索引號: 11152128011619247D/202302-00001 組配分類: 財政預決算
      發(fā)布機構(gòu): 旗統(tǒng)計局 主題分類: 綜合政務 / 通知
      名稱: 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局2021年度決算公開報告 文號:
      成文日期: 2023-02-16 發(fā)布日期: 2023-02-16

      內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局2021年度決算公開報告







      目錄
      第一部分 部門基本情況
      一、主要職能職責
      二、部門(單位)機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成情況
      第二部分 2021年度部門決算情況說明
      一、關(guān)于2021年度預算執(zhí)行情況分析
      二、關(guān)于2021年度決算情況說明
      (一)關(guān)于收支情況總體說明
      (二)關(guān)于2021年度收入決算情況說明
      (三)關(guān)于2021年度支出決算情況說明
      (四)關(guān)于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
      (五)關(guān)于2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
      (六)關(guān)于2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
      (七)關(guān)于2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
      1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明
      2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明
      (八)關(guān)于2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
      (九)關(guān)于2021年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
      (十)關(guān)于2021年度項目支出決算情況說明
      (十一)政府采購支出情況
      (十二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
      (十三)國有資產(chǎn)占用情況
      三、預算績效評價工作開展情況
      (一)預算績效管理工作開展情況
      (二)部門決算中項目績效自評結(jié)果
      (三)部門評價項目績效評價結(jié)果
      第三部分 名詞解釋
      第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
      第五部分 部門決算公開表
      一、收入支出決算總表
      二、收入決算表
      三、支出決算表
      四、財政撥款收入支出決算總表
      五、項目收入支出決算表
      六、一般公共預算財政撥款支出決算表
      七、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
      九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
      十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
      十一、機關(guān)運行經(jīng)費支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表

      第一部分 部門基本情況
      一、主要職能職責
      (一)部門職能
      鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局是自治旗人民政府主管擬定鄂溫克族自治旗統(tǒng)計改革、統(tǒng)計建設規(guī)劃及統(tǒng)計調(diào)查計劃,組織實施能源企業(yè)統(tǒng)計調(diào)查制度,監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施。的綜合經(jīng)濟部門。
      (二)部門主要職責
      1、貫徹國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市統(tǒng)計工作方針、政策和法律、法規(guī),按照國家、自治區(qū)、能源統(tǒng)計制度,組織領(lǐng)導和監(jiān)督檢查各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)的統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作,監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)的實施。
      2、建立健全國民經(jīng)濟核算體系和統(tǒng)計指標體系,貫徹執(zhí)行全國、全區(qū)、全市統(tǒng)一的基本統(tǒng)計制度,審定部門統(tǒng)計標準。
      3、按照國家普查方案,研究提出重大旗情旗力普查計劃,對國民經(jīng)濟、科技進步和社會發(fā)展等情況進行統(tǒng)計調(diào)查、統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督,向旗委、旗政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。
      4、統(tǒng)一管理、公布全旗性的基本統(tǒng)計資料,定期向社會公眾發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。
      5、建立健全和管理全旗統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系。
      二、部門(單位)機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成情況
      1.根據(jù)部門(單位)職責分工,本部門(單位)無內(nèi)設機構(gòu)。本部門(單位)無獨立核算下屬單位
      2.從決算單位構(gòu)成看,納入本部門2021年度部門匯總決算編制范圍的預算單位共計1家,詳細情況見表:
      序號 單位名稱
      1 鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局(本級)
      2
      3

      第二部分 2021年度部門決算情況說明
      一、關(guān)于2021年度預算執(zhí)行情況分析
      2021年度收入、支出決算總計563.66萬元。與年初預算相比,收、支總計增加63.78萬元,增長12.76%,變動原因:上年年結(jié)轉(zhuǎn)自治區(qū)調(diào)查隊脫貧普查經(jīng)費2021年度已退回自治區(qū)調(diào)查隊。
      2021年度財政撥款收入、支出決算總計488.06萬元。與年初預算相比,收、支總計減少11.81萬元,減少2.36%,變動原因:2021年度退休3人,工資、保險、商品服務支出減少。
      二、關(guān)于2021年度決算情況說明
      (一)關(guān)于收支情況總體說明
      本部門2021年度收入總計563.66萬元,其中:本年收入合計495.6萬元,使用非財政撥款結(jié)余0萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余68.06萬元;支出總計563.66萬元,其中:結(jié)余分配0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.95萬元。與2020年度相比,收入支出總計減少157.63萬元,下降21.85%,主要原因:一是2020年度有自治區(qū)調(diào)查隊脫貧普查經(jīng)費2021年度沒有;二是2021年度退休人員比2020年多,人員經(jīng)費及商品服務支出比上年減少;三是上年度有人口普查經(jīng)費本年度沒有。
      (二)關(guān)于2021年度收入決算情況說明
      本部門2021年度收入合計495.6萬元,其中:財政撥款收入484.05萬元,占97.67%;其他收入11.55萬元,占2.33%。
      (三)關(guān)于2021年度支出決算情況說明
      本部門2021年度支出合計557.71萬元,其中:基本支出557.71萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;
      (四)關(guān)于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
      本部門2021年度財政撥款收入總計488.06萬元,其中:年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.02萬元;支出總計488.06萬元,其中:年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.95萬元。與2020年度相比,收入支出總計減少66.82萬元,下降)2.04%。主要原因:一是2020年度有全第七次人口普查經(jīng)費,本年度沒有;二是本年退休3人,人員經(jīng)費及商品服務支出比上年少。
      (五)關(guān)于2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
      本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出合計482.11萬元,其中:基本支出482.11萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。
      一般公共預算財政撥款支出482.11萬元。與年初預算相比,減少17.76萬元,下降3.55,變動原因:本年退休人員較多,工資福利支出及商品服務支出減少。
      (一)一般公共服務(類)
      1.人大事務(款)行政運行(項)。年初預算0萬元,決算支出0萬元,完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)無差異。
      2.統(tǒng)計信息事務(05款)行政運行(01項) 。年初預算239.42萬元,決算支出247.54萬元,完成年初預算103%,增加原因:包含事業(yè)中心商品服務支出;信息事務(04)項。年年初預算31.1萬元,決算支出28.5萬元,完成年初預算92%,比預算減少原因:商品服務支出在行政款項里;統(tǒng)計管理(06項)年初預算46.43萬元,決算支出35.25萬元,完成年初預算76%,減少原因:本年有退休人員,工資福利減少,商品服務支出在行政款項里;專項普查活動(07項)年初預算16.84萬元,決算支出15.46萬元,完成年初預算92%,減少原因:商品服務支出在行政款項里;統(tǒng)計抽樣調(diào)查年初預算57.58萬元,決算支出45.4萬元元,完成年初預算79%,比預算減少原因:本年有退休人員工資福利支出減少,商品服務支出包含在行政支出里。
      (二)公共安全(類)
      1.公安(款)行政運行(項)。年初預算0萬元,決算支出0萬元,完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)無差異。
      (六)關(guān)于2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
      本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出482.11萬元,其中:人員經(jīng)費320.34萬元,主要包括:基本工資94.34萬元、津貼補貼76.39萬元、獎金5.04萬元、績效工資10.42萬元、機關(guān)養(yǎng)老保險41.11萬元、職業(yè)年金19.57萬元、醫(yī)療保險14.77萬元、其他社會保障3.65萬元、公積金25.74萬元、其他工資福利12.99萬元、退休費16.33萬元,較上年減少71.85萬元,主要原因是:一是本年退休人員比上年多工資福利支出比上年減少;;二是上年有死亡人員撫恤金,本年沒有,所以對個人和家庭補助支出上年比本年多。公用經(jīng)費161.77萬元,主要包括:辦公費15.39萬元、印刷費6.71萬元、郵電費2.31萬元、差旅費1.12萬元、租賃費0.24萬元、會議費0.49萬元、接待費1.33萬元、勞務費115.23萬元、委托業(yè)務費2.73萬元、工會經(jīng)費1.08萬元、公務用車運行維護費1.99萬元、其他交通費、12.66萬元、辦公設備購置0.48萬元元,較上年增加3.09萬元,主要原因是:勞務費比上年多一些。
      (七)關(guān)于2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
      1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明
      本部門2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費預算為8.7萬元,支出決算為3.33萬元,完成預算的38.24%,其中:因公出國(境)費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費預算為5.7萬元,支出決算為1.99萬元,完成預算的35%;公務接待費預算為3萬元,支出決算為1.33萬元,完成預算的44.4%。2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預算差異情況的原因:一是按照八項規(guī)定節(jié)約招待費;二是按照八項規(guī)定節(jié)約公務用車加油費。
      2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明
      本部門2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出3.33萬元,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經(jīng)費支出的0%;公務用車購置及運行維護費支出1.99萬元,占59.96%;公務接待費支出1.33萬元,占40.04%。具體情況如下:
      因公出國(境)費支出0萬元。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。我單位不涉及此項業(yè)務。
      公務用車購置及運行維護費支出1.99萬元。其中:公務用車購置支出0萬元,車均購置費0,比上年無變化。公務用車運行維護費支出1.99萬元,用于公務用車下鄉(xiāng)各項統(tǒng)計普查使用加油、車保險、修車,車均運維費1.99萬元,公務用車運行維護費支出較上年增加1.64萬元,主要原因是按照八項規(guī)定節(jié)約公務用車加油費。財政撥款開支的公務用車保有量為1輛。
      公務接待費支出1.33萬元。其中:國內(nèi)公務接待費1.33萬元,接待12批次,共接待111人次。主要用于各種統(tǒng)計數(shù)據(jù)檢查調(diào)查工作。國(境)外接待費0萬元,接待0批次,共接待0人次。我單位不涉及此項業(yè)務。公務接待費支出較上年減少0.1萬元,主要原因按照八項規(guī)定節(jié)約招待費。
      (八)關(guān)于2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
      2021年度政府性基金預算收入決算0萬元。與上年相比無變化。我單位本年無政府性基金預算撥款支出。
      (九)關(guān)于2021年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
      2021年度國有資本經(jīng)營預算收入決算0萬元,與上年相比無變化,我單位本年無國有資本經(jīng)營預算支出。

      (十)關(guān)于2021年度項目支出決算情況說明
      2021年,部門(單位)預算安排項目0個,實施項目X0個,完成項目0個,項目支出總金額0萬元。財政本年撥款金額0萬元,財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
      (十一)政府采購支出情況
      本部門2021年度政府采購支出合計14.81萬元,其中:政府采購貨物支出0.48萬元,比2020年減少22.52萬元,降低97.91%,主要原因是:上年全第七次人口普查需要購置臺式機電腦及平板電腦多一些;政府采購工程支出0萬元,比2020年減少0萬元,降低0%,我單位本年無政府采購工程項目;政府采購服務支出14.33萬元,比2020年減少14.56萬元,降低50.39%,主要原因是:上年全國第七次人口普查表印刷費、脫貧普查表印刷費多一些。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出合同總額的0%。其中:授予小微企業(yè)合同金額51.89萬元,占政府采購支出合總額的100%。
      (十二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
      本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出161.77萬元,比2020年增加3.09萬元,增長1.95%。主要原因是:本年勞務費比上年多一些。

      (十三)國有資產(chǎn)占用情況
      截至2021年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),比2020年減少0臺(套),比上年無變化;單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),比2020年減少0臺(套),比上年無變化。
      三、預算績效評價工作開展情況
      (一)預算績效管理工作開展情況
      根據(jù)預算績效管理要求,我部門(單位)組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目 0個,二級項目 0 個,共涉及資金 0 萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%(必須達到0%);政府性基金預算項目0個,共涉及資金0萬元,占應納入績效自評的政府性基金預算項目支出總額的0%;我單位無項目支出。
      (二)部門決算中項目績效自評結(jié)果
      我部門今年在在部門決算中反映 0個一般公共預算項目,0個政府性基金項目,共0個項目的績效自評結(jié)果。我單位無項目預算、無項目支出,不涉及此項業(yè)務。
      1.項目自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,項目自評得分100分。全年預算數(shù)為0萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預算的0%。我單位無項目預算、無項目支出,不涉及此項業(yè)務。
      2.項目自評綜述:
      我單位無項目預算、無項目支出不涉及此項業(yè)務。
      (三)部門評價項目績效評價結(jié)果。
      我單位無項目預算、無項目支出,不涉及此項業(yè)務。
      第三部分 名詞解釋
      (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
      (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。
      (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
      (四)其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金。
      (五)使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。
      (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
      (七)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
      (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
      (九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
      (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
      (十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
      (十二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
      (十三)機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位的部門,參照此口徑公開本部門的日常公用經(jīng)費,并與預算公開保持一致。
      (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
      (十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
      (十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
      (十七)資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
      第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
      本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
      聯(lián)系人:蓮花 聯(lián)系電話:0470-8818155

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