索引號: 111521280116196184/202310-00014 組配分類: 財政預算/決算
      發(fā)布機構: 鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局 主題分類: 其他 / 其他
      名稱: 2022年度鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局決算公開 文號:
      成文日期: 2023-10-25 發(fā)布日期: 2023-10-25

      2022年度鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局決算公開

      目錄

      第一部分概況

      一、主要職能、職責

      二、機構設置及決算單位構成情況

      第二部分2022年度決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      二、收入決算情況說明

      三、支出決算情況說明

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      五、一般公共預算支出決算情況說明

      六、一般公共預算基本支出決算情況說明

      七、一般公共預算項目支出決算情況說明

      八、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

      十、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

      十一、項目支出決算情況說明

      十二、機構運行經費支出決算情況說明

      十三、政府采購支出決算情況說明

      十四、國有資產占用情況說明

      十五、預算績效情況說明

      第三部分名詞解釋

      第四部分決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

      第五部分2022年度決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、項目收入支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款支出決算表

      七、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

      八、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

      九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

      十一、財政撥款“三公”經費支出決算表

      十二、機構運行經費支出、國有資產占用情況及政府采購支出信息表

      第一部分 概況

      一、主要職能、職責

      1.貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關于工業(yè)和信息化工作的法律法規(guī)、有關政策及呼倫貝爾市規(guī)定。擬訂全旗工業(yè)和信息化政策、規(guī)劃并組織實施。協(xié)調解決新型工業(yè)化進程中的重大問題,指導重點區(qū)域、重點產業(yè)、重點企業(yè)的運行和協(xié)調,推進產業(yè)結構戰(zhàn)略性調整和優(yōu)化升級。

      2.負責保障工業(yè)經濟運行。負責全旗工業(yè)經濟運行的監(jiān)測、分析、預測、協(xié)調及宏觀調控工作。組織協(xié)調解決工業(yè)經濟運行中存在的重大問題,負責煤電油運綜合協(xié)調工作。負責協(xié)調減輕企業(yè)負擔工作。

      3.負責工業(yè)固定資產投資管理。負責提出全旗工業(yè)固定資產投資規(guī)模、方向。按照規(guī)定權限審核報送屬于呼倫貝爾市及以上工業(yè)投資主管部門核準備案的項目,備案權限內工業(yè)固定資產投資項目。

      4.指導全旗工業(yè)園區(qū)發(fā)展。組織實施工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策措施,承擔工業(yè)園區(qū)運行監(jiān)測、考核評價等工作。

      5.負責工業(yè)領域行業(yè)管理。組織落實傳統(tǒng)產業(yè)技術改造相關政策。提出產業(yè)結構調整建議。擬訂工業(yè)和信息化年度發(fā)展計劃并組織實施。落實重點行業(yè)準入制度。組織實施工業(yè)布局調整。依法履行鹽業(yè)行業(yè)、裝備制造業(yè)、原材料工業(yè)、消費品工業(yè)行業(yè)管理職責。負責全旗民用爆炸物品安全生產監(jiān)督管理工作。

      6.指導工業(yè)綠色發(fā)展。擬訂并監(jiān)督實施全旗工業(yè)能源節(jié)約和綠色發(fā)展等政策和規(guī)劃。組織實施工業(yè)綠色發(fā)展重大示范項目和新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用。負責工業(yè)節(jié)能監(jiān)察工作。指導推進再生資源綜合利用和產業(yè)發(fā)展。

      7.完成旗委、旗政府和上級業(yè)務部門交辦的其他工作。

      二、機構設置及決算單位構成情況

      1.根據單位職責分工,本單位內設機構包括辦公室、經濟運行與園區(qū)管理股、投資規(guī)劃與中小企業(yè)管理股、行業(yè)綜合管理股、信息化管理股、商貿流通和市場運行股、商貿服務和市場體系建設股、外貿和外資外經股。本單位下屬單位包括:鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局綜合保障中心。

      2.從決算單位構成看,納入本單位2023年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計2家,具體包括:鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局本級、鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局綜合保障中心。詳細情況見表:

      序號

      單位名稱

      單位性質

      1

      鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局本級

      財政撥款的行政單位

      2

      鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局綜合保障中心

      公益一類事業(yè)單位

       

       

       

       

       

       

      三、2022年度主要工作完成情況

      1.加強工業(yè)經濟運行監(jiān)測。一是及時對我旗規(guī)上工業(yè)經濟運行進行監(jiān)測,定期做出符合實際、有理有據的分析,幫助企業(yè)紓困解難,確保工業(yè)經濟平穩(wěn)運行。二是重點關注以伊敏煤電公司為首的煤電企業(yè),時刻緊盯煤電生產波動。重點支持以綠祥、伊赫塔拉為代表的肉制品加工企業(yè),幫助企業(yè)搭建拓寬銷售平臺。重點幫助蒙力機械向自治區(qū)申領專精特新企業(yè)50萬元獎勵資金,支持研發(fā)與試制8522圓捆機。重點協(xié)助野田鐵牛做好申報專精特新企業(yè)的前期工作,關注野田鐵牛新產品顆粒收割機實驗情況。全力做好晟豐燃氣運輸?shù)耐ㄐ斜U瞎ぷ鳎P注綽爾礦業(yè)鐵精粉生產及價格波動情況。三是積極關注其日麥、大雁乳品等成長型中小企業(yè)生產經營情況,配合統(tǒng)計部門做好中小企業(yè)納入規(guī)模以上企業(yè)管理工作,挖掘新的經濟增長點,擴大工業(yè)經濟總量。

      2.加強重點工業(yè)項目建設。一是推動實施項目加快建設進程。重點協(xié)調加快推進中科生物科技羊皮膠原蛋白肽建設項目、伊赫塔拉可追溯草原牛羊肉一二三產業(yè)融合建設項目、順豐牛羊肉預處理中心項目、欣綠洲民族食品有限公司互聯(lián)網草原短尾羊共享工廠項目、牧蘭食品加工項目、包氏農牧業(yè)機械制造等項目建設進程,爭取早日投產達效,優(yōu)化產業(yè)結構,促進旗域工業(yè)經濟高質量發(fā)展。二是積極謀劃2023年工業(yè)項目。牢固樹立“項目為王、企業(yè)為大、產業(yè)為基、投資為要”的鮮明導向,緊緊圍繞中心城區(qū)一體化發(fā)展,突出產業(yè)招商和園區(qū)招商兩個重點,著力在新能源、綠色有機食品加工、科技創(chuàng)新引領、農牧業(yè)機械制造等板塊精心謀劃,精準招商。重點推進野田鐵牛二期、中科生物科技二期、內蒙古東能集團電力設備生產項目、領佩廢舊利用項目,伊敏煤電公司、大雁礦業(yè)集團核增產能、新能源光伏項目、鄂溫克電廠集中供熱項目,加快手續(xù)辦理,早日落地開工。

      3.落實惠企政策服務。將2023年定為“企業(yè)服務增效年”,對重點企業(yè)、重點項目實行“一對一”“點對點”的幫扶機制,對企業(yè)實施全天候、全方位指導服務,竭盡全力幫助企業(yè)解決燃眉之急。協(xié)調企業(yè)融資擔保及人才需求工作,暢通聯(lián)系服務企業(yè)渠道,積極為企業(yè)紓困解難,做好惠企政策宣傳,推動各項利企的政策舉措落地落實。建立清償民營企業(yè)賬款長效機制,鞏固提升民營企業(yè)和中小企業(yè)清欠工作,促進企業(yè)健康發(fā)展。

      4.全力推進開發(fā)區(qū)閑置資源要素大起底整改工作。提高思想認識,壓實工作責任,建立聯(lián)動工作機制,密切配合,形成工作合力,落實任務舉措,加快分類處置,協(xié)同推進六方面工作任務齊頭并進。按照現(xiàn)有工作方案及開發(fā)區(qū)大起底臺賬,采取“一項一策”方式,明確整改任務、整改措施、整改時限,確保按期完成集中整治工作。

      5.深化推動兩化融合。繼續(xù)促進工業(yè)化和信息化兩化融合發(fā)展,廣泛推動有代表性的企業(yè)定期開展兩化融合對標引導工作,協(xié)調推進企業(yè)信息化應用,加深兩化融合程度,提升企業(yè)核心競爭力。繼續(xù)做好全旗電子政務外網網絡的建設管理工作,加快電子政務外網升級改造,9月末前全部完成,積極推進等保測評整改工作,督促技術支撐企業(yè)做好網絡設備日常維護及網絡安全保障。

      6.加強工業(yè)領域節(jié)能降碳、綠色發(fā)展。把綠色發(fā)展作為重要任務,推進清潔生產,發(fā)展循環(huán)經濟,加強資源節(jié)約和綜合利用,推動資源利用方式向綠色低碳、清潔安全轉型。督促規(guī)上企業(yè)進一步加強耗能淘汰設備的改造和更新,鼓勵實施節(jié)能降耗項目,提升重點用能企業(yè)能耗雙控預警能力建設,充實節(jié)能工作人員力量。落實工業(yè)領域節(jié)能工作職責,全面加強工業(yè)節(jié)能降耗。

      7.打造商貿流通發(fā)展新優(yōu)勢。一是持續(xù)開展線上線下相融合的消費促進活動。結合中秋節(jié)和國慶節(jié)傳統(tǒng)消費旺季,組織40家汽車銷售企業(yè)參加汽車展銷會,組織商超開展多種讓利形式的消費促進活動,同時,發(fā)揮呼倫貝爾mall電商平臺作用,激活線上消費,促進消費提質增效。二是全力推動商貿企業(yè)升規(guī)納統(tǒng)工作。加強部門聯(lián)動、信息共享、跟蹤監(jiān)測、精準培育,力爭完成新增5戶商貿企業(yè)升規(guī)納統(tǒng)目標任務。三是加強市場運行監(jiān)測工作。進一步優(yōu)化樣本結構,擴大監(jiān)測范圍。提升市場監(jiān)測運行分析水平,做好商務預報平臺應用,為上級部門科學決策提供依據。四是積極參加名廚、名菜的評選活動。組織鄂溫克賓館、都蘭蒙餐等餐飲企業(yè)開展“特色餐飲”推介、美食營銷等活動,組織各類新聞媒體進行動態(tài)報道,擴大活動宣傳。五是積極組織企業(yè)參加國內外各類大型展洽會、項目推介會等活動,不斷拓寬國內外市場,推出名優(yōu)產品,達成合作意向。   

      8.推動現(xiàn)代服務業(yè)提檔升級。一是加快推進呼倫貝爾市交管支隊全科考場項目,積極盤活海源汽配城,協(xié)助企業(yè)加大廣恒二手車交易市場入駐率,擴大二手車交易規(guī)模。二是積極支持其日麥、龍耀草原等公司發(fā)展電商直播,整合電商資源,發(fā)展壯大電商直播基地。三是助推享自然建設呼倫貝爾市全境到村一級的快速物流配送體系,實現(xiàn)線上線下整合發(fā)展。四是著力推動招商引資提質增效。積極與義烏市場發(fā)展集團和摩爾城對接洽談草原明珠商貿綜合體項目,跟蹤推進登喜路酒店建設項目、鄂溫克溫泉度假酒店項目落地,推動華晟馬鈴薯物流基地項目早開工、早投產、早達效。

      9.強化工業(yè)、商務領域信訪維穩(wěn)、安全生產、疫情防控等工作。強化責任擔當,深入排查行業(yè)領域矛盾糾紛,多措并舉、分類施策,把矛盾糾紛化解在基層、化解在萌芽狀態(tài)。我局將堅決貫徹落實好旗委、旗政府工作部署要求,更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全,深化推進工業(yè)、商貿領域及燃氣、經營性自建房等安全生產排查整治工作,確保全年行業(yè)領域安全形勢的穩(wěn)定。

      第二部分 2022年度決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局2022年度收入、支出決算總計708.39萬元。與年初預算相比,收、支總計各增加198.91萬元,增長39.04%,變動原因:本年專項資金增加,人員變動,人員工資增加;與上年決算相比,收、支總計各增加240.38萬元,增長51.36%。其中:

      (一)收入決算總計708.39萬元。包括:

      1.本年收入決算合計698.22萬元。與上年決算相比,增加239.81萬元,增長52.31%,變動原因:本年專項資金增加,人員變動,人員工資增加。

      2.使用非財政撥款結余0萬元。與上年決算相比,增加0萬元,增長0%,變動原因:不存在此項內容。

      3.年初結轉和結余10.17萬元。與上年決算相比,增加0.57萬元,增長5.92%,變動原因:年初結轉和結余已消化,本年度結轉和結余代扣代繳社會保險費及住房公積金個人部分。

      (二)支出決算總計708.39萬元。包括:

      1.本年支出決算合計694.32萬元。與上年決算相比,增加235.25萬元,增長51.24%,變動原因:本年專項資金增加,人員變動,人員工資增加。

      2.結余分配0萬元。結余分配事項:不存在此項內容。與上年決算相比,增加0萬元,增長0%,變動原因:不存在此項內容。

      3.年末結轉和結余14.07萬元。結轉和結余事項:2022年度12月代扣代繳社會保險費及住房公積金個人部分。與上年決算相比,增加5.13萬元,增長57.43%,變動原因:上年度結轉和結余已消化,本年度結轉和結余為12月代扣代繳社會保險費及住房公積金個人部分。

      二、收入決算情況說明

      內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局2022年度本年收入決算合計698.22萬元,其中:

      本年一般公共預算財政撥款收入698.22萬元,占100%;

      本年政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;

      本年國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;

      本年上級補助收入0萬元,占0%;

      本年事業(yè)收入0萬元,占0%;

      本年經營收入0萬元,占0%;

      本年附屬單位上繳收入0萬元,占0%;

      本年其他收入0萬元,占0%。

      圖1.收入決算圖

       

      三、支出決算情況說明

      內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局2022年度本年支出決算合計694.32萬元,其中:

      本年基本支出610.02萬元,占87.86%;

      本年項目支出84.3萬元,占12.14%;

      本年上繳上級支出0萬元,占0%;

      本年經營支出0萬元,占0%;

      本年對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

      圖2.支出決算圖

       


      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局 2022年度財政撥款收入、支出決算總計708.39萬元,與年初預算相比,收、支總計各增加198.91萬元,增長39.04%,變動原因:本年專項資金增加,人員增加;與上年決算相比,收、支總計各增加240.38萬元,增長51.36%,變動原因:本年專項資金增加,人員變動,人員工資增加。

      五、一般公共預算支出決算情況說明

      內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局2022年度一般公共預算財政撥款支出決算694.32萬元。與年初預算509.48萬元相比,完成年初預算的136.28%。其中:

      (一)一般公共服務(201)

      一般公共服務類決算數(shù)為387.91萬元,與年初預算相比增加37.43萬元。其中:

      1.商貿事務(13)行政運行(01)。年初預算160.31萬元,支出決算237.89萬元,完成年初預算的148.39%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因:人員變動,人員工資增加。

      2.商貿事務(13)事業(yè)運行(50)。年初預算138.02萬元,支出決算150.02萬元,完成年初預算的108.69%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因:人員變動,人員工資增加。

      (二)社會保障和就業(yè)支出(208)

      社會保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為174.72萬元,與年初預算相比增加59.6萬元。其中:

      1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(05)行政單位離退休(01)。年初預算75.26萬元,支出決算111.11萬元,完成年初預算的147.63%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因:退休人員增加,退休工資增加。

      2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(05)事業(yè)單位離退休(02)。年初預算1.06萬元,支出決算1.63萬元,完成年初預算的159.8%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因:退休人員工資增加。

      3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(05)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(05)。年初預算28.15萬元,支出決算29.37萬元,完成年初預算的104.33%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因:人員增加,機關失業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出增加。

      4.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(05)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(06)。年初預算11.03萬元,支出決算11.03萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因:與預算一致。

      5.撫恤(08)死亡撫恤(01)。年初預算1.77萬元,支出決算21.58萬元,完成年初預算的1219.21%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因:死亡人員增加,死亡撫恤支出增加。

      (三)衛(wèi)生健康支出(210)

      衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為20.57萬元,與年初預算相比增加1.62萬元。其中:

      1.行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)行政單位醫(yī)療(01)。年初預算16.32萬元,支出決算16.64萬元,完成年初預算的101.96%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因:工資增加,行政單位醫(yī)療支出增加。

      2.行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)事業(yè)單位醫(yī)療(02)。年初預算2.62萬元,支出決算3.93萬元,完成年初預算的150%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因:人員增加,失業(yè)單位醫(yī)療支出增加。

      (四)資源勘探工業(yè)信息等支出(215)

      資源勘探工業(yè)信息類決算數(shù)為30萬元,與年初預算相比增加30萬元。其中:

      1.支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(08)其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(99)。年初預算0萬元,支出決算30萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因:增加項目支出。

      (五)商業(yè)服務業(yè)等支出(216)

      商業(yè)服務業(yè)務類決算數(shù)為54萬元,與年初預算相比增加54萬元。其中:

      1.商業(yè)流通事務(02)其他商業(yè)流通事務支出(99)。年初預算0萬元,支出決算54萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因:增加項目支出。

      (六)住房保障支出(221)

      住房保障支出類決算數(shù)為26.82萬元,與年初預算相比增加1.89萬元。其中:

      1.住房改革支出(02)住房公積金(01)。年初預算24.94萬元,支出決算26.82萬元,完成年初預算的107.54%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因:人員增加,住房公積金支出增加。

      六、一般公共預算基本支出決算情況說明

      內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算610.02萬元,其中:

      (一)人員經費484.7萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助等。

      (二)公用經費125.32萬元。主要包括:辦公費、手續(xù)費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

      七、一般公共預算項目支出決算情況說明

      內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局2022年度一般公共預算財政撥款項目支出決算84.3萬元,其中:

      (一)工資福利支出0萬元。

      (二)商品和服務支出0.3萬元。

      八、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      (一)財政撥款“三公”經費支出總體情況說明。

      內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局 2022年度財政撥款“三公”經費預算7.65萬元,支出決算7.65萬元,完成預算的100%。其中:因公出國(境)費預算0萬元,支出決算0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費預算7.19萬元,支出決算7.19萬元,完成預算的100%;公務接待費預算0.45萬元,支出決算0.45萬元,完成預算的100%。2022年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異原因為與預算保持一致。

      (二)財政撥款“三公”經費支出具體情況說明。

      內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局2022年度財政撥款“三公”經費支出7.65萬元。因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出7.19萬元,占94.06%;公務接待費支出0.45萬元,占5.94%。其中:

      1.因公出國(境)費支出0萬元,全年出國(境)團組0個,累計0人次。與上年決算相比,增加0萬元,增長0%,變動原因:不存在此項內容。

      2.公務用車購置及運行維護費支出7.19萬元。其中:

      (1)公務用車購置支出0萬元。本年度使用財政撥款購置公務用車0輛,開支內容:不存在此項內容。與上年決算相比,增加0萬元,增長0%,變動原因:不存在此項內容。

      (2)公務用車運行維護費支出7.19萬元。公務用車運行維護費主要用于按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2022年12月31日,使用財政撥款開支的公務用車保有量為2輛。與上年決算相比,增加3.48萬元,增長93.97%,變動原因:車輛使用年限較長,零件老化易損,維護成本變高。

      3.公務接待費支出0.45萬元。其中:國內公務接待支出0.45萬元,接待6批次,20人次,開支內容:上級調研檢查等公務接待費用;國(境)外公務接待支出0萬元,接待0批次,0人次,開支內容:不存在此項內容。與上年決算相比,增加0萬元,增長0%,變動原因:不存在此項內容。

      九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

      內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局2022年度政府性基金支出決算0萬元。與上年決算相比,增加0萬元,增長0%,變動原因:本年無政府性基金預算財政撥款收、支、余。

      十、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

      內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局2022年度國有資本經營預算支出決算0萬元。與上年決算相比,增加0萬元,增長0%,變動原因:本年無國有資本經營預算財政撥款收、支、余。

      十一、項目支出決算情況說明

      內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局2022年度預算安排項目0個,實施項目5個,完成項目5個,項目支出總金額84.3萬元。資金來源包括年初結轉結余0萬元,本年財政撥款金額84.3萬元,本年其他資金0萬元。

      十二、機構運行經費支出決算情況說明

      內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局2022年度機構運行經費支出決算125.32萬元。比上年決算相比,增加73.89萬元,增長143.68%,變動原因:購置辦公設備支出增加。

      十三、政府采購支出決算情況說明

      內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局2022年度政府采購支出總額1.96萬元,其中:政府采購貨物支出1.96萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的     %,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

      十四、國有資產占用情況說明

      內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局截至2022年12月31日,共有車輛2輛,其中:副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛,其他用車0輛;單價100萬元(含)以上的設備(不含車輛)0臺(套)。

      十五、預算績效情況說明

      (一)預算績效管理工作開展情況。

      內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局根據預算績效管理要求組織對2022年一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中一級項目0個,二級項目5個,共涉及資金84.3萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%;政府性基金預算項目0個,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,占應納入績效自評的政府性基金預算項目支出總額的0%。

      (二)決算中項目績效自評結果。

      內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局部門2022年度在決算中反映5個一般公共預算項目,以及0個政府性基金項目,共0個項目的績效自評結果。

      1.2021年內貿流通服務業(yè)發(fā)展專項資金項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分。全年預算數(shù)為5萬元,執(zhí)行數(shù)為5萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:項目資金全部支出到位,資金到位率100%,本項目計劃完成開展10次品牌汽車展銷活動,促進消費市場提升,實際完成“五一”車展、新車上市團購會、端午節(jié)車展等共13次,極大吸引消費者預定,超出預期效果,促進我旗消費市場提升,并給予企業(yè)補貼資金5萬元,指標符合考察要求。

      項目支出績效自評表
      (2022年度)

      項目名稱

      內貿流通服務業(yè)發(fā)展專項資金

      主管部門

      鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局(部門)

      實施單位

      鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局

      項目資金
      (萬元)

       

      年初預算數(shù)

      全年預算數(shù)

      全年執(zhí)行數(shù)

      分值

      執(zhí)行率(%)

      得分

      年度資金總額

      5.00

      5.00

      5.00

      10

      100.00

      10

      其中:財政撥款

      5.00

      5.00

      5.00

      ——

      100.00

      ——

      上年結轉資金

      0.00

      0.00

      0.00

      ——

      0

      ——

      其他資金

      0.00

      0.00

      0.00

      ——

      0

      ——

      年度總體目標

      預期目標

      實際完成情況

      促進內貿流通服務業(yè)發(fā)展,促進消費提升,提升內貿流通統(tǒng)計監(jiān)測水平,對推動市場體系建設高質量發(fā)展

      預期目標已完成,資金全部發(fā)放到位,資金到位率100%。

      績效指標

      一級指標

      二級指標

      三級指標

      指標性質

      指標方向

      年度指標值

      實際完成值

      計量單位

      分值

      得分

      偏差原因分析及改進措施

      績效指標

      產出指標

      數(shù)量指標

      開展車展次數(shù)

      正向

      大于等于

      10

      13

      7.5

      7.5

       

      補助資金

      正向

      等于

      5

      5

      萬元

      7.5

      7.5

       

      質量指標

      車展完成率

      定性

       

      完成

      完成

       

      7.5

      7.5

       

      提升消費提升

      定性

       

      提升

      提升

       

      7.5

      7.5

       

      時效指標

      車展完成及時性

      定性

       

      及時

      及時

       

      5

      5

       

      資金發(fā)放及時性

      定性

       

      及時

      及時

       

      5

      5

       

      成本指標

      資金發(fā)放完成率

      反向

      等于

      100

      100

      %

      5

      5

       

      發(fā)放標準

      反向

      等于

      5

      5

      萬元

      5

      5

       

      效益指標

      經濟效益

      營商環(huán)境提升

      定性

       

      提升

      提升

       

      10

      10

       

      社會效益

      消費促進活動社會收益度

      定性

       

      提升

      提升

       

      15

      15

       

      可持續(xù)影響

      效益增長

      定性

       

      提升

      提升

       

      5

      5

       

      滿意度指標

      服務對象滿意度

      企業(yè)滿意度

      正向

      大于等于

      95

      100

      %

      10

      10

       

      總分

      100

      100.0

       

      2.2021年外經貿發(fā)展資金項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分。全年預算數(shù)為20萬元,執(zhí)行數(shù)為20萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:項目資金全部支出到位,資金到位率100%,本項目計劃完成呼倫貝爾利星汽車銷售有限公司2021年增加注冊資本人民幣貳仟貳佰萬元,申請專項資金20萬元,實際完成新增注冊資本,企業(yè)符合近兩年內增資且形成實際投入的外商投資企業(yè),給予獎勵20萬元,指標符合考察要求。

      項目支出績效自評表
      (2022年度)

      項目名稱

      2021年外貿發(fā)展資金項目

      主管部門

      鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局(部門)

      實施單位

      鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局

      項目資金
      (萬元)

       

      年初預算數(shù)

      全年預算數(shù)

      全年執(zhí)行數(shù)

      分值

      執(zhí)行率(%)

      得分

      年度資金總額

      20.00

      20.00

      20.00

      10

      100.00

      10

      其中:財政撥款

      20.00

      20.00

      20.00

      ——

      100.00

      ——

      上年結轉資金

      0.00

      0.00

      0.00

      ——

      0

      ——

      其他資金

      0.00

      0.00

      0.00

      ——

      0

      ——

      年度總體目標

      預期目標

      實際完成情況

      鼓勵高質量引進外資,優(yōu)化外商投資環(huán)境,高標準建設區(qū)域開放平臺,穩(wěn)住外資基本盤

      預期目標已完成,資金全部發(fā)放到位,資金到位率100%。

      績效指標

      一級指標

      二級指標

      三級指標

      指標性質

      指標方向

      年度指標值

      實際完成值

      計量單位

      分值

      得分

      偏差原因分析及改進措施

      績效指標

      產出指標

      數(shù)量指標

      增資外商企業(yè)數(shù)量

      正向

      大于等于

      1

      1

      5

      5

       

      增資金額

      正向

      大于等于

      2800

      2800

      萬元

      10

      10

       

      質量指標

      企業(yè)性質

      定性

       

      外經企業(yè)

      外經企業(yè)

       

      5

      5

       

      注資時間

      定性

       

      2021年

      2021年

       

      10

      10

       

      時效指標

      按時注資

      定性

       

      及時

      及時

       

      5

      5

       

      及時發(fā)放獎勵

      定性

       

      及時

      及時

       

      5

      5

       

      成本指標

      資金撥付比例

      反向

      等于

      100

      100

      %

      5

      5

       

      資金撥付金額

      反向

      等于

      20

      20

      萬元

      5

      5

       

      效益指標

      經濟效益

      高質量引進外資

      定性

       

      有所提升

      有所提升

       

      10

      10

       

      社會效益

      促進企業(yè)社會效益

      定性

       

      有所提升

      有所提升

       

      10

      10

       

      生態(tài)效益

      優(yōu)化外商投資環(huán)境

      定性

       

      有所提升

      有所提升

       

      5

      5

       

      可持續(xù)影響

      對外貿未來可持續(xù)發(fā)展的影響

      定性

       

      提升

      提升

       

      5

      5

       

      滿意度指標

      服務對象滿意度

      企業(yè)滿意度

      正向

      大于等于

      95

      100

      %

      10

      10

       

      總分

      100

      100

       


      3.2022年第一批自治區(qū)外經貿發(fā)展專項資金項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分。全年預算數(shù)為0.9萬元,執(zhí)行數(shù)為0.9萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:資金全部支出到位,資金到位率100%,本項目計劃組織3家企業(yè)參加130屆廣交會,并對參會企業(yè)予以補貼。實際完成3家企業(yè)(內蒙古禹遙農牧科技有限公司、鄂溫克族自治旗福星裝飾工程有限責任公司、呼倫貝爾市廣垚商貿有限公司)參會,并為每家參會企業(yè)發(fā)放0.3萬元補貼資金,指標符合考察要求。

      項目支出績效自評表
      (2022年度)

      項目名稱

      呼財貿〔2022〕592號第一批自治區(qū)外經貿發(fā)展專項資金

      主管部門

      鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局(部門)

      實施單位

      鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局

      項目資金
      (萬元)

       

      年初預算數(shù)

      全年預算數(shù)

      全年執(zhí)行數(shù)

      分值

      執(zhí)行率(%)

      得分

      年度資金總額

      0.90

      0.90

      0.90

      10

      100.00

      10

      其中:財政撥款

      0.90

      0.90

      0.90

      ——

      100.00

      ——

      上年結轉資金

      0.00

      0.00

      0.00

      ——

      0

      ——

      其他資金

      0.00

      0.00

      0.00

      ——

      0

      ——

      年度總體目標

      預期目標

      實際完成情況

      2022年第一批自治區(qū)外經貿發(fā)展專項資金

      預期目標已完成,資金全部發(fā)放到位,資金到位率100%。

      績效指標

      一級指標

      二級指標

      三級指標

      指標性質

      指標方向

      年度指標值

      實際完成值

      計量單位

      分值

      得分

      偏差原因分析及改進措施

      績效指標

      產出指標

      數(shù)量指標

      補助資金

      正向

      大于等于

      9000

      9000

      5

      5

       

      積極推動企業(yè)參加廣交會采購商

      正向

      等于

      3

      3

      10

      10

       

      質量指標

      擴展企業(yè)采購商品品類

      定性

       

      有效拓展

      有效拓展

       

      5

      5

       

      補助資金發(fā)放準確率

      定性

       

      準確

      準確

       

      10

      10

       

      時效指標

      參加會展完成率

      定性

       

      完成

      完成

       

      5

      5

       

      資金發(fā)放時效性

      定性

       

      及時

      及時

       

      5

      5

       

      成本指標

      資金足額發(fā)放

      反向

      等于

      100

      100

      %

      5

      5

       

      發(fā)放標準

      反向

      等于

      3000

      3000

      元/家

      5

      5

       

      效益指標

      經濟效益

      增加企業(yè)商品品類

      定性

       

      提升

      提升

       

      10

      10

       

      社會效益

      促進企業(yè)社會效益

      定性

       

      提升

      提升

       

      10

      10

       

      可持續(xù)影響

      效益增長

      定性

       

      增長

      增長

       

      10

      10

       

      滿意度指標

      服務對象滿意度

      企業(yè)滿意度

      正向

      大于等于

      95

      100

      %

      10

      10

       

      總分

      100

      100

       


      4.2022年自治區(qū)重點產業(yè)發(fā)展專項資金金項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分。全年預算數(shù)為100萬元,執(zhí)行數(shù)為100萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:資金全部支出到位,資金到位率100%,本項目計劃完成推薦呼倫貝爾市蒙力農牧業(yè)機械制造有限公司申報創(chuàng)新型中小企業(yè)及“專精特新”項目,呼倫貝爾紐籟特乳業(yè)有限公司申報自治區(qū)嬰幼兒乳粉數(shù)字化可追溯平臺項目,實際完成兩家企業(yè)的項目申報,并獲得項目資金各50萬元,指標符合考察要求。

      項目支出績效自評表
      (2022年度)

      項目名稱

      2022年自治區(qū)重點產業(yè)發(fā)展選項資金項目

      主管部門

      鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局(部門)

      實施單位

      鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局

      項目資金
      (萬元)

       

      年初預算數(shù)

      全年預算數(shù)

      全年執(zhí)行數(shù)

      分值

      執(zhí)行率(%)

      得分

      年度資金總額

      100.00

      100.00

      100.00

      10

      100.00

      10

      其中:財政撥款

      100.00

      100.00

      100.00

      ——

      100.00

      ——

      上年結轉資金

      0.00

      0.00

      0.00

      ——

      0

      ——

      其他資金

      0.00

      0.00

      0.00

      ——

      0

      ——

      年度總體目標

      預期目標

      實際完成情況

      推進工業(yè)中小企業(yè)發(fā)展,提升工業(yè)中小企業(yè)競爭力

      推進工業(yè)中小企業(yè)發(fā)展,提升工業(yè)中小企業(yè)競爭力

      績效指標

      一級指標

      二級指標

      三級指標

      指標性質

      指標方向

      年度指標值

      實際完成值

      計量單位

      分值

      得分

      偏差原因分析及改進措施

      績效指標

      產出指標

      數(shù)量指標

      接入國家嬰幼兒配方乳粉治療追溯平臺企業(yè)數(shù)量

      正向

      大于等于

      1

      1

      7.5

      7.5

       

      認定獎補中小企業(yè)數(shù)量

      正向

      大于等于

      1

      1

      7.5

      7.5

       

      質量指標

      滿足平臺對接標準完成對接實現(xiàn)數(shù)據傳輸

      定性

       

      滿足

      滿足

       

      7.5

      7.5

       

      產品質量空置率

      定性

       

      合格

      合格

       

      7.5

      7.5

       

      時效指標

      嬰幼兒配方乳粉數(shù)字化可追溯平臺完成及時率

      定性

       

      及時

      及時

       

      5

      5

       

      產品完成及時率

      定性

       

      及時

      及時

       

      5

      5

       

      成本指標

      資金足額發(fā)放率

      反向

      等于

      100

      100

      %

      5

      5

       

      資金發(fā)放標準

      反向

      等于

      50

      50

      萬元/家

      5

      5

       

      效益指標

      經濟效益

      高于同行業(yè)企業(yè)經濟效益

      正向

      大于等于

      90

      90

      %

      10

      10

       

      社會效益

      提升企業(yè)運行情況

      定性

       

      提升

      提升

       

      10

      10

       

      生態(tài)效益

      全面推進綠色環(huán)保機械化技術

      定性

       

      提升

      提升

       

      5

      5

       

      可持續(xù)影響

      企業(yè)發(fā)展技術創(chuàng)新等產生可持續(xù)影響

      定性

       

      提升

      提升

       

      5

      5

       

      滿意度指標

      服務對象滿意度

      企業(yè)滿意度

      正向

      大于等于

      95

      100

      %

      10

      10

       

      總分

      100

      100.0

       

      5.2022年內貿流通服務業(yè)發(fā)展專項資金項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分。全年預算數(shù)為25萬元,執(zhí)行數(shù)為25萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:項目資金全部支出到位,資金到位率100%,本項目計劃完成開展2022首屆“五·一”惠民車展,提升銷售數(shù)量300輛,研發(fā)預制菜餐品參展次數(shù)提升9次,促進消費市場提升,實際完成開展2022首屆“五·一”惠民車展,提升銷售數(shù)量300輛,研發(fā)預制菜餐品參展次數(shù)提升9次,促進消費市場提升,指標符合考察要求。

      項目支出績效自評表
      (2022年度)

      項目名稱

      2022年內貿流通發(fā)展專項資金

      主管部門

      鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局(部門)

      實施單位

      鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局

      項目資金
      (萬元)

       

      年初預算數(shù)

      全年預算數(shù)

      全年執(zhí)行數(shù)

      分值

      執(zhí)行率(%)

      得分

      年度資金總額

      25.00

      25.00

      25.00

      10

      100.00

      10

      其中:財政撥款

      25.00

      25.00

      25.00

      ——

      100.00

      ——

      上年結轉資金

      0.00

      0.00

      0.00

      ——

      0

      ——

      其他資金

      0.00

      0.00

      0.00

      ——

      0

      ——

      年度總體目標

      預期目標

      實際完成情況

      提升餐飲品牌知名度、促進企業(yè)消費市場提升

      開展2022首屆“五·一”惠民車展,提升銷售數(shù)量300輛,研發(fā)預制菜餐品參展次數(shù)提升9次,項目資金全部支出到位,資金到位率100%。

      績效指標

      一級指標

      二級指標

      三級指標

      指標性質

      指標方向

      年度指標值

      實際完成值

      計量單位

      分值

      得分

      偏差原因分析及改進措施

      績效指標

      產出指標

      數(shù)量指標

      惠民車站銷售數(shù)量提升

      正向

      大于等于

      300

      300

      7.5

      7.5

       

      研發(fā)預制餐品參展次數(shù)提升

      正向

      大于等于

      9

      9

      7.5

      7.5

       

      質量指標

      促進餐飲汽車行業(yè)發(fā)展

      定性

       

      有所提升

      有所提升

       

      7.5

      7.5

       

      促進消費提高社會消費品零售總額

      定性

       

      有所提升

      有所提升

       

      7.5

      7.5

       

      時效指標

      資金發(fā)放及時性

      定性

       

      及時

      及時

       

      5

      5

       

      車展開展及時性

      定性

       

      及時

      及時

       

      5

      5

       

      成本指標

      補助資金發(fā)放率

      反向

      等于

      100

      100

      %

      5

      5

       

      補助資金發(fā)放金額

      反向

      等于

      25

      25

      萬元

      5

      5

       

      效益指標

      經濟效益

      銷售額穩(wěn)步提升

      定性

       

      有所提升

      有所提升

       

      10

      10

       

      社會效益

      促進汽車美食品牌度提升

      定性

       

      有所提升

      有所提升

       

      10

      10

       

      生態(tài)效益

      促進汽車美食行業(yè)發(fā)展

      定性

       

      有所提升

      有所提升

       

      5

      5

       

      可持續(xù)影響

      推動企業(yè)進一步開展各類活動

      定性

       

      有所提升

      有所提升

       

      5

      5

       

      滿意度指標

      服務對象滿意度

      企業(yè)滿意度

      正向

      大于等于

      95

      100

      %

      10

      10

       

      總分

      100

      100.0

       

      (三)項目績效評價結果。

      以2021年內貿流通服務業(yè)發(fā)展專項資金項目為例,該項目績效評價綜合得分為100分,績效評價結果為“優(yōu)”。

      1、項目基本情況

      《關于下達2021年內貿流通服務業(yè)發(fā)展專項資金(第二批)預算的通知》(呼財貿〔2022〕147號)下達我局2021年度內貿流通服務業(yè)發(fā)展專項資金5萬元,績效目標為促進內貿流通服務業(yè)發(fā)展,促進消費提升,提升內貿流通統(tǒng)計監(jiān)測水平,對推動市場體系建設高質量發(fā)展。

      2、績效自評目的

      通過對一般公共預算資金政策落實、資金管理機制實施情況進行全面評價,采用一定的衡量標準對項目完成既定的目標的實現(xiàn)程度進行考核。全面了解分析單位項目預算執(zhí)行及公開、經費管理、相關政策制度執(zhí)行等情況,督促部門單位進一步規(guī)范項目資金管理,強化支出責任,提高資金使用的精準性和有效性。通過績效自評,對評價結果公開,可以提高政府資金透明度,接受公眾的監(jiān)督,保障政府資金使用的公信力。

      3、項目資金產出情況

      鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局2022年一般公共預算金額5萬元,項目資金全部支出到位,資金到位率100%,本項目計劃完成開展10次品牌汽車展銷活動,促進消費市場提升,實際完成“五一”車展、新車上市團購會、端午節(jié)車展等共13次,極大吸引消費者預定,超出預期效果,促進我旗消費市場提升,并給予企業(yè)補貼資金5萬元,指標符合考察要求。

      4、項目資金管理情況

      為強化項目資金管理和順利推進項目實施,我單位對項目資金進行單獨核算,嚴格按照單位內部資金管理辦法開展相關工作。本項目申報、執(zhí)行、管理、驗收材料完善齊備,符合財務制度有關要求。資金使用管理遵循科學規(guī)范、安全高效、客觀公正、公開透明的原則,在資金的使用過程中做到??顚S?,未發(fā)現(xiàn)項目資金在使用上存在截留、擠占、挪用、虛列支出的現(xiàn)象,充分發(fā)揮了資金的使用效益。

      5、后續(xù)工作計劃

      2021年內貿流通發(fā)展專項資金項目,共涉及呼倫貝爾市益豐汽車銷售服務有限公司1家企業(yè)申報的消費促進項目,項目已前部完成,資金已支付到位。我局將繼續(xù)服務企業(yè)通過車展等手段進一步刺激消費,并做好服務與監(jiān)督,規(guī)范我旗汽車市場,促進消費市場升級,穩(wěn)定汽車產業(yè)發(fā)展,提振市場信心,推動我旗內貿流通服務業(yè)長足發(fā)展。

      第三部分 名詞解釋

      一、財政撥款收入:從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經營預算財政撥款。

      二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

      三、財政專戶管理教育收費:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

      四、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

      五、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      六、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

      七、其他收入:取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

      八、使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補當年收支差額的數(shù)額。

      九、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

      十、結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取各類結余的情況。

      十一、年末結轉和結余資金:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

      十二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所發(fā)生的支出,包括人員經費和公用經費。

      十三、項目支出:指在為完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      十四、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

      十五、經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

      十六、對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

      十七、“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映)公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)以及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

      十八、機構運行經費:指使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

      第四部分決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

      本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

      聯(lián)系人:王霞          聯(lián)系電話:0470-8816139


      第五部分2022年度決算表

      見附件。

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