醫(yī)療救助等相關(guān)政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。
(二)負(fù)責(zé)醫(yī)療保障基金管理相關(guān)工作。協(xié)同有關(guān)部門編制全旗醫(yī)療保障基金預(yù)決算草案,組織擬訂醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法并經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。
(三)負(fù)責(zé)醫(yī)療保障待遇實(shí)施工作。貫徹落實(shí)醫(yī)療保障籌資和待遇政策,完善動(dòng)態(tài)調(diào)整平衡機(jī)制,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制,實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革政策。
(四)負(fù)責(zé)醫(yī)保目錄管理相關(guān)工作。貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn),建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,貫徹執(zhí)行國(guó)家醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判規(guī)則。
(五)負(fù)責(zé)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格管理工作。貫徹落實(shí)國(guó)家藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策,建立健全醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制,建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。
(六)負(fù)責(zé)招標(biāo)采購(gòu)工作。貫徹落實(shí)國(guó)家、自治區(qū)藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)、配送及結(jié)算管理政策并監(jiān)督實(shí)施,推進(jìn)藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)。
(七)負(fù)責(zé)醫(yī)保監(jiān)管工作。制定全旗定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施,建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,依法依規(guī)查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
(八)負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理和公共服務(wù)體系、信息化建設(shè)。貫徹落實(shí)呼倫貝爾市異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流。
(九)完成旗委、旗政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。
(十)職能轉(zhuǎn)變。完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度、大病保險(xiǎn)制度和醫(yī)療救助制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
(十一)有關(guān)職責(zé)分工。與旗衛(wèi)健委有關(guān)職責(zé)分工。旗醫(yī)保局、旗衛(wèi)健委等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機(jī)制,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
醫(yī)療保障局為獨(dú)立核算、獨(dú)立編制的行政單位;
醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心為事業(yè)單位。
第二部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2020年度預(yù)算執(zhí)行情況分析
2020年年初預(yù)算收入4400.29萬(wàn)元,年末決算收入5596.87萬(wàn)元,增加1196.58萬(wàn)元,增加原因:城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金報(bào)銷金額較上年度增加。包含利息收入0.32萬(wàn)元。
2020年年初預(yù)算支出4400.29萬(wàn)元,年末決算支出5580.14萬(wàn)元,增1179.85萬(wàn)元,增加原因:城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金報(bào)銷金額較上年度增加;年末決算支出中包含結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余134.70萬(wàn)元。
2020年年初財(cái)政撥款預(yù)算收入4400.29萬(wàn)元,年末財(cái)政撥款決算收入5596.56萬(wàn)元,增加1196.27萬(wàn)元,增加原因:城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金報(bào)銷金額較上年度增加。不包含利息收入0.32萬(wàn)元。
2020年年初財(cái)政撥款預(yù)算支出4400.29萬(wàn)元,年末財(cái)政撥款決算支出5580.04萬(wàn)元,增加1179.75萬(wàn)元,增加原因:城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金報(bào)銷金額較上年度增加;年末決算支出中包含結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余134.35萬(wàn)元。
二、關(guān)于2020年度決算情況說(shuō)明
(一)關(guān)于收支情況總體說(shuō)明
本單位2020年度收入總計(jì)5,714.84萬(wàn)元,其中:本年收入合計(jì)5,596.87萬(wàn)元,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余117.97萬(wàn)元;支出總計(jì)5,714.84萬(wàn)元,其中:結(jié)余分配0萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余134.7萬(wàn)元。與2019年度相比,收入總計(jì)增加465.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.88%;支出總計(jì)增加465.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.88%。主要原因城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金報(bào)銷金額較上年度增加。
(二)關(guān)于2020年度收入決算情況說(shuō)明
本單位2020年度收入合計(jì)5,596.87萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入5,596.56萬(wàn)元,占100%。
(三)關(guān)于2020年度支出決算情況說(shuō)明
本單位2020年度支出合計(jì)5,580.14萬(wàn)元,其中:基本支出5,580.14萬(wàn)元,占100%。
(四)關(guān)于2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
本單位2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)5,714.39萬(wàn)元,其中:年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余117.83萬(wàn)元;支出總計(jì)5,714.39萬(wàn)元,其中:年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余134.35萬(wàn)元。與2019年度相比,收入增加465.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.88%;支出增加465.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.88%。主要原因:城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金報(bào)銷金額較上年度增加。
(五)關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)5,580.04萬(wàn)元,其中:基本支出5,580.04萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%。
(六)關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5,580.04萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)5497.26萬(wàn)元,主要包括:基本工資176.63萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼10.47萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)32.11萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)24.62萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)73.98萬(wàn)元、住房公積金28.84萬(wàn)元、其他工資福利支出26.56萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助5124.05萬(wàn)元,較上年增加478.13萬(wàn)元,主要原因是:城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金報(bào)銷金額較上年度增加。;公用經(jīng)費(fèi)82.79萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)14.24萬(wàn)元、印刷費(fèi)39.89萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.57萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.94萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.96萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)3.92萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.16萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.12萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用16.04萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1.15萬(wàn)元,較上年減少28.75萬(wàn)元,主要原因是:縮減辦公經(jīng)費(fèi)支出。
(七)關(guān)于2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明
本單位2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為6.5萬(wàn)元,支出決算為1.96萬(wàn)元,完成預(yù)算的30.15%,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為4.5萬(wàn)元,支出決算為1.8萬(wàn)元,完成預(yù)算的40%;公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2萬(wàn)元,支出決算為0.16萬(wàn)元,完成預(yù)算的8%。2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異情況的原因縮減辦公經(jīng)費(fèi)支出。
2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明
本單位2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.96萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.8萬(wàn)元,占91.8%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.16萬(wàn)元,占8.2%。具體情況如下:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.8萬(wàn)元。其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.8萬(wàn)元,用于公務(wù)用車維修費(fèi)、汽油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),車均運(yùn)維費(fèi)1.8萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出較上年減少0.96萬(wàn)元,主要原因是我局嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出,厲行節(jié)約,財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)接待費(fèi)支出0.16萬(wàn)元。其中:國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)0.16萬(wàn)元,接待1批次,共接待13人次。主要用于上級(jí)部門來(lái)我局調(diào)研。較上年減少0.27萬(wàn)元,主要原因是接待次數(shù)減少。
三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目3個(gè),二級(jí)項(xiàng)目5個(gè),共涉及資金14.19萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%(必須達(dá)到100%)。
(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
我單位今年在部門決算中反映“ 下達(dá)2020年市本級(jí)健康扶貧資金”一般公共預(yù)算項(xiàng)目,共1個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.下達(dá)2020年市本級(jí)健康扶貧資金項(xiàng)目自評(píng)綜述:全年預(yù)算數(shù)為14.19萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為11.27萬(wàn)元,完成預(yù)算的79.42%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:資助建檔立卡貧困人口參加基本醫(yī)療保險(xiǎn)1768人,個(gè)人繳費(fèi)補(bǔ)貼11.19萬(wàn)元;縣域內(nèi)建檔立卡貧困人口醫(yī)療保險(xiǎn)和醫(yī)療救助費(fèi)用“一站式”結(jié)算率100%;為建檔立卡貧困戶繳納個(gè)人醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)及時(shí)率100%。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:因建檔立卡貧困人口居住地較遠(yuǎn)或報(bào)銷票據(jù)金額較少未能及時(shí)將報(bào)銷票據(jù)送至我局,導(dǎo)致報(bào)銷人次較少。下一步改進(jìn)措施:加大宣傳力度,增加多種渠道報(bào)銷方式。
2.下達(dá)2020年市本級(jí)健康扶貧資金項(xiàng)目自評(píng)綜述:
附件2 |
|||||||
鄂溫克族自治旗醫(yī)療保障局轉(zhuǎn)移支付區(qū)域(項(xiàng)目)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表 |
|||||||
(2020年度) |
|||||||
轉(zhuǎn)移支付(項(xiàng)目)名稱 |
下達(dá)2020年市本級(jí)健康扶貧資金 |
||||||
中央主管部門 |
|
||||||
地方主管部門 |
|
實(shí)施單位 |
鄂溫克族自治旗醫(yī)療保障局 |
||||
項(xiàng)目資金 |
|
全年預(yù)算數(shù)(A) |
全年執(zhí)行數(shù)(B) |
預(yù)算執(zhí)行率(B/A) |
|||
年度資金總額: |
14.19 |
11.27 |
79.42% |
||||
其中:中央補(bǔ)助 |
|
|
|
||||
地方資金 |
14.19 |
11.27 |
79.42% |
||||
其他資金 |
|
|
|
||||
年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年實(shí)際完成情況 |
|||||
2019年為全旗建檔立卡貧困戶繳納醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)個(gè)人部分、2019年兜底報(bào)銷建檔立卡貧困戶大病醫(yī)療費(fèi)用 |
已完成 |
||||||
績(jī) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
全年完成 |
未完成原因和改進(jìn)措施 |
|
產(chǎn) |
數(shù)量指標(biāo) |
資助建檔立卡貧困人口參加基本醫(yī)療保險(xiǎn)人數(shù) |
≥1768人 |
1768人 |
|
||
為建檔立卡貧困戶個(gè)人繳費(fèi)補(bǔ)貼 |
≥11.19萬(wàn)元 |
11.19萬(wàn)元 |
|
||||
醫(yī)療救助人次數(shù) |
≥10人 |
2 |
截至2020年底僅2名貧困戶前來(lái)報(bào)銷大病醫(yī)療費(fèi)用。 |
||||
其中:建檔立卡貧困人口醫(yī)療救助人次數(shù) |
≥10人 |
2 |
截至2020年底僅2名貧困戶前來(lái)報(bào)銷大病醫(yī)療費(fèi)用。 |
||||
質(zhì)量指標(biāo) |
縣域內(nèi)建檔立卡貧困人口醫(yī)療保險(xiǎn)和醫(yī)療救助費(fèi)用“一站式”結(jié)算率 |
≥100% |
100% |
|
|||
時(shí)效指標(biāo) |
為建檔立卡貧困戶繳納個(gè)人醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)及時(shí)率 |
≥100% |
100% |
|
|||
效 |
社會(huì)效益 |
受益建檔立卡貧困人口數(shù) |
≥1768人 |
1768人 |
|
||
建檔立卡貧困戶健康扶貧政策知曉率 |
≥100% |
100% |
|
||||
滿意 |
服務(wù)對(duì)象 |
受益群眾滿意度 |
≥100% |
100% |
|
||
受益建檔立卡貧困人口滿意度 |
≥100% |
100% |
|
(三)部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
建檔立卡貧困戶報(bào)銷住院兜底覆蓋率為100%、建檔立卡貧困戶報(bào)銷門診慢性病兜底覆蓋率為100%、建檔立卡貧困戶個(gè)人繳費(fèi)補(bǔ)助覆蓋率為100%。為建檔立卡貧困戶繳納個(gè)人醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)及時(shí)率100%、建檔立卡貧困人口醫(yī)療保險(xiǎn)和醫(yī)療救助費(fèi)用“一站式”結(jié)算率100%。建檔立卡貧困戶政策知曉率100%、醫(yī)療待遇報(bào)銷及時(shí)率100%、受益建檔立卡貧困人口數(shù)為1768人。建檔立卡貧困人口受益群眾覆蓋率100%、受益群眾滿意度100%。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出82.79萬(wàn)元,比2019年減少28.75萬(wàn)元,降低25.78%。主要原因是:縮減辦公經(jīng)費(fèi)支出。
(二)政府采購(gòu)支出情況
本單位2020年度政府采購(gòu)支出合計(jì)1.15萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出1.15萬(wàn)元,比2019年減少21.02萬(wàn)元,降低94.81%,主要原因是:縮減辦公經(jīng)費(fèi)支出;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出39.89萬(wàn)元,比2019年增加13.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)50%,主要原因是:加大宣傳城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)保扶貧等政策印制宣傳單、海報(bào)等。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日,本單位共有車輛1輛。其中,機(jī)要通信用車1輛,主要用于:單位領(lǐng)導(dǎo)職工下鄉(xiāng)、公出等事項(xiàng)。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
第三部分 名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金。
(三)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
(四)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(五)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(六)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
(八)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(九)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:麗娜 聯(lián)系電話:0470-8814649
機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表 | |||||
公開09表 | |||||
單位名稱:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗醫(yī)療保障局 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 統(tǒng)計(jì)數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 統(tǒng)計(jì)數(shù) |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出 | 1 | — | 二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 | 23 | 82.79 |
(一)支出合計(jì) | 2 | 1.96 | (一)行政單位 | 24 | 82.79 |
1.因公出國(guó)(境)費(fèi) | 3 | 0.00 | (二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 25 | 0.00 |
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 4 | 1.80 | 三、政府采購(gòu)支出信息 | 26 | — |
(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 5 | 0.00 | (一)政府采購(gòu)支出合計(jì) | 27 | 0.00 |
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 6 | 1.80 | 1.政府采購(gòu)貨物支出 | 28 | 0.00 |
3.公務(wù)接待費(fèi) | 7 | 0.16 | 2.政府采購(gòu)工程支出 | 29 | 0.00 |
(1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi) | 8 | 0.16 | 3.政府采購(gòu)服務(wù)支出 | 30 | 0.00 |
其中:外事接待費(fèi) | 9 | 0.00 | (二)政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額 | 31 | 0.00 |
(2)國(guó)(境)外接待費(fèi) | 10 | 0.00 | 其中:授予小微企業(yè)合同金額 | 32 | 0.00 |
(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | 11 | — | 四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況 | 33 | — |
1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | 12 | 0 | (一)車輛數(shù)合計(jì)(輛) | 34 | 1 |
2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人) | 13 | 0 | 1.副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 | 35 | 0 |
3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛) | 14 | 0 | 2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 | 36 | 0 |
4.公務(wù)用車保有量(輛) | 15 | 1 | 3.機(jī)要通信用車 | 37 | 1 |
5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) | 16 | 1 | 4.應(yīng)急保障用車 | 38 | 0 |
其中:外事接待批次(人) | 17 | 0 | 5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 | 39 | 0 |
6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人) | 18 | 13 | 6.特種專業(yè)技術(shù)用車 | 40 | 0 |
其中:外事接待人次(人) | 19 | 0 | 7.離退休干部用車 | 41 | 0 |
7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) | 20 | 0 | 8.其他用車 | 42 | 0 |
8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人) | 21 | 0 | (二)單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上的通用設(shè)備(臺(tái),套…) | 43 | 0 |
22 | (三)單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上的專用設(shè)備(臺(tái),套…) | 44 | 0 | ||
注:1.本表反映部門“三公”經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)支出以及公務(wù)用車等情況; | |||||
2.本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差,部分合計(jì)行與明細(xì)行合計(jì)可能存在不一致。 |