索引號: 11152128011619589Q/202305-00004 組配分類: 財政預算/決算
      發(fā)布機構: 旗發(fā)展和改革委員會 主題分類: 綜合政務 / 其他
      名稱: 2023部門預算公開表 文號:
      成文日期: 2023-05-18 發(fā)布日期: 2023-05-18

      2023部門預算公開表


      第一部分  部門(單位)概況

       

      一、主要職能職責

      (一)部門職能

      鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(簡稱旗發(fā)改委)是旗人民政府工作部門,加掛鄂溫克族自治旗能源局、鄂溫克族自治旗糧食和物資儲備局牌子。中共鄂溫克族自治旗委員會財經(jīng)委員會辦公室設在旗發(fā)改委,接受旗委財經(jīng)委的直接領導。承擔著擬訂和組織實施全旗國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。

      (二)部門主要職責

       1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關于發(fā)展和改革工作的法律法規(guī)及有關政策,擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織建立全旗規(guī)劃體系,負責區(qū)域性綜合規(guī)劃、重點專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全旗發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。開展重大經(jīng)濟社會生態(tài)文化等重大事項和問題研究,提出方案報告。起草國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放的有關報告草案及規(guī)范性文件。

      2、提出加快建設現(xiàn)代經(jīng)濟體系、推動高質量發(fā)展的總體目標、重大任務及相關工作。統(tǒng)籌組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重點項目及中央預算內投資的督導評估和事中事后監(jiān)管,提出相關調整建議。

      3、統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標,研究經(jīng)濟運行、總量平衡、經(jīng)濟安全和產(chǎn)業(yè)安全等重大問題,監(jiān)測預警宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢,提出宏觀調控政策建議。綜合調控宏觀經(jīng)濟政策,牽頭研究宏觀經(jīng)濟應對措施,調節(jié)經(jīng)濟運行。提出全旗價格調控目標,擬訂并組織實施有關價格調控措施,按照管理權限組織制定和調整重要商品、服務價格和重要收費標準。

      4、協(xié)調推進和綜合協(xié)調全旗經(jīng)濟體制改革有關工作,提出相關改革建議。組織推進供給側結構性改革相關工作。統(tǒng)籌協(xié)調產(chǎn)權制度和要素市場化配置改革。推動完善基本經(jīng)濟制度和現(xiàn)代市場體系建設。推進民營經(jīng)濟發(fā)展。會同有關部門研究擬訂推進優(yōu)化營商環(huán)境的政策措施。

      5、負責全旗全社會固定資產(chǎn)投資綜合管理,擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結構的調控目標、方案及措施。安排中央和自治區(qū)預算內財政性建設資金,按規(guī)定權限審批、核準、審核重大項目。統(tǒng)籌規(guī)劃重大建設項目和生產(chǎn)力布局,組織重點項目建設和項目庫建設。擬訂并推動落實鼓勵民間資本投資政策措施。統(tǒng)籌提出旗級政府性投資項目計劃。指導工程咨詢業(yè)發(fā)展。

      6、統(tǒng)籌推進落實區(qū)域協(xié)調發(fā)展戰(zhàn)略,組織擬訂區(qū)域實施方案和政策。建立健全區(qū)域協(xié)調發(fā)展工作機制,協(xié)調落實合作重大事項和對口支援工作。組織落實國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市老少邊貧及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策。組織編制并推動實施城鄉(xiāng)融合與新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。

      7、組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策,統(tǒng)籌協(xié)調一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題,并做好與相關發(fā)展規(guī)劃和重大政策統(tǒng)籌銜接。擬訂并推動實施全旗服務業(yè)、現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施,協(xié)調解決有關重大問題。協(xié)調推進基礎設施發(fā)展,研究擬訂規(guī)劃、方案和政策措施。

      8、推動實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略。會同有關部門組織擬訂推進創(chuàng)新和高技術發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施,提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能的政策建議,會同有關部門規(guī)劃布局全旗重大科技基礎設施,組織擬訂戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,提出舉措建議。協(xié)調產(chǎn)業(yè)升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。

      9、負責全旗社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接,協(xié)調有關重大問題。組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃,統(tǒng)籌推進基本公共服務體系建設和收入分配消費制度改革,提出促進就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展的政策建議。會同有關部門開展社會信用體系建設。

      10、推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,開展農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題調查研究。提出健全生態(tài)保護補償機制的政策措施,綜合協(xié)調環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關工作。

      11、會同有關部門落實推進經(jīng)濟建設與國防協(xié)調發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃,協(xié)調有關重大問題。推動實施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略,組織擬訂貫徹落實國家國民經(jīng)濟動員方案、規(guī)劃、計劃的措施辦法,協(xié)調組織實施國民經(jīng)濟動員有關工作。

      12、研究提出現(xiàn)代能源經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議,擬訂并組織實施能源發(fā)展規(guī)劃和計劃。推進能源體制改革,組織擬訂有關改革方案,協(xié)調能源發(fā)展和改革中的重大問題。負責全旗能源開發(fā)、運行和管理,規(guī)范維護能源市場秩序。按規(guī)定權限審批、核準、備案、審核轉報全旗能源固定資產(chǎn)投資項目。

      13、承擔全旗煤炭、電力、石油、天然氣、新能源和可再生能源等行業(yè)發(fā)展規(guī)劃與管理,擬訂產(chǎn)業(yè)政策。指導協(xié)調牧區(qū)能源發(fā)展工作。負責能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用,參與研究能源消費總量控制目標建議,指導協(xié)調能源消費總量控制有關工作,銜接能源生產(chǎn)建設和供需平衡。統(tǒng)籌煤礦火區(qū)、采空區(qū)、沉陷區(qū)等災害綜合治理工作。

      14、統(tǒng)籌研究推進區(qū)域間、產(chǎn)業(yè)間協(xié)同發(fā)展與合作,研究區(qū)域經(jīng)濟協(xié)作,組織貫徹自治區(qū)西部大開發(fā)、振興東北地區(qū)等老工業(yè)基地的規(guī)劃和政策措施。承擔中俄蒙區(qū)域合作、友好城市建立聯(lián)絡、地區(qū)間經(jīng)濟協(xié)作工作。綜合協(xié)調開發(fā)區(qū)的規(guī)劃和發(fā)展工作。組織擬訂區(qū)域經(jīng)濟合作的政策建議和措施辦法,統(tǒng)籌提出全旗內外經(jīng)濟合作意見協(xié)議,組織實施全旗投資促進活動。參與國際間經(jīng)濟交流合作。推動重點地區(qū)開發(fā)開放建設。

      15、統(tǒng)籌推進城區(qū)老工業(yè)區(qū)調整改造、資源型地區(qū)經(jīng)濟轉型和采煤沉陷區(qū)及獨立工礦區(qū)綜合治理。組織編制區(qū)域性地區(qū)發(fā)展綜合規(guī)劃、實施方案。

      16、根據(jù)國家、自治區(qū)和呼倫貝爾市儲備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄,統(tǒng)籌提出全旗重要應急儲備物資的收儲、輪換計劃,擬訂方案、辦法,并組織實施和日常管理。承擔糧食流通宏觀調控的具體工作,監(jiān)測糧食和儲備物資供求變化。擬訂糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實施。開展糧食和物資儲備的對外合作與交流。

      17、承擔糧食、食用植物油、藥品和救災等相關物資儲備的行政管理。負責政策性糧食和軍糧供應與管理。根據(jù)全旗儲備發(fā)展規(guī)劃,組織糧食和物資儲備基礎設施項目建設和管理,擬訂儲備基礎設施、糧食流通設施建設規(guī)劃并組織實施。承擔糧食流通行業(yè)管理和糧食市場體系建設。

      18、組織糧食收購、儲存、運輸環(huán)節(jié)糧食質量安全的監(jiān)督管理及糧油質量安全事故與糾紛的調查。承擔糧食承儲單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責任。會同有關部門推動糧食產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展。

      19、完成旗委、政府和上級業(yè)務部門交辦的其他工作。

      二、部門(單位)機構設置及預算單位構成情況

      1根據(jù)鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會職責分工,本單位內設機構包括。本部門下屬單位包括:鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會、鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革事業(yè)服務中心、鄂溫克族自治旗糧食和物資儲備中心。

      2.從預算單位構成看,納入單位2023年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計3家,具體包括:鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會部門本級、鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革事業(yè)服務中心、鄂溫克族自治旗糧食和物資儲備中心。詳細情況見表:

      序號

      單位名稱

      單位性質

      1

      鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會

      財政撥款的行政單位

      2

      鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革事業(yè)服務中心

      公益一類事業(yè)單位

      3

      鄂溫克族自治旗糧食和物資儲備中心

      公益一類事業(yè)單位

       

      三、2023年度部門主要工作任務及目標

        擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織建立全旗規(guī)劃體系,負責區(qū)域性綜合規(guī)劃、重點專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全旗發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。開展重大經(jīng)濟社會生態(tài)文化等重大事項和問題研究,提出方案報告。起草國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放的有關報告草案及規(guī)范性文件。

       

      第二部分  2023年度單位預算情況說明

       

      一、收支預算總體情況說明

      鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會部門2023年度收入、支出預算總計 878.91  萬元,與上年相比收、支預算總計各減少  50.11 萬元,減少  5.39  %。其中:

      (一)收入預算總計 878.91  萬元。包括:

      1.本年收入合計 820.33 萬元。

      1)一般公共預算撥款收入 820.33    萬元,與上年相比減少  108.69   萬元,減少 11.70    %。主要原因是壓縮經(jīng)費開支。

      2)政府性基金預算撥款收入  0   萬元,與上年相比增加(減少)    萬元,增長(減少)     %。主要原因是不存在此項內容。

      3)國有資本經(jīng)營預算撥款收入 0   萬元,與上年相比增加(減少)   萬元,增長(減少)   %。主要原因是不存在此項內容。

      4)財政專戶管理資金收入  0   萬元,與上年相比增加(減少)     萬元,增長(減少)     %。主要原因是不存在此項內容。

      5)事業(yè)收入  0   萬元,與上年相比增加(減少)     萬元,增長(減少)     %。主要原因是不存在此項內容。

      6)事業(yè)單位經(jīng)營收入    0    萬元,與上年相比增加(減少)     萬元,增長(減少)     %。主要原因是不存在此項內容。

      7)上級補助收入  0  萬元,與上年相比增加(減少)     萬元,增長(減少)     %。主要原因是不存在此項內容。

      8)附屬單位上繳收入   0     萬元,與上年相比增加(減少)     萬元,增長(減少)     %。主要原因是不存在此項內容。

      9)其他收入  0   萬元,與上年相比增加(減少)     萬元,增長(減少)     %。主要原因是不存在此項內容

      2.上年結轉結余 58.57    萬元。與上年相比增加 58.57  萬元,     %。主要原因是2022年度無結轉。

      (二)支出預算總計 878.91   萬元。包括:

      1.本年支出合計 878.91    萬元。

      1)一般公共服務(類)支出 533.38  萬元,主要用于單位正常運行。與上年相比減少  16.24 萬元,減少  2.95  %。主要原因是壓縮經(jīng)費開支。

      2社會保障和就業(yè)(類)支出 134.73   萬元,主要用于退休職工工資與繳納在職職工的養(yǎng)老保險。與上年相比減少     0.12萬元,減少 0.09   %。主要原因是遺屬生活費2023年度調整了類款項。

      3衛(wèi)生健康(類)支出 82.5  萬元,主要用于繳納職工醫(yī)療保險。與上年相比減少 82.02   萬元,減少 49.85   %。主要原因是2023年度突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理減少

      4住房保障(類)支出 36.5   萬元,主要用于繳納住房公積金。與上年相比增加  5.04  萬元,增長 16.02  %。主要原因是工資上漲,公積金繳納基數(shù)增大。

      5糧油物資儲備支出(類)支出 91.8   萬元,主要用于事業(yè)運行與遺屬生活費。與上年相比增加  43.23   萬元,增長 89.00  %。主要原因是遺屬生活費2023年度在此款項

      2.年終結轉結余  0   萬元,主要原因是按照預算全部支出

      二、收入預算情況說明

      鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會部門2023年度收入預算 878.91萬元,包括本年收入  820.33   萬元,上年結轉結余  58.57   萬元。其中:

      本年一般公共預算收入 820.33   萬元,占 93.33    %

      本年政府性基金預算收入 0   萬元,占  0    %;

      本年國有資本經(jīng)營預算收入 0    萬元,占  0   %;

      本年財政專戶管理資金 0    萬元,占  0   %;

      本年事業(yè)收入  0   萬元,占   0  %;

      本年事業(yè)單位經(jīng)營收入   0  萬元,占  0   %

      本年上級補助收入  0   萬元,占  0  %;

      本年附屬單位上繳收入  0   萬元,占 0    %

      本年其他收入  0   萬元,占  0   %

      上年結轉結余的一般公共預算收入58.57萬元,占 6.67 %;

      上年結轉結余的政府性基金預算收入  0   萬元,占  0   %;

      上年結轉結余的國有資本經(jīng)營預算收入  0   萬元,占  0   %

      上年結轉結余的財政專戶管理資金   0  萬元,占  0    %;

      上年結轉結余的單位資金  0   萬元,占  0    %。

       

       

      1.收入預算圖

       

       

      三、支出預算情況說明

      鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會部門2023年度支出預算合計  878.91   萬元,其中

      基本支出 692.97     萬元,占  78.84   %;

      項目支出       185.94      萬元,占 21.16  %;

      事業(yè)單位經(jīng)營支出  0   萬元,占   0  %;

      上繳上級支出     0    萬元,占  0   %;

      對附屬單位補助支出 0  萬元,占  0   %。

       

       

      2.支出預算圖

       

       

       

      四、財政撥款收支預算總體情況說明

      鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會部門2023年度財政撥款收、支總預算  878.91   萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各減少  50.11 萬元,減少   5.39 %。主要原因是減少了2023年度突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理預算。

      五、一般公共預算支出預算情況說明

      鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會部門2023年度一般公共預算財政撥款支出預算 878.91  萬元,與上年相比減少 50.11    萬元,減少 5.39  %。具體情況如下:

      (一)一般公共服務(類)

      一般公共服務類年初預算數(shù)為 533.38   萬元,與上年相比減少 16.24   萬元。其中:

      1.發(fā)展與改革事務(款)行政運行(項)。年初預算 301.91   萬元,與上年相比增加 116.63   萬元,增長  62.95  %。變動原因:項目支出增加

      2.發(fā)展與改革事務(款)戰(zhàn)略規(guī)劃與實施(項)。年初預算 30   萬元,與上年相比增加  9  萬元,增長 42.86   %。變動原因:規(guī)劃費增加。

      3.發(fā)展與改革事務(款)社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃(項)。年初預算 50   萬元,與上年相比增加(減少) 50   萬元,增長(減少)    %。變動原因2023年度新增項目。

      4.發(fā)展與改革事務(款)物價管理(項)。年初預算 15  萬元,與上年相比增加  15  萬元,增長(減少)    %。變動原因:權力下放職能增加,經(jīng)費增加。

      5.發(fā)展與改革事務(款)事業(yè)運行(項)。年初預算 136.47  萬元,與上年相比增加  10.26  萬元,增長  8.13  %。變動原因:職工工資增加,經(jīng)費增加。

      (二)社會保障和就業(yè)(類)

      社會保障和就業(yè)類年初預算數(shù)為 134.73     萬元,與上年相比減少 0.12  萬元。其中:

      1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)。年初預算 54.19   萬元,與上年相比增加 11.23   萬元,增長 27.89   %。變動原因:退休工資調資。

      2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)。年初預算 10.21   萬元,與上年相比減少 38.19   萬元,減少 78.90  %。變動原因:遺屬生活費2023年度調整了類款項

      3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預算 40.1 萬元,與上年相比增加  5.9  萬元,增長 17.25   %。變動原因:基數(shù)增大。

      4.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出支出(項)。年初預算 1.53  萬元,與上年相比減少  10.47  萬元,減少 87.25   %。變動原因:2023年度無職業(yè)年金預算。

      5.撫恤(款)死亡撫恤(項)。年初預算 28.69   萬元,與上年相比增加  28.69  萬元,增長    %。變動原因:退休人員亡故。

      (三)衛(wèi)生健康(類)

       衛(wèi)生健康類年初預算數(shù)為 82.5    萬元,與上年相比減少 82.02  萬元。其中:

      1.公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理(項)。年初預算 58.57   萬元,與上年相比增加  58.57  萬元,增長(減少)    %。變動原因:結轉資金。

      2.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預算 13.97   萬元,與上年相比增加  1.91  萬元,增長 15.84   %。變動原因:基數(shù)增大。

      3.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。年初預算 9.96   萬元,與上年相比減少  0.01  萬元,減少 0.1   %。變動原因:人員變動基數(shù)變動

      (四)住房保障(類)

      住房保障類年初預算數(shù)為 36.5    萬元,與上年相比增加 5.04 萬元。其中:

      1.住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算 36.5   萬元,與上年相比增加 5.04 萬元,增長 16.02  %。變動原因:人員增多,基數(shù)增大。

      (五)糧油物資儲備(類)

      糧油物資儲備類年初預算數(shù)為 91.8   萬元,與上年相比增加 43.23 萬元。其中:

      1糧油物資事務(款)專項業(yè)務活動(項)。年初預算 91.8  萬元,與上年相比增加  43.23   萬元,增長 89.00  %。主要原因是遺屬生活費2023年度在此款項。

       

      六、一般公共預算基本支出預算情況說明

      鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會部門2023年度一般公共預算財政撥款基本支出預算 692.97   萬元,其中:

      (一)人員經(jīng)費 599.7  萬元。主要包括:基本工資131.74萬元、津貼補貼137.83萬元、獎金22.54萬元、績效工資22.73萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費40.1萬元、職業(yè)年金繳費1.53萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費27.32萬元、其他社會保障繳費8.5萬元、住房公積金36.5萬元、其他工資福利支出36.19萬元、退休費62.55萬元、撫恤金28.69萬元、生活補助43.41萬元、其他交通費用0.8萬元。

      (二)公用經(jīng)費  93.26   萬元。主要包括:辦公費8萬元、手續(xù)費0.12萬元、差旅費0.3萬元、郵電費2.85萬元、公務接待費0.13萬元、專用材料費58.57萬元、工會經(jīng)費1.42萬元、公務用車運行維護費6.7萬元、其他交通費用13.32萬元、其他商品和服務支出1.85萬元。

      七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

      鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會部門2023年度一般公共預算撥款安排的三公經(jīng)費預算支出 10.73萬元,其中因公出國(境)費支出0  萬元,占0   %;公務用車購置及運行維護費支出9.7  萬元,占 90.40%;公務接待費支出  1.03  萬元,占 9.60   %。具體情況如下:

      一般公共預算撥款安排的三公經(jīng)費預算支出   10.73 萬元,比上年預算減少 2.09  萬元,減少 16.30   %;其中:

      1.因公出國(境)費預算支出  0   萬元,比上年預算增加(減少)     萬元,主要原因不存在此項內容。

      2.公務用車購置及運行維護費預算支出   9.7    萬元。其中:

      1)公務用車購置預算支出   0   萬元,比上年預算增加(減少)      萬元,主要原因不存在此項內容。

      2)公務用車運行維護費預算支出  9.7萬元,比上年預算減少    0.5  萬元,主要原因壓縮經(jīng)費

      3.公務接待費預算支出    1.03     萬元,比上年預算減少   1.59   萬元,主要原因壓縮經(jīng)費。

      八、政府性基金預算支出預算情況說明

      鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會部門2023年度政府性基金支出預算支出  0 萬元。與上年相比增加(減少)  0 萬元,增長(減少) 0   %。主要原因本年無政府性基金預算支出。

      九、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明

      鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會部門2023年度國有資本經(jīng)營預算支出 0  萬元。與上年相比增加(減少) 0  萬元,增長(減少) 0  %。主要原因本年無國有資本經(jīng)營預算支出。

      其中:

      1.國有資本經(jīng)營預算支出(類)解決歷史遺留問題及改革成本支出(款)“三供一業(yè)”移交補助支出(項)支出   萬元,主要是用于……。

      2.……

      十、項目支出預算情況說明

      鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會單位2023年度預算安排項目  10  個,項目預算總金額 185.94 萬元。其中,財政本年撥款金額 185.94  萬元,財政撥款結轉結余  0   萬元,財政專戶管理資金  0  萬元,單位資金  0  萬元。

      十一、機構運行經(jīng)費支出預算情況說明

      鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會部門2023年度機構運行經(jīng)費預算支出 93.26萬元,上年相比減少 321.59  萬元,減少 77.52  %。主要原因是:2022年度基建項目較多

      十二、政府采購支出預算情況說明

      鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會單位2023年度政府采購支出預算總額  28.7   萬元,其中:擬采購貨物支出  16   萬元、擬采購工程支出 0  萬元、擬購買服務支出  12.7  萬元。

      十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

      鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會單位共有車輛 4  輛,其中,一般公務用車 3  輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車  1 輛、特種專業(yè)技術用車 0  輛、業(yè)務用車 0  輛、其他用車 0  輛等。單價50萬元(含)以上的通用設備 0  臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設備  0 臺(套)。

      十四、項目績效目標情況說明

      鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會單位2023年度填報績效目標的預算項目 36  個,公開項目 36  個,公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目預算  820.33 萬元,占全部項目預算的100%。

       

      第三部分  名詞解釋

       

      一、財政撥款:從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款。

      二、一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的資金。

      三、財政專戶管理資金:繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

      四、單位資金:除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入,包括事業(yè)收入(不含教育收費)、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入(包含債務收入、投資收益等)。

      五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      七、對個人和家庭的補助:是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

      八、“三公”經(jīng)費:指部門(單位)用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映部門(單位)公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映部門(單位)公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映部門(單位)按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      九、機構運行經(jīng)費:指部門(單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

       

      第四部分  預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

       

      本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

      聯(lián)系人:吳春榮               聯(lián)系電話:04708814114

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