索引號: | 11152128011619589Q/202305-00004 | 組配分類: | 財政預算/決算 |
發(fā)布機構: | 旗發(fā)展和改革委員會 | 主題分類: | 綜合政務 / 其他 |
名稱: | 2023部門預算公開表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 2023-05-18 | 發(fā)布日期: | 2023-05-18 |
一、主要職能職責
(一)部門職能
鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(簡稱旗發(fā)改委)是旗人民政府工作部門,加掛鄂溫克族自治旗能源局、鄂溫克族自治旗糧食和物資儲備局牌子。中共鄂溫克族自治旗委員會財經(jīng)委員會辦公室設在旗發(fā)改委,接受旗委財經(jīng)委的直接領導。承擔著擬訂和組織實施全旗國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。
(二)部門主要職責
1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關于發(fā)展和改革工作的法律法規(guī)及有關政策,擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織建立全旗規(guī)劃體系,負責區(qū)域性綜合規(guī)劃、重點專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全旗發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。開展重大經(jīng)濟社會生態(tài)文化等重大事項和問題研究,提出方案報告。起草國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放的有關報告草案及規(guī)范性文件。
2、提出加快建設現(xiàn)代經(jīng)濟體系、推動高質量發(fā)展的總體目標、重大任務及相關工作。統(tǒng)籌組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重點項目及中央預算內投資的督導評估和事中事后監(jiān)管,提出相關調整建議。
3、統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標,研究經(jīng)濟運行、總量平衡、經(jīng)濟安全和產(chǎn)業(yè)安全等重大問題,監(jiān)測預警宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢,提出宏觀調控政策建議。綜合調控宏觀經(jīng)濟政策,牽頭研究宏觀經(jīng)濟應對措施,調節(jié)經(jīng)濟運行。提出全旗價格調控目標,擬訂并組織實施有關價格調控措施,按照管理權限組織制定和調整重要商品、服務價格和重要收費標準。
4、協(xié)調推進和綜合協(xié)調全旗經(jīng)濟體制改革有關工作,提出相關改革建議。組織推進供給側結構性改革相關工作。統(tǒng)籌協(xié)調產(chǎn)權制度和要素市場化配置改革。推動完善基本經(jīng)濟制度和現(xiàn)代市場體系建設。推進民營經(jīng)濟發(fā)展。會同有關部門研究擬訂推進優(yōu)化營商環(huán)境的政策措施。
5、負責全旗全社會固定資產(chǎn)投資綜合管理,擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結構的調控目標、方案及措施。安排中央和自治區(qū)預算內財政性建設資金,按規(guī)定權限審批、核準、審核重大項目。統(tǒng)籌規(guī)劃重大建設項目和生產(chǎn)力布局,組織重點項目建設和項目庫建設。擬訂并推動落實鼓勵民間資本投資政策措施。統(tǒng)籌提出旗級政府性投資項目計劃。指導工程咨詢業(yè)發(fā)展。
6、統(tǒng)籌推進落實區(qū)域協(xié)調發(fā)展戰(zhàn)略,組織擬訂區(qū)域實施方案和政策。建立健全區(qū)域協(xié)調發(fā)展工作機制,協(xié)調落實合作重大事項和對口支援工作。組織落實國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市老少邊貧及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策。組織編制并推動實施城鄉(xiāng)融合與新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。
7、組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策,統(tǒng)籌協(xié)調一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題,并做好與相關發(fā)展規(guī)劃和重大政策統(tǒng)籌銜接。擬訂并推動實施全旗服務業(yè)、現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施,協(xié)調解決有關重大問題。協(xié)調推進基礎設施發(fā)展,研究擬訂規(guī)劃、方案和政策措施。
8、推動實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略。會同有關部門組織擬訂推進創(chuàng)新和高技術發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施,提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能的政策建議,會同有關部門規(guī)劃布局全旗重大科技基礎設施,組織擬訂戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,提出舉措建議。協(xié)調產(chǎn)業(yè)升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。
9、負責全旗社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接,協(xié)調有關重大問題。組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃,統(tǒng)籌推進基本公共服務體系建設和收入分配消費制度改革,提出促進就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展的政策建議。會同有關部門開展社會信用體系建設。
10、推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,開展農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題調查研究。提出健全生態(tài)保護補償機制的政策措施,綜合協(xié)調環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關工作。
11、會同有關部門落實推進經(jīng)濟建設與國防協(xié)調發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃,協(xié)調有關重大問題。推動實施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略,組織擬訂貫徹落實國家國民經(jīng)濟動員方案、規(guī)劃、計劃的措施辦法,協(xié)調組織實施國民經(jīng)濟動員有關工作。
12、研究提出現(xiàn)代能源經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議,擬訂并組織實施能源發(fā)展規(guī)劃和計劃。推進能源體制改革,組織擬訂有關改革方案,協(xié)調能源發(fā)展和改革中的重大問題。負責全旗能源開發(fā)、運行和管理,規(guī)范維護能源市場秩序。按規(guī)定權限審批、核準、備案、審核轉報全旗能源固定資產(chǎn)投資項目。
13、承擔全旗煤炭、電力、石油、天然氣、新能源和可再生能源等行業(yè)發(fā)展規(guī)劃與管理,擬訂產(chǎn)業(yè)政策。指導協(xié)調牧區(qū)能源發(fā)展工作。負責能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用,參與研究能源消費總量控制目標建議,指導協(xié)調能源消費總量控制有關工作,銜接能源生產(chǎn)建設和供需平衡。統(tǒng)籌煤礦火區(qū)、采空區(qū)、沉陷區(qū)等災害綜合治理工作。
14、統(tǒng)籌研究推進區(qū)域間、產(chǎn)業(yè)間協(xié)同發(fā)展與合作,研究區(qū)域經(jīng)濟協(xié)作,組織貫徹自治區(qū)西部大開發(fā)、振興東北地區(qū)等老工業(yè)基地的規(guī)劃和政策措施。承擔中俄蒙區(qū)域合作、友好城市建立聯(lián)絡、地區(qū)間經(jīng)濟協(xié)作工作。綜合協(xié)調開發(fā)區(qū)的規(guī)劃和發(fā)展工作。組織擬訂區(qū)域經(jīng)濟合作的政策建議和措施辦法,統(tǒng)籌提出全旗內外經(jīng)濟合作意見協(xié)議,組織實施全旗投資促進活動。參與國際間經(jīng)濟交流合作。推動重點地區(qū)開發(fā)開放建設。
15、統(tǒng)籌推進城區(qū)老工業(yè)區(qū)調整改造、資源型地區(qū)經(jīng)濟轉型和采煤沉陷區(qū)及獨立工礦區(qū)綜合治理。組織編制區(qū)域性地區(qū)發(fā)展綜合規(guī)劃、實施方案。
16、根據(jù)國家、自治區(qū)和呼倫貝爾市儲備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄,統(tǒng)籌提出全旗重要應急儲備物資的收儲、輪換計劃,擬訂方案、辦法,并組織實施和日常管理。承擔糧食流通宏觀調控的具體工作,監(jiān)測糧食和儲備物資供求變化。擬訂糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實施。開展糧食和物資儲備的對外合作與交流。
17、承擔糧食、食用植物油、藥品和救災等相關物資儲備的行政管理。負責政策性糧食和軍糧供應與管理。根據(jù)全旗儲備發(fā)展規(guī)劃,組織糧食和物資儲備基礎設施項目建設和管理,擬訂儲備基礎設施、糧食流通設施建設規(guī)劃并組織實施。承擔糧食流通行業(yè)管理和糧食市場體系建設。
18、組織糧食收購、儲存、運輸環(huán)節(jié)糧食質量安全的監(jiān)督管理及糧油質量安全事故與糾紛的調查。承擔糧食承儲單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責任。會同有關部門推動糧食產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展。
19、完成旗委、政府和上級業(yè)務部門交辦的其他工作。
二、部門(單位)機構設置及預算單位構成情況
1.根據(jù)鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會職責分工,本單位內設機構包括。本部門下屬單位包括:鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會、鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革事業(yè)服務中心、鄂溫克族自治旗糧食和物資儲備中心。
2.從預算單位構成看,納入單位2023年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計3家,具體包括:鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會部門本級、鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革事業(yè)服務中心、鄂溫克族自治旗糧食和物資儲備中心。詳細情況見表:
序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
1 |
鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會 |
財政撥款的行政單位 |
2 |
鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革事業(yè)服務中心 |
公益一類事業(yè)單位 |
3 |
鄂溫克族自治旗糧食和物資儲備中心 |
公益一類事業(yè)單位 |
三、2023年度部門主要工作任務及目標
擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織建立全旗規(guī)劃體系,負責區(qū)域性綜合規(guī)劃、重點專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全旗發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。開展重大經(jīng)濟社會生態(tài)文化等重大事項和問題研究,提出方案報告。起草國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放的有關報告草案及規(guī)范性文件。
一、收支預算總體情況說明
鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會部門2023年度收入、支出預算總計 878.91 萬元,與上年相比收、支預算總計各減少 50.11 萬元,減少 5.39 %。其中:
(一)收入預算總計 878.91 萬元。包括:
1.本年收入合計 820.33 萬元。
(1)一般公共預算撥款收入 820.33 萬元,與上年相比減少 108.69 萬元,減少 11.70 %。主要原因是壓縮經(jīng)費開支。
(2)政府性基金預算撥款收入 0 萬元,與上年相比增加(減少) 萬元,增長(減少) %。主要原因是不存在此項內容。
(3)國有資本經(jīng)營預算撥款收入 0 萬元,與上年相比增加(減少) 萬元,增長(減少) %。主要原因是不存在此項內容。
(4)財政專戶管理資金收入 0 萬元,與上年相比增加(減少) 萬元,增長(減少) %。主要原因是不存在此項內容。
(5)事業(yè)收入 0 萬元,與上年相比增加(減少) 萬元,增長(減少) %。主要原因是不存在此項內容。
(6)事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元,與上年相比增加(減少) 萬元,增長(減少) %。主要原因是不存在此項內容。
(7)上級補助收入 0 萬元,與上年相比增加(減少) 萬元,增長(減少) %。主要原因是不存在此項內容。
(8)附屬單位上繳收入 0 萬元,與上年相比增加(減少) 萬元,增長(減少) %。主要原因是不存在此項內容。
(9)其他收入 0 萬元,與上年相比增加(減少) 萬元,增長(減少) %。主要原因是不存在此項內容。
2.上年結轉結余 58.57 萬元。與上年相比增加 58.57 萬元, %。主要原因是2022年度無結轉。
(二)支出預算總計 878.91 萬元。包括:
1.本年支出合計 878.91 萬元。
(1)一般公共服務(類)支出 533.38 萬元,主要用于單位正常運行。與上年相比減少 16.24 萬元,減少 2.95 %。主要原因是壓縮經(jīng)費開支。
(2)社會保障和就業(yè)(類)支出 134.73 萬元,主要用于退休職工工資與繳納在職職工的養(yǎng)老保險。與上年相比減少 0.12萬元,減少 0.09 %。主要原因是遺屬生活費2023年度調整了類款項。
(3)衛(wèi)生健康(類)支出 82.5 萬元,主要用于繳納職工醫(yī)療保險。與上年相比減少 82.02 萬元,減少 49.85 %。主要原因是2023年度突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理減少。
(4)住房保障(類)支出 36.5 萬元,主要用于繳納住房公積金。與上年相比增加 5.04 萬元,增長 16.02 %。主要原因是工資上漲,公積金繳納基數(shù)增大。
(5)糧油物資儲備支出(類)支出 91.8 萬元,主要用于事業(yè)運行與遺屬生活費。與上年相比增加 43.23 萬元,增長 89.00 %。主要原因是遺屬生活費2023年度在此款項。
2.年終結轉結余 0 萬元,主要原因是按照預算全部支出。
二、收入預算情況說明
鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會部門2023年度收入預算總計 878.91萬元,包括本年收入 820.33 萬元,上年結轉結余 58.57 萬元。其中:
本年一般公共預算收入 820.33 萬元,占 93.33 %;
本年政府性基金預算收入 0 萬元,占 0 %;
本年國有資本經(jīng)營預算收入 0 萬元,占 0 %;
本年財政專戶管理資金 0 萬元,占 0 %;
本年事業(yè)收入 0 萬元,占 0 %;
本年事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元,占 0 %;
本年上級補助收入 0 萬元,占 0 %;
本年附屬單位上繳收入 0 萬元,占 0 %;
本年其他收入 0 萬元,占 0 %;
上年結轉結余的一般公共預算收入58.57萬元,占 6.67 %;
上年結轉結余的政府性基金預算收入 0 萬元,占 0 %;
上年結轉結余的國有資本經(jīng)營預算收入 0 萬元,占 0 %;
上年結轉結余的財政專戶管理資金 0 萬元,占 0 %;
上年結轉結余的單位資金 0 萬元,占 0 %。
圖1.收入預算圖
三、支出預算情況說明
鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會部門2023年度支出預算合計 878.91 萬元,其中:
基本支出 692.97 萬元,占 78.84 %;
項目支出 185.94 萬元,占 21.16 %;
事業(yè)單位經(jīng)營支出 0 萬元,占 0 %;
上繳上級支出 0 萬元,占 0 %;
對附屬單位補助支出 0 萬元,占 0 %。
圖2.支出預算圖
四、財政撥款收支預算總體情況說明
鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會部門2023年度財政撥款收、支總預算 878.91 萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各減少 50.11 萬元,減少 5.39 %。主要原因是減少了2023年度突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理預算。
五、一般公共預算支出預算情況說明
鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會部門2023年度一般公共預算財政撥款支出預算 878.91 萬元,與上年相比減少 50.11 萬元,減少 5.39 %。具體情況如下:
(一)一般公共服務(類)
一般公共服務類年初預算數(shù)為 533.38 萬元,與上年相比減少 16.24 萬元。其中:
1.發(fā)展與改革事務(款)行政運行(項)。年初預算 301.91 萬元,與上年相比增加 116.63 萬元,增長 62.95 %。變動原因:項目支出增加。
2.發(fā)展與改革事務(款)戰(zhàn)略規(guī)劃與實施(項)。年初預算 30 萬元,與上年相比增加 9 萬元,增長 42.86 %。變動原因:規(guī)劃費增加。
3.發(fā)展與改革事務(款)社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃(項)。年初預算 50 萬元,與上年相比增加(減少) 50 萬元,增長(減少) %。變動原因:2023年度新增項目。
4.發(fā)展與改革事務(款)物價管理(項)。年初預算 15 萬元,與上年相比增加 15 萬元,增長(減少) %。變動原因:權力下放職能增加,經(jīng)費增加。
5.發(fā)展與改革事務(款)事業(yè)運行(項)。年初預算 136.47 萬元,與上年相比增加 10.26 萬元,增長 8.13 %。變動原因:職工工資增加,經(jīng)費增加。
(二)社會保障和就業(yè)(類)
社會保障和就業(yè)類年初預算數(shù)為 134.73 萬元,與上年相比減少 0.12 萬元。其中:
1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)。年初預算 54.19 萬元,與上年相比增加 11.23 萬元,增長 27.89 %。變動原因:退休工資調資。
2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)。年初預算 10.21 萬元,與上年相比減少 38.19 萬元,減少 78.90 %。變動原因:遺屬生活費2023年度調整了類款項。
3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預算 40.1 萬元,與上年相比增加 5.9 萬元,增長 17.25 %。變動原因:基數(shù)增大。
4.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出支出(項)。年初預算 1.53 萬元,與上年相比減少 10.47 萬元,減少 87.25 %。變動原因:2023年度無職業(yè)年金預算。
5.撫恤(款)死亡撫恤(項)。年初預算 28.69 萬元,與上年相比增加 28.69 萬元,增長 %。變動原因:退休人員亡故。
(三)衛(wèi)生健康(類)
衛(wèi)生健康類年初預算數(shù)為 82.5 萬元,與上年相比減少 82.02 萬元。其中:
1.公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理(項)。年初預算 58.57 萬元,與上年相比增加 58.57 萬元,增長(減少) %。變動原因:結轉資金。
2.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預算 13.97 萬元,與上年相比增加 1.91 萬元,增長 15.84 %。變動原因:基數(shù)增大。
3.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。年初預算 9.96 萬元,與上年相比減少 0.01 萬元,減少 0.1 %。變動原因:人員變動基數(shù)變動。
(四)住房保障(類)
住房保障類年初預算數(shù)為 36.5 萬元,與上年相比增加 5.04 萬元。其中:
1.住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算 36.5 萬元,與上年相比增加 5.04 萬元,增長 16.02 %。變動原因:人員增多,基數(shù)增大。
(五)糧油物資儲備(類)
糧油物資儲備類年初預算數(shù)為 91.8 萬元,與上年相比增加 43.23 萬元。其中:
1糧油物資事務(款)專項業(yè)務活動(項)。年初預算 91.8 萬元,與上年相比增加 43.23 萬元,增長 89.00 %。主要原因是遺屬生活費2023年度在此款項。
六、一般公共預算基本支出預算情況說明
鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會部門2023年度一般公共預算財政撥款基本支出預算 692.97 萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費 599.7 萬元。主要包括:基本工資131.74萬元、津貼補貼137.83萬元、獎金22.54萬元、績效工資22.73萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費40.1萬元、職業(yè)年金繳費1.53萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費27.32萬元、其他社會保障繳費8.5萬元、住房公積金36.5萬元、其他工資福利支出36.19萬元、退休費62.55萬元、撫恤金28.69萬元、生活補助43.41萬元、其他交通費用0.8萬元。
(二)公用經(jīng)費 93.26 萬元。主要包括:辦公費8萬元、手續(xù)費0.12萬元、差旅費0.3萬元、郵電費2.85萬元、公務接待費0.13萬元、專用材料費58.57萬元、工會經(jīng)費1.42萬元、公務用車運行維護費6.7萬元、其他交通費用13.32萬元、其他商品和服務支出1.85萬元。
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說明
鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會部門2023年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出 10.73萬元,其中因公出國(境)費支出0 萬元,占0 %;公務用車購置及運行維護費支出9.7 萬元,占 90.40%;公務接待費支出 1.03 萬元,占 9.60 %。具體情況如下:
一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出 10.73 萬元,比上年預算減少 2.09 萬元,減少 16.30 %;其中:
1.因公出國(境)費預算支出 0 萬元,比上年預算增加(減少) 萬元,主要原因不存在此項內容。
2.公務用車購置及運行維護費預算支出 9.7 萬元。其中:
(1)公務用車購置預算支出 0 萬元,比上年預算增加(減少) 萬元,主要原因不存在此項內容。
(2)公務用車運行維護費預算支出 9.7萬元,比上年預算減少 0.5 萬元,主要原因壓縮經(jīng)費。
3.公務接待費預算支出 1.03 萬元,比上年預算減少 1.59 萬元,主要原因壓縮經(jīng)費。
八、政府性基金預算支出預算情況說明
鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會部門2023年度政府性基金支出預算支出 0 萬元。與上年相比增加(減少) 0 萬元,增長(減少) 0 %。主要原因本年無政府性基金預算支出。
九、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明
鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會部門2023年度國有資本經(jīng)營預算支出 0 萬元。與上年相比增加(減少) 0 萬元,增長(減少) 0 %。主要原因本年無國有資本經(jīng)營預算支出。
其中:
1.國有資本經(jīng)營預算支出(類)解決歷史遺留問題及改革成本支出(款)“三供一業(yè)”移交補助支出(項)支出 萬元,主要是用于……。
2.……
十、項目支出預算情況說明
鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會單位2023年度預算安排項目 10 個,項目預算總金額 185.94 萬元。其中,財政本年撥款金額 185.94 萬元,財政撥款結轉結余 0 萬元,財政專戶管理資金 0 萬元,單位資金 0 萬元。
十一、機構運行經(jīng)費支出預算情況說明
鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會部門2023年度機構運行經(jīng)費預算支出 93.26萬元,與上年相比減少 321.59 萬元,減少 77.52 %。主要原因是:2022年度基建項目較多
十二、政府采購支出預算情況說明
鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會單位2023年度政府采購支出預算總額 28.7 萬元,其中:擬采購貨物支出 16 萬元、擬采購工程支出 0 萬元、擬購買服務支出 12.7 萬元。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會單位共有車輛 4 輛,其中,一般公務用車 3 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛、特種專業(yè)技術用車 0 輛、業(yè)務用車 0 輛、其他用車 0 輛等。單價50萬元(含)以上的通用設備 0 臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設備 0 臺(套)。
十四、項目績效目標情況說明
鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會單位2023年度填報績效目標的預算項目 36 個,公開項目 36 個,公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目預算 820.33 萬元,占全部項目預算的100%。
一、財政撥款:從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款。
二、一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的資金。
三、財政專戶管理資金:繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
四、單位資金:除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入,包括事業(yè)收入(不含教育收費)、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入(包含債務收入、投資收益等)。
五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、對個人和家庭的補助:是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
八、“三公”經(jīng)費:指部門(單位)用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映部門(單位)公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映部門(單位)公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映部門(單位)按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
九、機構運行經(jīng)費:指部門(單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。
本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:吳春榮 聯(lián)系電話:04708814114