索引號: 11152128011619116H/202402-00004 組配分類: 財政預(yù)決算
      發(fā)布機構(gòu): 旗水利局 主題分類: 綜合政務(wù)
      名稱: 2024年度鄂溫克族自治旗水利局部門預(yù)算公開 文號:
      成文日期: 2024-02-29 發(fā)布日期: 2024-02-29

      2024年度鄂溫克族自治旗水利局部門預(yù)算公開

       

       

       

       

       

      2024年度鄂溫克族自治旗水利局部門預(yù)算公開

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      批復(fù)時間: 2024    2    13

      公開時間:  2024   3    1

       

          

       

      第一部分 部門(單位)概況

      一、主要職能、職責(zé)

      二、部門(單位)機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

      三、2024年度部門(單位)主要工作任務(wù)及目標(biāo)

      第二部分 2024年度部門(單位)預(yù)算情況說明

      一、收支預(yù)算總體情況說明

      二、收入預(yù)算情況說明

      三、支出預(yù)算情況說明

      四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

      五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

      六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

      七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

      八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

      九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

      十、項目支出預(yù)算情況說明

      十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

      十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

      十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

      十四、項目績效目標(biāo)情況說明

      第三部分 名詞解釋

      第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

      第五部分 2024年度部門(單位)預(yù)算表

      一、收支總表

      二、收入總表

      三、支出總表

      四、財政撥款收支總表

      五、一般公共預(yù)算支出表

      六、一般公共預(yù)算基本支出表

      七、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出表

      八、政府性基金預(yù)算支出表

      九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

      十、項目支出表

      十一、項目績效目標(biāo)表

      十二、政府采購預(yù)算表

       


      第一部分  部門(單位)概況

       

      一、主要職能職責(zé)

      根據(jù)呼倫貝爾市委、市政府批準(zhǔn)的《鄂溫克族自治旗機構(gòu)改革方案》(呼黨辦發(fā)201910號)和《鄂溫克族自治旗委辦公室 旗人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<鄂溫克族自治旗水利局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(鄂黨辦發(fā)2019 27號)的規(guī)定,鄂溫克族自治旗水利局(簡稱旗水利局)是旗人民政府工作部門,為正科級行政單位,貫徹黨中央關(guān)于水利工作的方針政策,落實自治區(qū)黨委、呼倫貝爾市委、鄂溫克族自治旗委相關(guān)決策部署,在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對水利工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。其主要職責(zé)是:

      (一)貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關(guān)于水利工作的法律法規(guī)及有關(guān)政策、呼倫貝爾市相關(guān)規(guī)定。擬訂全旗水利規(guī)劃和政策,組織編制全旗水資源規(guī)劃、主要河湖流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等水利規(guī)劃。負責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。

      (二)負責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實施最嚴(yán)格水資源管理制度,實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理。擬訂全旗水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。負責(zé)權(quán)限內(nèi)水資源調(diào)度。組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度,指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和牧區(qū)供水工作。

      (三)指導(dǎo)水資源保護工作。組織編制并指導(dǎo)實施水資源保護規(guī)劃。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護。組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。

      (四)負責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策,組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施,擬訂節(jié)約用水相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實施用水總量控制等管理制度,指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)。

      (五)負責(zé)水利建設(shè)項目監(jiān)管。按規(guī)定制定全旗水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實施,負責(zé)提出水利基本建設(shè)投資安排建議,提出國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市和旗財政性資金安排意見,負責(zé)項目實施的監(jiān)督管理。按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)項目。

      (六)指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。組織指導(dǎo)全旗水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)全旗主要河流湖泊的治理、開發(fā)和保護。指導(dǎo)全旗河湖水生態(tài)保護與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系統(tǒng)連道工作。

      (七)指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運行管理。組織實施并監(jiān)督指導(dǎo)全旗主要流域水利工程建設(shè)與運行管理。按規(guī)定權(quán)限組織有關(guān)工程的驗收。協(xié)調(diào)指導(dǎo)水旱災(zāi)害防御工作。

      (八)指導(dǎo)牧區(qū)水利工作。組織開展灌排工程建設(shè)與改造。組織指導(dǎo)牧區(qū)飲水安全工程建設(shè)管理工作,指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。

      (九)負責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施,組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報并定期公告。負責(zé)旗級立項的生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持監(jiān)督管理工作,組織實施重點水土保持建設(shè)項目。

      (十)負責(zé)水利行業(yè)執(zhí)法和安全生產(chǎn)工作。負責(zé)涉水違法事件的查處,協(xié)調(diào)全旗水事糾紛,組織指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作,組織指導(dǎo)水庫、堤壩護岸工程的安全監(jiān)管。

      (十一)組織開展全旗水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作,擬訂全旗水利行業(yè)的規(guī)范并監(jiān)督實施。承擔(dān)水利科技相關(guān)工作。承擔(dān)水利統(tǒng)計工作。

      (十二)負責(zé)對有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。

      (十三)完成旗委、旗政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

      (十四)職能轉(zhuǎn)變。旗水利局應(yīng)切實加強水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護工作。堅持節(jié)水優(yōu)先,從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理,嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅持保護優(yōu)先,加強水資源、水域和水利工程的管理保護,維護河湖健康美麗。堅持統(tǒng)籌兼顧,保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用,為經(jīng)濟社會發(fā)展提供水安全保障。

      (十五)有關(guān)職責(zé)分工。

      1.與旗應(yīng)急局有關(guān)職責(zé)分工。(具體略)

      2.旗交通運輸局有關(guān)職責(zé)分工。(具體略)

      二、部門(單位)機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

      1根據(jù)鄂溫克族自治旗水利局職責(zé)分工,本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括辦公室與計劃財務(wù)股,水利工程綜合股、河湖長辦公室。本單位下屬單位包括:鄂溫克族自治旗水利局綜合保障中心。鄂溫克族自冶旗水利局綜合保障中心不是財務(wù)獨立核算的預(yù)算單位,人員經(jīng)費和公務(wù)經(jīng)費由水利局統(tǒng)籌安排。

      2.從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門(單位)2024年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計3家,具體包括:鄂溫克族自治旗水利局部門本級、鄂溫克族自治旗水利局綜合保障中心、鄂溫克族自治旗水利事業(yè)發(fā)展中心。詳細情況見表:

      序號

      單位名稱

      單位性質(zhì)

      1

      鄂溫克族自治旗水利局

      財政撥款的行政單位

      2

      鄂溫克族自治旗水利局綜合保障中心

      公益一類事業(yè)單位

      3

      鄂溫克族自治旗水利事業(yè)發(fā)展中心

      公益一類事業(yè)單位

      三、2024年度部門(單位)主要工作任務(wù)及目標(biāo)

      (一)加強黨建及黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會黨的二十大精神,繼續(xù)抓好黨員教育和監(jiān)督管理工作,縱深推進全面從嚴(yán)治黨。深入貫徹落實新時代黨的建設(shè)總要求,堅持和加強黨對水利各項工作的全面領(lǐng)導(dǎo)。

      (二)加強宣傳思想及意識形態(tài)工作。進一步加強宣傳工作,著力提升宣傳工作力度,結(jié)合世界水日、中國水周等時間節(jié)點開展宣傳活動,通過設(shè)置科普展板、懸掛條幅、發(fā)放宣傳冊等形式,加強與包聯(lián)小區(qū)的溝通聯(lián)絡(luò),擴大宣傳范圍,讓群眾對節(jié)約用水、河湖長制落實、水土保持等進一步了解;加強意識形態(tài)陣地建設(shè),加強水利領(lǐng)域意識形態(tài)分析研判工作,嚴(yán)格做好信息發(fā)布“三審”制度。

      (三)飲水安全工作。一是為提升錫尼河?xùn)|蘇木哈日嘎那嘎查集中居住牧民飲用水水質(zhì),計劃建設(shè)錫尼河?xùn)|蘇木哈日嘎那嘎查飲水安全工程,本工程計劃總投資245萬元,主要建設(shè)內(nèi)容為管網(wǎng)延伸30公里,管理房改造等,受益人口為363人,下一步將積極與第三方設(shè)計單位對接,編制實施方案并完成審查批復(fù),爭取納入飲水安全鞏固提升建設(shè)計劃;二是為提升農(nóng)村牧區(qū)分散式供水戶飲用水水質(zhì),計劃采購單戶水處理設(shè)備300套,總投資為300萬元,受益人口為2104人。下一步將積極爭跑項目采購資金,早日完成水處理設(shè)備采購和安裝工作。

      (四)水利工程方面。一是加快輝河河道治理工程施工 進度,爭取 20243月底前完成全部工程建設(shè)任務(wù)并組織 竣工驗收;二是推進伊敏河河道治理工程項目實施,積極向上級水利主管部門申報項目,征跑項目資金,爭取項目落地。

      (五)水土保持和水資源管理工作。一是做好水土保持方案審批及水土保持設(shè)施的驗收;二是對生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持遙感監(jiān)管違法違規(guī)項目進行督促整改工作;三是嚴(yán)格落實最嚴(yán)格水資源管理制度和用水總量控制目標(biāo)。維護好各企事業(yè)單位流量計,保證正常運行,準(zhǔn)確核定水量。按規(guī)定落實好取用地下水的行政審批管理工作,加大對用水單位用水情況的監(jiān)督檢查力度,杜絕違規(guī)取水問題,對所發(fā)現(xiàn)的問題進行整改,延續(xù)做好節(jié)約用水工作,確保我旗用水總量在控制目標(biāo)內(nèi);四是2023年我局積極協(xié)調(diào)推進華能伊敏煤電三期違規(guī)取水為指標(biāo)性整改問題,2023年三期項目補繳水資源稅工作按季度進行核定補繳五是加強與旗水利林草執(zhí)法大隊的協(xié)調(diào)溝通,增強執(zhí)法的時效性。六是繼續(xù)申請資金,做全旗水資源規(guī)劃。

      (六)河湖長制工作。一是繼續(xù)開展河湖“清四亂”常態(tài)化規(guī)范化清理整治工作。根據(jù)自治區(qū)、呼倫貝爾市要求,組織旗直部門、蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)對河湖進行自查,發(fā)現(xiàn)問題立行立改,推進河湖“清四亂”常態(tài)化、規(guī)范化、制度化,重拳打擊涉河湖水事亂象,同時對于遺留未整改完成的問題進一步推進整改進度,努力將存在的問題整改銷號;二是加強能力建設(shè)。在進一步充實河長辦工作力量同時,落實好蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)級河長辦人員,組織各業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高工作能力。進一步細化實化河長會議成員單位職責(zé),切實發(fā)揮協(xié)助、成員單位作用,形成合力;三是突出專項整治。按照河長制工作方案的要求,針對“一河一策”方案梳理出的問題,通過開展“清四亂”常態(tài)化規(guī)范化行動,“春季”“秋季”行動等方式,在河道清淤疏浚、河面垃圾漂浮物清理整治、河道垃圾和污染物清除,采取有效措施,抓出成效,使我旗河流、湖泊面貌得到明顯改觀,河長制工作階段性成果,努力打造“河暢、水清、岸綠、景美”的生態(tài)新格局。

      (七)小型水庫安全運行管理與防汛抗旱工作。一是認(rèn)真制定各水庫防汛預(yù)案、汛期調(diào)度運行方案,嚴(yán)格落實防汛值班崗位責(zé)任制,明確分工,做到汛期責(zé)任人到崗值守,按時上報水庫水情,對全旗境內(nèi)的水庫、堤防運行安全和在建水利工程度汛風(fēng)險隱患進行排查工作,發(fā)現(xiàn)問題及時處理和匯報,確保安全度汛;二是積極儲備各類防汛物資;三是落實好2023年度抗旱水源井建設(shè)項目;四是執(zhí)行汛期24小時值班值守制度。

      (八)安全生產(chǎn)工作。采取自查與抽查相結(jié)合的方式,定期開展安全生產(chǎn)隱患排查,對水庫、在建水利工程等重點領(lǐng)域開展深入排查,發(fā)現(xiàn)問題及時落實整改,杜絕安全事故的發(fā)生。

      第二部分  2024年度部門(單位)預(yù)算情況說明

       

      一、收支預(yù)算總體情況說明

      鄂溫克族自治旗水利局(部門)2024年度收入預(yù)算總計  1243.079026  萬元、支出預(yù)算總計  1243.079026  萬元,與上年相比收入預(yù)算總計增加  69.419673  萬元,增加  5.91  %,支出預(yù)算總計增加  69.419673  萬元,增加  5.91  %。其中:

      (一)收入預(yù)算總計  1243.079026  萬元。包括:

      1.本年收入合計  1243.079026  萬元。

      1)一般公共預(yù)算撥款收入   783.079026  萬元,與上年相比減少  390.580327   萬元,減少  33.28   %。主要原因是專項項目收入減少。

      2)政府性基金預(yù)算撥款收入  0   萬元,與上年相比增加(減少)   0  萬元,增長(減少)  0   %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

      3)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入  0  萬元,與上年相比增加(減少)  0 萬元,增長(減少)  0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

      4)財政專戶管理資金收入   0  萬元,與上年相比增加(減少)  0   萬元,增長(減少)  0   %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

      5)事業(yè)收入   0  萬元,與上年相比增加(減少)   0  萬元,增長(減少)   0  %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

      6)事業(yè)單位經(jīng)營收入    0    萬元,與上年相比增加(減少)   0  萬元,增長(減少)   0  %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

      7)上級補助收入  0   萬元,與上年相比增加(減少)     萬元,增長(減少)  0   %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

      8)附屬單位上繳收入    0    萬元,與上年相比增加(減少)  0   萬元,增長(減少)  0   %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

      9)其他收入   0  萬元,與上年相比增加(減少)   0  萬元,增長(減少)  0   %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

      2.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  460   萬元。與上年相比增加 460  萬元,增長  100   %。主要原因是上年不存在結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

      (二)支出預(yù)算總計  1243.079026  萬元。包括:

      1.本年支出合計  1243.079026   萬元。

      1)社會保障和就業(yè)(類)支出  105.872442  萬元,主要用于離退休人員支出和養(yǎng)老保險繳費支出。與上年相比增加  5.025152   萬元,增長  4.98   %。主要原因是新增一名退休人員。

      2)衛(wèi)生健康(類)支出  31.070912   萬元,主要用于職工醫(yī)療保險等支出。與上年相比減少  1.310471   萬元,減少  4.05   %。主要原因是醫(yī)保繳費基數(shù)調(diào)整。

      2)農(nóng)林水(類)支出  1055.079964   萬元,主要用于專項項目支出和工資性支出。與上年相比增加   61.258933  萬元,增長  6.16   %。主要原因是項目有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

      2)住房保障(類)支出  51.055708   萬元,主要用于職工住房公積金支出。與上年相比增加  4.446059   萬元,增長  9.54   %。主要原因是2023年新增一名職工。

      2.年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  460   萬元,主要原因是2023年項目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

      二、收入預(yù)算情況說明

      鄂溫克族自治旗水利局(部門)2024年度收入預(yù)算總計1243.079026 萬元,包括本年收入  783.079026   萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  460   萬元。其中:

      本年一般公共預(yù)算收入  783.079026   萬元,占  63   %;

      本年政府性基金預(yù)算收入   0  萬元,占   0    %;

      本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入   0  萬元,占   0  %;

      本年財政專戶管理資金  0   萬元,占  0   %;

      本年事業(yè)收入   0  萬元,占  0   %;

      本年事業(yè)單位經(jīng)營收入  0   萬元,占  0   %;

      本年上級補助收入  0   萬元,占  0   %;

      本年附屬單位上繳收入  0   萬元,占   0  %;

      本年其他收入   0  萬元,占  0   %;

      上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入  0   萬元,占   0                                  %;

      上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入   0  萬元,占  0   %;

      上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入  0   萬元,占  0   %;

      上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金  0   萬元,占   0                                  %;

      上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金  460   萬元,占  37     %。

       

      1.收入預(yù)算圖

       

      三、支出預(yù)算情況說明

      鄂溫克族自治旗水利局(部門)2024年度支出預(yù)算合計1243.079026   萬元,其中:

      基本支出     694.879026   萬元,占   55.9   %;

      項目支出      548.2       萬元,占   44.1  %

      事業(yè)單位經(jīng)營支出   0  萬元,占   0  %

      上繳上級支出     0    萬元,占  0   %

      對附屬單位補助支出  0 萬元,占  0   %。

       

      2.支出預(yù)算圖

       

      四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

      鄂溫克族自治旗水利局(部門)2024年度財政撥款收、支預(yù)算均為  1243.079026   萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加  69.419673   萬元,均增長  5.91   %。主要原因是本年有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入。

      五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

      鄂溫克族自治旗水利局(部門)2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算 1243.079026  萬元,與上年相比增加  69.419673   萬元,增長  5.91   %。具體情況如下:

      (一)社會保障和就業(yè)支出(類)

      社會保障和就業(yè)支出類年初預(yù)算數(shù)105.872442 萬元,與上年相比增加 5.025152 萬元。其中:

      1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)。年初預(yù)算  22.00752  萬元,與上年相比增加  6.33456  萬元,增長  40.42  %。變動原因:退休費支出增加。

      2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)。年初預(yù)算  31.8804  萬元,與上年相比減少  2.4824  萬元,減少  7.2  %。變動原因:事業(yè)單位退休費支出減少。

      3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預(yù)算  51.984522  萬元,與上年相比增加  2.832992  萬元,增長  5.76  %。變動原因:機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險繳納金額增加。

       

      (二)衛(wèi)生健康支出(類)

      衛(wèi)生健康支出類年初預(yù)算數(shù)31.070912 萬元,與上年相比減少 1.310471 萬元。其中:

      1.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算  11.490331  萬元,與上年相比減少 0.873704  萬元,減少  7.07  %。變動原因:行政單位醫(yī)療保險繳納金額減少。

      2.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算  19.580581  萬元,與上年相比減少 0.436767  萬元,減少  2.18  %。變動原因:事業(yè)單位醫(yī)療保險繳納金額減少。

      (三)農(nóng)林水支出(類)

      農(nóng)林水支出類年初預(yù)算數(shù)1055.079964 萬元,與上年相比增加 61.258933 萬元。其中:

      1.水利支出(款)行政運行(項)。年初預(yù)算  131.019082  萬元,與上年相比增加 22.233932  萬元,增加  20.44  %。變動原因:人員及相應(yīng)工資變動。

      2.水利支出(款)機關(guān)服務(wù)(項)。年初預(yù)算  22.993101  萬元,與上年相比增加 0.932889  萬元,增加  4.23  %。變動原因2023年工資有增加。

      3.水利支出(款)水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項)。年初預(yù)算  413.567781  萬元,與上年相比增加 68.792112  萬元,增加  19.95  %。變動原因:人員經(jīng)費和項目支出增加。

      4.水利支出(款)水利工程建設(shè)(項)。年初預(yù)算  230  萬元,與上年相比減少 70  萬元,減少  23.33  %。變動原因:水利專項業(yè)務(wù)支出減少。

      5.水利支出(款)水利前期工作(項)。年初預(yù)算  5  萬元,與上年相比減少 20.7  萬元,減少  80.55  %。變動原因:項目支出減少。

      6.水利支出(款)水利工程運行與維護(項)。年初預(yù)算  160  萬元,與上年相比增加  160 萬元,增加  100  %。變動原因2024年新增項目支出。

      7.水利支出(款)水資源節(jié)約管理與保護(項)。年初預(yù)算  12.5  萬元,與上年相比減少  5 萬元,減少  28.57  %。主要原因:專項項目支出減少。

      8.水利支出(款)抗旱(項)。年初預(yù)算  50  萬元,與上年相比減少  110 萬元,減少  68.75  %。變動原因:項目支出減少。

      9.水利支出(款)水土保持(項)。年初預(yù)算  5  萬元,與上年相比減少  0 萬元,減少  0  %。變動原因與上年預(yù)算數(shù)相同

      10.水利支出(款)防汛(項)。年初預(yù)算  25 萬元,與上年相比增加  15 萬元,增加  150  %。變動原因:防汛項目支出增加。

      (四)住房保障支出(類)

      住房保障支出類年初預(yù)算數(shù)為  51.055708  萬元,與上年相比增加  4.446059  萬元。其中:

      1.住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預(yù)算 51.055708   萬元,與上年相比增加  4.446059  萬元,增長  9.54  %。變動原因:住房公積金繳費支出增加。

      六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

      鄂溫克族自治旗水利局(部門)2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算  694.879026  萬元,其中:

      (一)人員經(jīng)費  655.743698   萬元。主要包括:基本工資175.707191萬元、津貼補貼212.321376萬元、伙食補助費、獎金4.0799萬元、績效工資31.46124萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費51.984522萬元、醫(yī)療費、職工基本醫(yī)療保險繳費31.070912萬元、其他社會保障繳費10.3347萬元、住房公積金51.055708萬元、其他工資福利支出21.002729萬元、退休費53.88792萬元、生活補助12.8375萬元、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

      (二)公用經(jīng)費  39.135328   萬元。主要包括:辦公費11.6364萬元、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費0.1548萬元、電費2.35萬元、郵電費0.85萬元、取暖費9.478202萬元、物業(yè)管理費0.0288萬元、差旅費1萬、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費0.5萬、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費2.017126萬元、福利費、公務(wù)用車運行維護費3.5萬元、其他交通費用7.02萬元、其他商品和服務(wù)支出0.6萬元、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

      七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

      鄂溫克族自治旗水利局(部門)2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的三公經(jīng)費預(yù)算支出  22.58 萬元,其中因公出國(境)費支出 0 萬元,占 0  %;公務(wù)用車購置及運行維護費支出22.58  萬元,占 100  %;公務(wù)接待費支出  0  萬元,占 0 %。具體情況如下:

      一般公共預(yù)算撥款安排的三公經(jīng)費預(yù)算支出 22.58  萬元,比上年預(yù)算增加   5.46  萬元,增長 31.89 %;其中:

      1.因公出國(境)費預(yù)算支出   0   萬元,比上年預(yù)算增加(減少)     0   萬元,主要原因:與上年預(yù)算數(shù)相同

      2.公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算支出    22.58                                   萬元。其中:

      1)公務(wù)用車購置預(yù)算支出    0    萬元,比上年預(yù)算增加(減少)   0    萬元,主要原因:與上年預(yù)算數(shù)相同

      2)公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出   22.58 萬元,比上年預(yù)算增加  5.46     萬元,主要原因:下鄉(xiāng)任務(wù)增多。

      3.公務(wù)接待費預(yù)算支出      0      萬元,比上年預(yù)算增加(減少)   0     萬元,主要原因:與上年預(yù)算數(shù)相同。

      八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

      鄂溫克族自治旗水利局(部門)2024年度政府性基金支出預(yù)算支出 0 萬元。與上年相比增加(減少) 0 萬元,增長(減少)  0      %。主要原因:本年無政府性基金預(yù)算支出。

      其中:

      1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)管理費用支出(項)支出   0 萬元,主要原因:本年無政府性基金預(yù)算支出。

      九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

      鄂溫克族自治旗水利局(部門)2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出     0  萬元。與上年相比增加(減少) 0 萬元,增長(減少)  0  %。主要原因:本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

      其中:

      1.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出(類)解決歷史遺留問題及改革成本支出(款)“三供一業(yè)”移交補助支出(項)支出萬元,主要原因:本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

      十、項目支出預(yù)算情況說明

      鄂溫克族自治旗水利局(部門)2024年度預(yù)算安排項目     16   個,項目預(yù)算總金額 548.2 萬元。其中,財政本年撥款金額  88.2 萬元,財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 460   萬元,財政專戶管理資金   萬元,單位資金萬元。

      十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

      鄂溫克族自治旗水利局(部門)2024年度機構(gòu)運行經(jīng)費預(yù)算支出     39.135328萬元上年相比增加    2.399556   萬元,增長 6.53  %。主要原因是:行政運行公用經(jīng)費增加。

      十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

      鄂溫克族自治旗水利局(部門)2024年度政府采購支出預(yù)算總額     22.48   萬元,其中:擬采購貨物支出    20.68   萬元、擬采購工程支出  0 萬元、擬購買服務(wù)支出     1.8  萬元。

      十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

      鄂溫克族自治旗水利局(部門)共有車輛   8  輛,其中,一般公務(wù)用車    0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車   0  輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、業(yè)務(wù)用車 0 輛、其他用車輛等。單價50萬元(含)以上的通用設(shè)備臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設(shè)備   0 臺(套)。

      十四、項目績效目標(biāo)情況說明

      鄂溫克族自治旗水利局(部門)2024年度填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目 11  個,公開項目    11 個,公開項目占全部預(yù)算項目的100%。公開填報績效目標(biāo)的項目預(yù)算 88.2  萬元,占全部項目預(yù)算的100%。

       

      第三部分  名詞解釋

       

      一、財政撥款:從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

      二、一般公共預(yù)算撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。

      三、財政專戶管理資金:繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

      四、單位資金:除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入,包括事業(yè)收入(不含教育收費)、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入(包含債務(wù)收入、投資收益等)。

      五、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      七、對個人和家庭的補助:是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

      八、“三公”經(jīng)費:指部門(單位)用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映部門(單位)公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映部門(單位)公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映部門(單位)按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      九、機構(gòu)運行經(jīng)費:指部門(單位)使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用等。

       

      第四部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

       

      本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

      聯(lián)系人:冉洋洋               聯(lián)系電話:8815225


       

      表號 表名
      表1 收支總表
      表2 收入總表
      表3 支出總表
      表4 財政撥款收支總表
      表5 一般公共預(yù)算支出表
      表6 一般公共預(yù)算基本支出表
      表7 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
      表8 政府性基金預(yù)算支出表
      表9 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
      表10 部門項目支出
      表11 項目績效目標(biāo)表
      表12 政府采購預(yù)算表

      表1
      收支總表
      單位:萬元
                 
          預(yù)算數(shù)     預(yù)算數(shù)
      一、一般公共預(yù)算撥款收入 783.08 一、一般公共服務(wù)支出
      二、政府性基金預(yù)算撥款收入 二、外交支出
      三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 三、國防支出
      四、財政專戶管理資金收入 四、公共安全支出
      五、事業(yè)收入 五、教育支出
      六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 六、科學(xué)技術(shù)支出
      七、上級補助收入 七、文化體育旅游與傳媒支出
      八、附屬單位上繳收入 八、社會保障和就業(yè)支出 105.87
      九、其他收入 九、社會保險基金支出
      十、衛(wèi)生健康支出 31.07
      十一、節(jié)能環(huán)保支出
      十二、城市社區(qū)支出
      十三、農(nóng)林水支出 1,055.08
      十四、交通運輸支出
      十五、資源勘探工業(yè)信息等支出
      十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
      十七、金融支出
      十八、援助其他地區(qū)支出
      十九、自然資源海洋氣象等支出
      二十、住房保障支出 51.06
      二十一、糧油物資儲備支出
      二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
      二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
      二十四、預(yù)備費
      二十五、其他支出
      二十六、轉(zhuǎn)移性支付
      二十七、債務(wù)還本支出
      二十八、債務(wù)付息支出
      二十九、債務(wù)發(fā)行費用支出
      三十、抗疫特別國債還本支出
      三十一、與中央財政往來性支出
      本年收入合計 783.08 本年支出合計 1,243.08
      上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 460.00 年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
                  1,243.08             1,243.08
      備注:財政專戶管理資金收入是指教育收費收入;事業(yè)收入不含教育收費收入,下同。

      口徑說明:     一般公共預(yù)算撥款收入:取值口徑為部門預(yù)算編制二上細化表,【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金 ,114外國政府和國際組織贈款;【資金來源】=本級財力-11年初安排,12預(yù)估,上級補助-21年初安排,22預(yù)估     政府性基金預(yù)算撥款收入:取值口徑為部門預(yù)算編制二上細化表,【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ,122專項債券;【資金來源】=本級財力-11年初安排,12預(yù)估,上級補助-21年初安排,22預(yù)估     國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入:取值口徑為部門預(yù)算編制二上細化表,【資金性質(zhì)】=13國有資本經(jīng)營預(yù)算資金;【資金來源】=本級財力-11年初安排,12預(yù)估,上級補助-21年初安排,22預(yù)估     財政專戶管理資金收入:取值口徑為部門預(yù)算編制二上細化表,【資金性質(zhì)】=2財政專戶管理資金;【資金來源】=本級財力-13預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預(yù)計結(jié)余, 16年終結(jié)余, 上級補助-23預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預(yù)計結(jié)余, 26年終結(jié)余 事業(yè)收入,事業(yè)單位經(jīng)營收入,上級補助收入,附屬單位上繳收入,其他收入:取值口徑為部門預(yù)算編制二上細化【收入預(yù)算表】     年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:=【資金來源】為13預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預(yù)計結(jié)余, 16年終結(jié)余,23預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預(yù)計結(jié)余, 26年終結(jié)余數(shù)據(jù)之和     年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:=收入總計-本年支出合計

      表2
      收入總表 收入總表
      單位:萬元
      部門(單位)代碼 部門(單位)名稱 合計 本年收入 本年收入 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
      小計 一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算 國有資本經(jīng)營預(yù)算 財政專戶管理資金 事業(yè)收入 事業(yè)單位經(jīng)營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入 小計 一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算 國有資本經(jīng)營預(yù)算 財政專戶管理資金 單位資金
      320 鄂溫克族自治旗水利局(部門) 1,243.08 783.08 783.08 460.00 460.00
      320001 鄂溫克族自治旗水利局 805.45 345.45 345.45 460.00 460.00
      320002 鄂溫克族自治旗水利事業(yè)發(fā)展中心 437.63 437.63 437.63
      合計 1,243.08 783.08 783.08 460.00 460.00
      口徑說明:     取值口徑為部門預(yù)算編制二上細化表     本年收入     一般公共預(yù)算:【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金,112一般債券,113外國政府和國際組織貸款,114外國政府和國際組織贈款;【資金來源】=本級財力—11年初安排,12預(yù)估,上級補助—21年初安排,22預(yù)估     政府性基金預(yù)算:【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ,122專項債券;【資金來源】=本級財力—11年初安排,12預(yù)估,上級補助—21年初安排,22預(yù)估     國有資本經(jīng)營預(yù)算:【資金性質(zhì)】=13國有資本經(jīng)營預(yù)算資金;【資金來源】=本級財力—11年初安排,12預(yù)估,上級補助—21年初安排,22預(yù)估     財政專戶管理資金:【資金性質(zhì)】=2財政專戶管理資金;【資金來源】=本級財力—13預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預(yù)計結(jié)余, 16年終結(jié)余, 上級補助—23預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預(yù)計結(jié)余, 26年終結(jié)余 事業(yè)收入,事業(yè)單位經(jīng)營收入,上級補助收入,附屬單位上繳收入,其他收入:取值口徑為部門預(yù)算編制二上細化【收入預(yù)算表】     上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余     一般公共預(yù)算:【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金,112一般債券,113外國政府和國際組織貸款,114外國政府和國際組織贈款;【資金來源】≠本級財力—11年初安排,12預(yù)估,上級補助—21年初安排,22預(yù)估     政府性基金預(yù)算:【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ,122專項債券;【資金來源】≠本級財力—11年初安排,12預(yù)估,上級補助—21年初安排,22預(yù)估     國有資本經(jīng)營預(yù)算:【資金性質(zhì)】=13國有資本經(jīng)營預(yù)算資金;【資金來源】≠本級財力—11年初安排,12預(yù)估,上級補助—21年初安排,22預(yù)估     財政專戶管理資金:【資金性質(zhì)】=2財政專戶管理資金;【資金來源】≠本級財力—11年初安排,12預(yù)估,上級補助—21年初安排,22預(yù)估     單位資金:【資金性質(zhì)】=31事業(yè)收入資金,32上級補助收入資金,33附屬單位上繳收入資金,34事業(yè)單位經(jīng)營收入資金,39其他收入資金;【資金來源】≠本級財力—11年初安排,12預(yù)估,上級補助—21年初安排,22預(yù)估 口徑說明:     取值口徑為部門預(yù)算編制二上細化表     本年收入     一般公共預(yù)算:【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金,112一般債券,113外國政府和國際組織貸款,114外國政府和國際組織贈款;【資金來源】=本級財力—11年初安排,12預(yù)估,上級補助—21年初安排,22預(yù)估     政府性基金預(yù)算:【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ,122專項債券;【資金來源】=本級財力—11年初安排,12預(yù)估,上級補助—21年初安排,22預(yù)估     國有資本經(jīng)營預(yù)算:【資金性質(zhì)】=13國有資本經(jīng)營預(yù)算資金;【資金來源】=本級財力—11年初安排,12預(yù)估,上級補助—21年初安排,22預(yù)估     財政專戶管理資金:【資金性質(zhì)】=2財政專戶管理資金;【資金來源】=本級財力—13預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預(yù)計結(jié)余, 16年終結(jié)余, 上級補助—23預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預(yù)計結(jié)余, 26年終結(jié)余 事業(yè)收入,事業(yè)單位經(jīng)營收入,上級補助收入,附屬單位上繳收入,其他收入:取值口徑為部門預(yù)算編制二上細化【收入預(yù)算表】     上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余     一般公共預(yù)算:【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金,112一般債券,113外國政府和國際組織貸款,114外國政府和國際組織贈款;【資金來源】≠本級財力—11年初安排,12預(yù)估,上級補助—21年初安排,22預(yù)估     政府性基金預(yù)算:【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ,122專項債券;【資金來源】≠本級財力—11年初安排,12預(yù)估,上級補助—21年初安排,22預(yù)估     國有資本經(jīng)營預(yù)算:【資金性質(zhì)】=13國有資本經(jīng)營預(yù)算資金;【資金來源】≠本級財力—11年初安排,12預(yù)估,上級補助—21年初安排,22預(yù)估     財政專戶管理資金:【資金性質(zhì)】=2財政專戶管理資金;【資金來源】≠本級財力—11年初安排,12預(yù)估,上級補助—21年初安排,22預(yù)估     單位資金:【資金性質(zhì)】=31事業(yè)收入資金,32上級補助收入資金,33附屬單位上繳收入資金,34事業(yè)單位經(jīng)營收入資金,39其他收入資金;【資金來源】≠本級財力—11年初安排,12預(yù)估,上級補助—21年初安排,22預(yù)估
      表3
      支出總表
      單位:萬元
      科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出 事業(yè)單位經(jīng)營支出 上繳上級支出 對附屬單位補助支出
      208 社會保障和就業(yè)支出 105.87 105.87
      20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 105.87 105.87
      2080501 行政單位離退休 22.01 22.01
      2080502 事業(yè)單位離退休 31.88 31.88
      2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 51.98 51.98
      210 衛(wèi)生健康支出 31.07 31.07
      21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 31.07 31.07
      2101101 行政單位醫(yī)療 11.49 11.49
      2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 19.58 19.58
      213 農(nóng)林水支出 1,055.08 506.88 548.20
      21303 水利 1,055.08 506.88 548.20
      2130301 行政運行 131.02 131.02
      2130303 機關(guān)服務(wù) 22.99 22.99
      2130304 水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 413.57 352.87 60.70
      2130305 水利工程建設(shè) 230.00 230.00
      2130306 水利工程運行與維護 160.00 160.00
      2130308 水利前期工作 5.00 5.00
      2130310 水土保持 5.00 5.00
      2130311 水資源節(jié)約管理與保護 12.50 12.50
      2130314 防汛 25.00 25.00
      2130315 抗旱 50.00 50.00
      221 住房保障支出 51.06 51.06
      22102 住房改革支出 51.06 51.06
      2210201 住房公積金 51.06 51.06
      合計 1,243.08 694.88 548.20
      口徑說明:     取值口徑為部門預(yù)算編制二上細化表。     基本支出:【項目類別】包含為11工資福利支出,12對個人和家庭補助支出,21公用經(jīng)費。     項目支出:【項目類別】不包含11工資福利支出,12對個人和家庭補助支出,21公用經(jīng)費,【資金性質(zhì)】不等于34事業(yè)單位經(jīng)營收入資金。     事業(yè)單位經(jīng)營支出:取值口徑為部門預(yù)算編制二上細化【收入預(yù)算表】。     上繳上級支出:取值口徑為部門預(yù)算編制二上細化【收入預(yù)算表】。     對附屬單位補助支出:取值口徑為部門預(yù)算編制二上細化【收入預(yù)算表】。
      表4
      財政撥款收支總表
      單位:萬元
                 
      項目 預(yù)算數(shù) 項目 預(yù)算數(shù)
      一、本年收入 783.08 一、本年支出 1,243.08
      (一)一般公共預(yù)算撥款 783.08 (一)一般公共服務(wù)支出
      (二)政府性基金預(yù)算撥款 (二)外交支出
      (三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 (三)國防支出
      二、上年結(jié)轉(zhuǎn) 460.00 (四)公共安全支出
      (一)一般公共預(yù)算撥款 460.00 (五)教育支出
      (二)政府性基金預(yù)算撥款 (六)科學(xué)技術(shù)支出
      (三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 (七)文化體育旅游與傳媒支出
      (八)社會保障和就業(yè)支出 105.87
      (九)社會保險基金支出
      (十)衛(wèi)生健康支出 31.07
      (十一)節(jié)能環(huán)保支出
      (十二)城市社區(qū)支出
      (十三)農(nóng)林水支出 1,055.08
      (十四)交通運輸支出
      (十五)資源勘探工業(yè)信息等支出
      (十六)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
      (十七)金融支出
      (十八)援助其他地區(qū)支出
      (十九)自然資源海洋氣象等支出
      (二十)住房保障支出 51.06
      (二十一)糧油物資儲備支出
      (二十二)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
      (二十三)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
      (二十四)預(yù)備費
      (二十五)其他支出
      (二十六)轉(zhuǎn)移性支付
      (二十七)債務(wù)還本支出
      (二十八)債務(wù)付息支出
      (二十九)債務(wù)發(fā)行費用支出
      (三十)抗疫特別國債還本支出 
      (三十一)與中央財政往來性支出
      二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
                  1,243.08             1,243.08
      口徑說明:     一、本年收入:取值口徑與[1收支總表]收入取值一致     二、上年結(jié)轉(zhuǎn):     (一)一般公共預(yù)算撥款【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金 ,114外國政府和國際組織贈款;     (二)政府性基金預(yù)算撥款【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ,122專項債券;     (三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款【資金性質(zhì)】=13國有資本經(jīng)營預(yù)算資金;     【資金來源】=本級財力-13預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預(yù)計結(jié)余, 16年終結(jié)余, 上級補助-23預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預(yù)計結(jié)余, 26年終結(jié)余     三、本年支出:根據(jù)支出功能分類進行對應(yīng)取數(shù)
      表5
      一般公共預(yù)算支出表
      單位:萬元
      科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出
      小計 人員經(jīng)費 公用經(jīng)費
      208 社會保障和就業(yè)支出 105.87 105.87 105.87
      20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 105.87 105.87 105.87
      2080501 行政單位離退休 22.01 22.01 22.01
      2080502 事業(yè)單位離退休 31.88 31.88 31.88
      2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 51.98 51.98 51.98
      210 衛(wèi)生健康支出 31.07 31.07 31.07
      21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 31.07 31.07 31.07
      2101101 行政單位醫(yī)療 11.49 11.49 11.49
      2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 19.58 19.58 19.58
      213 農(nóng)林水支出 1,055.08 506.88 467.74 39.14 548.20
      21303 水利 1,055.08 506.88 467.74 39.14 548.20
      2130301 行政運行 131.02 131.02 107.40 23.61
      2130303 機關(guān)服務(wù) 22.99 22.99 20.41 2.58
      2130304 水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 413.57 352.87 339.93 12.94 60.70
      2130305 水利工程建設(shè) 230.00 230.00
      2130306 水利工程運行與維護 160.00 160.00
      2130308 水利前期工作 5.00 5.00
      2130310 水土保持 5.00 5.00
      2130311 水資源節(jié)約管理與保護 12.50 12.50
      2130314 防汛 25.00 25.00
      2130315 抗旱 50.00 50.00
      221 住房保障支出 51.06 51.06 51.06
      22102 住房改革支出 51.06 51.06 51.06
      2210201 住房公積金 51.06 51.06 51.06
            1,243.08 694.88 655.74 39.14 548.20
      口徑說明:     人員經(jīng)費:【項目類別】包含為11工資福利支出,12對個人和家庭補助支出。     公用經(jīng)費:【項目類別】包含為21公用經(jīng)費。     項目支出:【項目類別】不包含11工資福利支出,12對個人和家庭補助支出,21公用經(jīng)費,【資金性質(zhì)】不等于34事業(yè)單位經(jīng)營收入資金。
      表6
      一般公共預(yù)算基本支出表
        單位:萬元
      部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目 本年一般公共預(yù)算基本支出
      科目編碼 科目名稱 合計 人員經(jīng)費 公用經(jīng)費
      301 工資福利支出 589.02 589.02
      30101 基本工資 175.71 175.71
      30102 津貼補貼 212.32 212.32
      30103 獎金 4.08 4.08
      30107 績效工資 31.46 31.46
      30108 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 51.98 51.98
      30110 職工基本醫(yī)療保險繳費 31.07 31.07
      30112 其他社會保障繳費 10.33 10.33
      30113 住房公積金 51.06 51.06
      30199 其他工資福利支出 21.00 21.00
      302 商品和服務(wù)支出 39.14 39.14
      30201 辦公費 11.64 11.64
      30205 水費 0.15 0.15
      30206 電費 2.35 2.35
      30207 郵電費 0.85 0.85
      30208 取暖費 9.48 9.48
      30209 物業(yè)管理費 0.03 0.03
      30211 差旅費 1.00 1.00
      30226 勞務(wù)費 0.50 0.50
      30228 工會經(jīng)費 2.02 2.02
      30231 公務(wù)用車運行維護費 3.50 3.50
      30239 其他交通費用 7.02 7.02
      30299 其他商品和服務(wù)支出 0.60 0.60
      303 對個人和家庭的補助 66.73 66.73
      30302 退休費 53.89 53.89
      30305 生活補助 12.84 12.84
      合計 694.88 655.74 39.14
      口徑說明:     根據(jù)部門經(jīng)濟分類取值基本支出數(shù)據(jù)。
      表7
      一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
      單位:萬元
      單位名稱 2023年預(yù)算數(shù) 2023年執(zhí)行數(shù) 2023年執(zhí)行數(shù) 2024年預(yù)算數(shù)
      "三公"經(jīng)費合計 因公出國(境)費 公務(wù)用車購置及運行費 公務(wù)接待費 "三公"經(jīng)費合計 因公出國(境)費 公務(wù)用車購置及運行費 公務(wù)用車購置及運行費 公務(wù)接待費 "三公"經(jīng)費合計 因公出國(境)費 公務(wù)用車購置及運行費 公務(wù)接待費
      小計 公務(wù)用車購置費 公務(wù)用車運行維護費 小計 公務(wù)用車購置費 公務(wù)用車運行維護費 小計 公務(wù)用車購置費 公務(wù)用車運行維護費
      320001-鄂溫克族自治旗水利局 8.02 0.00 8.02 0.00 8.02 0.00 3.55 0.00 3.55 0.00 3.55 0.00 12.58 0.00 12.58 0.00 12.58 0.00
      320002-鄂溫克族自治旗水利事業(yè)發(fā)展中心 9.10 0.00 9.10 0.00 9.10 0.00 8.32 0.00 8.32 0.00 8.32 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00
      口徑說明:     根據(jù)部門(單位)取值三公經(jīng)費,部門經(jīng)濟分類分別為:     30212-因公出國(境)費用, 31013-公務(wù)用車購置, 30913-公務(wù)用車購置, 30231-公務(wù)用車運行維護費, 30217-公務(wù)接待費。 口徑說明:     根據(jù)部門(單位)取值三公經(jīng)費,部門經(jīng)濟分類分別為:     30212-因公出國(境)費用, 31013-公務(wù)用車購置, 30913-公務(wù)用車購置, 30231-公務(wù)用車運行維護費, 30217-公務(wù)接待費。
      表8
      政府性基金預(yù)算支出表
      單位:萬元
      科目編碼 科目名稱 本年政府性基金預(yù)算支出
      合計 基本支出 項目支出
            0.00
      口徑說明:   【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ,122專項債券
      本單位不涉及此項內(nèi)容
      表9
      國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
      單位:萬元
      科目編碼 科目名稱 本年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
      合計 基本支出 項目支出
      合計 0.00
      口徑說明:   【資金性質(zhì)】=13國有資本經(jīng)營預(yù)算資金
      本單位不涉及此項內(nèi)容
      表10
      項目支出表
      單位:萬元
      類型 項目名稱 單位編碼 項目單位 合計 本年撥款 財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 財政專戶管理資金 單位資金
      一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算 國有資本經(jīng)營預(yù)算 一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算 國有資本經(jīng)營預(yù)算
      部門預(yù)算項目 一河一策 320001 鄂溫克族自治旗水利局 20.70 20.70
      部門預(yù)算項目 全旗用水量統(tǒng)計調(diào)查 320001 鄂溫克族自治旗水利局 1.00 1.00
      部門預(yù)算項目 農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)測算工作 320001 鄂溫克族自治旗水利局 5.00 5.00
      部門預(yù)算項目 在線監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)信號費 320001 鄂溫克族自治旗水利局 1.50 1.50
      部門預(yù)算項目 地下水調(diào)查、地表水調(diào)查 320001 鄂溫克族自治旗水利局 3.00 3.00
      部門預(yù)算項目 地表水在線監(jiān)測維修,地下水在線監(jiān)測維修 320001 鄂溫克族自治旗水利局 2.00 2.00
      專項資金項目 當(dāng)年專項-呼財債【2023】783號小型水庫維修養(yǎng)護 320001 鄂溫克族自治旗水利局 160.00 160.00
      部門預(yù)算項目 往年專項-呼財農(nóng)【2018】1312號莫和爾圖防洪工程監(jiān)理費 320001 鄂溫克族自治旗水利局 20.00 20.00
      部門預(yù)算項目 往年專項-呼財農(nóng)【2020】14號2020年水利發(fā)展資金中小河流治理工程(4) 320001 鄂溫克族自治旗水利局 200.00 200.00
      部門預(yù)算項目 往年專項-呼財農(nóng)【2021】260號2021年抗旱水源工程 320001 鄂溫克族自治旗水利局 50.00 50.00
      部門預(yù)算項目 往年專項-呼財農(nóng)(2020)14號2020年水利發(fā)展資金中小河流治理工程(3) 320001 鄂溫克族自治旗水利局 30.00 30.00
      部門預(yù)算項目 河湖長制辦公經(jīng)費 320001 鄂溫克族自治旗水利局 20.00 20.00
      部門預(yù)算項目 其他辦公費 320002 鄂溫克族自治旗水利事業(yè)發(fā)展中心 5.00 5.00
      部門預(yù)算項目 水土保持 320002 鄂溫克族自治旗水利事業(yè)發(fā)展中心 5.00 5.00
      部門預(yù)算項目 水資源節(jié)約管理與保護 320002 鄂溫克族自治旗水利事業(yè)發(fā)展中心 5.00 5.00
      部門預(yù)算項目 防汛經(jīng)費 320002 鄂溫克族自治旗水利事業(yè)發(fā)展中心 20.00 20.00
        548.20 88.20 460.00
      口徑說明:     一般公共預(yù)算撥款收入:【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金 ,114外國政府和國際組織贈款;【資金來源】=本級財力-11年初安排,12預(yù)估,上級補助-21年初安排,22預(yù)估     政府性基金預(yù)算撥款收入:【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ,122專項債券;【資金來源】=本級財力-11年初安排,12預(yù)估,上級補助-21年初安排,22預(yù)估     國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入:【資金性質(zhì)】=13國有資本經(jīng)營預(yù)算資金;【資金來源】=本級財力-11年初安排,12預(yù)估,上級補助-21年初安排,22預(yù)估     財政專戶管理資金收入:【資金性質(zhì)】=2財政專戶管理資金;【資金來源】=本級財力-13預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預(yù)計結(jié)余, 16年終結(jié)余, 上級補助-23預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預(yù)計結(jié)余, 26年終結(jié)余     事業(yè)收入,事業(yè)單位經(jīng)營收入,上級補助收入,附屬單位上繳收入,其他收入:取值口徑為部門預(yù)算編制二上細化【收入預(yù)算表】
      表12
      項目績效目標(biāo)表 項目績效目標(biāo)表
      單位:萬元
      項目名稱 項目單位 項目類別 預(yù)算數(shù) 年度績效目標(biāo) 一級指標(biāo) 二級指標(biāo) 三級指標(biāo) 指標(biāo)性質(zhì) 指標(biāo)方向 目標(biāo)值 計量單位 分值
      年度考核獎 320001-鄂溫克族自治旗水利局 工資福利支出 3.91 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
      時效指標(biāo) 發(fā)放及時率 正向 等于 100 % 22.5
      效益指標(biāo) 經(jīng)濟效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
      320002-鄂溫克族自治旗水利事業(yè)發(fā)展中心 工資福利支出 6.00 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 時效指標(biāo) 發(fā)放及時率 正向 等于 100 % 22.5
      數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
      效益指標(biāo) 經(jīng)濟效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
      住房公積金(在職) 320001-鄂溫克族自治旗水利局 工資福利支出 19.10 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
      科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      時效指標(biāo) 發(fā)放及時率 正向 等于 100 % 22.5
      效益指標(biāo) 經(jīng)濟效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
      320002-鄂溫克族自治旗水利事業(yè)發(fā)展中心 工資福利支出 30.50 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 效益指標(biāo) 經(jīng)濟效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
      產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
      科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      時效指標(biāo) 發(fā)放及時率 正向 等于 100 % 22.5
      失業(yè)保險(在職) 320001-鄂溫克族自治旗水利局 工資福利支出 0.69 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
      科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      失業(yè)保險(在職) 320001-鄂溫克族自治旗水利局 工資福利支出 0.69 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 時效指標(biāo) 發(fā)放及時率 正向 等于 100 % 22.5
      效益指標(biāo) 經(jīng)濟效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
      320002-鄂溫克族自治旗水利事業(yè)發(fā)展中心 工資福利支出 2.15 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
      科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      時效指標(biāo) 發(fā)放及時率 正向 等于 100 % 22.5
      效益指標(biāo) 經(jīng)濟效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
      工傷保險(在職) 320001-鄂溫克族自治旗水利局 工資福利支出 0.54 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 效益指標(biāo) 經(jīng)濟效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
      產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
      科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      時效指標(biāo) 發(fā)放及時率 正向 等于 100 % 22.5
      320002-鄂溫克族自治旗水利事業(yè)發(fā)展中心 工資福利支出 0.86 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
      科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      時效指標(biāo) 發(fā)放及時率 正向 等于 100 % 22.5
      效益指標(biāo) 經(jīng)濟效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
      職工基本醫(yī)療保險繳費(在職) 320001-鄂溫克族自治旗水利局 工資福利支出 11.31 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 效益指標(biāo) 經(jīng)濟效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
      產(chǎn)出指標(biāo) 時效指標(biāo) 發(fā)放及時率 正向 等于 100 % 22.5
      數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
      320002-鄂溫克族自治旗水利事業(yè)發(fā)展中心 工資福利支出 18.09 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 效益指標(biāo) 經(jīng)濟效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
      產(chǎn)出指標(biāo) 時效指標(biāo) 發(fā)放及時率 正向 等于 100 % 22.5
      數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
      機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(在職) 320001-鄂溫克族自治旗水利局 工資福利支出 20.30 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 時效指標(biāo) 發(fā)放及時率 正向 等于 100 % 22.5
      機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(在職) 320001-鄂溫克族自治旗水利局 工資福利支出 20.30 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
      效益指標(biāo) 經(jīng)濟效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
      320002-鄂溫克族自治旗水利事業(yè)發(fā)展中心 工資福利支出 31.69 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
      時效指標(biāo) 發(fā)放及時率 正向 等于 100 % 22.5
      效益指標(biāo) 經(jīng)濟效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
      大病保險 320001-鄂溫克族自治旗水利局 工資福利支出 0.18 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 效益指標(biāo) 經(jīng)濟效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
      產(chǎn)出指標(biāo) 時效指標(biāo) 發(fā)放及時率 正向 等于 100 % 22.5
      數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
      320002-鄂溫克族自治旗水利事業(yè)發(fā)展中心 工資福利支出 0.29 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 效益指標(biāo) 經(jīng)濟效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
      產(chǎn)出指標(biāo) 時效指標(biāo) 發(fā)放及時率 正向 等于 100 % 22.5
      數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
      科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      工資性支出 320001-鄂溫克族自治旗水利局 工資福利支出 158.55 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 時效指標(biāo) 發(fā)放及時率 正向 等于 100 % 22.5
      數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
      效益指標(biāo) 經(jīng)濟效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
      320002-鄂溫克族自治旗水利事業(yè)發(fā)展中心 工資福利支出 248.21 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
      科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      時效指標(biāo) 發(fā)放及時率 正向 等于 100 % 22.5
      效益指標(biāo) 經(jīng)濟效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
      殘疾人保障金 320001-鄂溫克族自治旗水利局 工資福利支出 2.38 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 效益指標(biāo) 經(jīng)濟效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
      產(chǎn)出指標(biāo) 時效指標(biāo) 發(fā)放及時率 正向 等于 100 % 22.5
      數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
      320002-鄂溫克族自治旗水利事業(yè)發(fā)展中心 工資福利支出 3.72 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
      科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      時效指標(biāo) 發(fā)放及時率 正向 等于 100 % 22.5
      效益指標(biāo) 經(jīng)濟效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
      2023年零星工資 320001-鄂溫克族自治旗水利局 工資福利支出 2.27 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 效益指標(biāo) 經(jīng)濟效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
      產(chǎn)出指標(biāo) 時效指標(biāo) 發(fā)放及時率 正向 等于 100 % 22.5
      數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
      科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      320002-鄂溫克族自治旗水利事業(yè)發(fā)展中心 工資福利支出 5.22 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
      科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      時效指標(biāo) 發(fā)放及時率 正向 等于 100 % 22.5
      效益指標(biāo) 經(jīng)濟效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
      遺屬補助 320001-鄂溫克族自治旗水利局 對個人和家庭補助支出 4.77 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
      時效指標(biāo) 發(fā)放及時率 正向 等于 100 % 22.5
      效益指標(biāo) 經(jīng)濟效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
      320002-鄂溫克族自治旗水利事業(yè)發(fā)展中心 對個人和家庭補助支出 7.49 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
      時效指標(biāo) 發(fā)放及時率 正向 等于 100 % 22.5
      遺屬補助 320002-鄂溫克族自治旗水利事業(yè)發(fā)展中心 對個人和家庭補助支出 7.49 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 效益指標(biāo) 經(jīng)濟效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
      退休費 320001-鄂溫克族自治旗水利局 對個人和家庭補助支出 22.01 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 效益指標(biāo) 經(jīng)濟效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
      產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
      科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      時效指標(biāo) 發(fā)放及時率 正向 等于 100 % 22.5
      320002-鄂溫克族自治旗水利事業(yè)發(fā)展中心 對個人和家庭補助支出 31.88 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 效益指標(biāo) 經(jīng)濟效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
      產(chǎn)出指標(biāo) 時效指標(biāo) 發(fā)放及時率 正向 等于 100 % 22.5
      數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
      編外長聘人員工資 320001-鄂溫克族自治旗水利局 編制外長期聘用人員工資 11.43 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 預(yù)算編制質(zhì)量=(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 22.5
      數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      效益指標(biāo) 經(jīng)濟效益指標(biāo) 三公經(jīng)費控制率=(實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù))x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
      運轉(zhuǎn)保障率 正向 等于 100 % 22.5
      320002-鄂溫克族自治旗水利事業(yè)發(fā)展中心 編制外長期聘用人員工資 2.40 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      質(zhì)量指標(biāo) 預(yù)算編制質(zhì)量=(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 22.5
      效益指標(biāo) 經(jīng)濟效益指標(biāo) 運轉(zhuǎn)保障率 正向 等于 100 % 22.5
      三公經(jīng)費控制率=(實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù))x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
      編外長聘人員公積金 320001-鄂溫克族自治旗水利局 編制外長期聘用人員工資 0.78 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 預(yù)算編制質(zhì)量=(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 22.5
      數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      效益指標(biāo) 經(jīng)濟效益指標(biāo) 三公經(jīng)費控制率=(實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù))x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
      運轉(zhuǎn)保障率 正向 等于 100 % 22.5
      編外長聘人員社保(五險) 320001-鄂溫克族自治旗水利局 編制外長期聘用人員工資 4.85 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      質(zhì)量指標(biāo) 預(yù)算編制質(zhì)量=(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 22.5
      效益指標(biāo) 經(jīng)濟效益指標(biāo) 三公經(jīng)費控制率=(實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù))x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
      運轉(zhuǎn)保障率 正向 等于 100 % 22.5
      320002-鄂溫克族自治旗水利事業(yè)發(fā)展中心 編制外長期聘用人員工資 1.54 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 預(yù)算編制質(zhì)量=(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 22.5
      數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      效益指標(biāo) 經(jīng)濟效益指標(biāo) 三公經(jīng)費控制率=(實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù))x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
      運轉(zhuǎn)保障率 正向 等于 100 % 22.5
      退休人員公用經(jīng)費 320001-鄂溫克族自治旗水利局 公用經(jīng)費 0.60 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 效益指標(biāo) 經(jīng)濟效益指標(biāo) 三公經(jīng)費控制率=(實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù))x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
      運轉(zhuǎn)保障率 正向 等于 100 % 22.5
      產(chǎn)出指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 預(yù)算編制質(zhì)量=(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 22.5
      數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      320002-鄂溫克族自治旗水利事業(yè)發(fā)展中心 公用經(jīng)費 1.20 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 效益指標(biāo) 經(jīng)濟效益指標(biāo) 運轉(zhuǎn)保障率 正向 等于 100 % 22.5
      三公經(jīng)費控制率=(實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù))x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
      產(chǎn)出指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 預(yù)算編制質(zhì)量=(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 22.5
      數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      公務(wù)交通補貼 320001-鄂溫克族自治旗水利局 公用經(jīng)費 7.02 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 效益指標(biāo) 經(jīng)濟效益指標(biāo) 三公經(jīng)費控制率=(實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù))x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
      運轉(zhuǎn)保障率 正向 等于 100 % 22.5
      產(chǎn)出指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 預(yù)算編制質(zhì)量=(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 22.5
      公務(wù)交通補貼 320001-鄂溫克族自治旗水利局 公用經(jīng)費 7.02 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      交通費 320001-鄂溫克族自治旗水利局 公用經(jīng)費 2.50 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 預(yù)算編制質(zhì)量=(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 22.5
      數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      效益指標(biāo) 經(jīng)濟效益指標(biāo) 三公經(jīng)費控制率=(實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù))x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
      運轉(zhuǎn)保障率 正向 等于 100 % 22.5
      工會經(jīng)費 320001-鄂溫克族自治旗水利局 公用經(jīng)費 0.78 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 預(yù)算編制質(zhì)量=(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 22.5
      數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      效益指標(biāo) 經(jīng)濟效益指標(biāo) 三公經(jīng)費控制率=(實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù))x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
      運轉(zhuǎn)保障率 正向 等于 100 % 22.5
      320002-鄂溫克族自治旗水利事業(yè)發(fā)展中心 公用經(jīng)費 1.24 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      質(zhì)量指標(biāo) 預(yù)算編制質(zhì)量=(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 22.5
      效益指標(biāo) 經(jīng)濟效益指標(biāo) 運轉(zhuǎn)保障率 正向 等于 100 % 22.5
      三公經(jīng)費控制率=(實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù))x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
      一般公用經(jīng)費 320001-鄂溫克族自治旗水利局 公用經(jīng)費 8.50 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 效益指標(biāo) 經(jīng)濟效益指標(biāo) 三公經(jīng)費控制率=(實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù))x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
      運轉(zhuǎn)保障率 正向 等于 100 % 22.5
      產(chǎn)出指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 預(yù)算編制質(zhì)量=(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 22.5
      數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      320002-鄂溫克族自治旗水利事業(yè)發(fā)展中心 公用經(jīng)費 7.50 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      質(zhì)量指標(biāo) 預(yù)算編制質(zhì)量=(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 22.5
      一般公用經(jīng)費 320002-鄂溫克族自治旗水利事業(yè)發(fā)展中心 公用經(jīng)費 7.50 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 效益指標(biāo) 經(jīng)濟效益指標(biāo) 三公經(jīng)費控制率=(實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù))x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
      運轉(zhuǎn)保障率 正向 等于 100 % 22.5
      取暖費 320001-鄂溫克族自治旗水利局 公用經(jīng)費 9.48 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      質(zhì)量指標(biāo) 預(yù)算編制質(zhì)量=(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 22.5
      效益指標(biāo) 經(jīng)濟效益指標(biāo) 三公經(jīng)費控制率=(實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù))x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
      運轉(zhuǎn)保障率 正向 等于 100 % 22.5
      黨建經(jīng)費 320001-鄂溫克族自治旗水利局 公用經(jīng)費 0.32 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 效益指標(biāo) 經(jīng)濟效益指標(biāo) 運轉(zhuǎn)保障率 正向 等于 100 % 22.5
      三公經(jīng)費控制率=(實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù))x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
      產(chǎn)出指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 預(yù)算編制質(zhì)量=(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 22.5
      數(shù)量指標(biāo) 科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)測算工作 320001-鄂溫克族自治旗水利局 部門預(yù)算項目 5.00 本期申請預(yù)算旨在開展2024年度農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)測算工作,有效實現(xiàn)保障農(nóng)田灌溉水測算工作正常開展,持續(xù)改善全旗農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境的目的。 產(chǎn)出指標(biāo) 時效指標(biāo) 農(nóng)田灌溉水測算工作開展天數(shù) 正向 大于等于 50 5
      土壤水堪儀器購置時限 反向 小于等于 60 5
      質(zhì)量指標(biāo) 農(nóng)田灌溉水測算工作合格率 正向 大于等于 90 % 7
      土壤水堪儀器驗收合格率 正向 等于 100 % 8
      成本指標(biāo) 購買土壤水堪儀器費用 反向 小于等于 2 萬元 5
      農(nóng)田灌溉水測算工作經(jīng)費 反向 小于等于 3 萬元 5
      數(shù)量指標(biāo) 農(nóng)田灌溉水測算工作人員數(shù)量 正向 大于等于 3 2
      檢查人員數(shù)量 正向 大于等于 3 2
      加油量 正向 大于等于 1515 2
      車輛維修次數(shù) 正向 大于等于 6 2
      購買土壤水堪儀器數(shù)量 正向 大于等于 1 5
      農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)測算工作 320001-鄂溫克族自治旗水利局 部門預(yù)算項目 5.00 本期申請預(yù)算旨在開展2024年度農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)測算工作,有效實現(xiàn)保障農(nóng)田灌溉水測算工作正常開展,持續(xù)改善全旗農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境的目的。 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 住宿天數(shù) 正向 大于等于 10 2
      效益指標(biāo) 社會效益 保障農(nóng)田灌溉水測算工作正常開展 定性 明顯保障 15
      可持續(xù)影響 改善全旗農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境 定性 持續(xù)改善 15
      滿意度指標(biāo) 服務(wù)對象滿意度 群眾滿意度 正向 大于等于 90 % 10
      河湖長制辦公經(jīng)費 320001-鄂溫克族自治旗水利局 部門預(yù)算項目 20.00 通過開展本年度河湖長制工作,保障保障河湖長制辦公工作,持續(xù)改善河湖面貌。 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 購買辦公用品種類 正向 大于等于 5 2
      檢查次數(shù) 正向 大于等于 150 2
      公車加油量 正向 大于等于 4950 2
      雇傭機械設(shè)備次數(shù) 正向 大于等于 20 3
      宣傳手冊條幅數(shù)量 正向 大于等于 100 3
      制作公示牌數(shù)量 正向 大于等于 50 3
      質(zhì)量指標(biāo) 購買辦公用品合格率 正向 大于等于 90 % 5
      公車正常運行率 正向 大于等于 90 % 5
      機械設(shè)備作業(yè)合格率 正向 大于等于 90 % 2.5
      河湖長制宣傳覆蓋率 正向 大于等于 90 % 2.5
      時效指標(biāo) 辦公用品購置時限 反向 小于等于 60 5
      河湖長制宣傳檢查工作開展及時性 定性 及時 5
      成本指標(biāo) 購買辦公用品費用 反向 小于等于 2 萬元 2
      公車加油費 反向 小于等于 4 萬元 2
      雇傭機械設(shè)備費 反向 小于等于 2 萬元 2
      購買宣傳手冊條幅費 反向 小于等于 4 萬元 2
      制作公示牌費 反向 小于等于 4 萬元 1
      人員成本 反向 小于等于 4 萬元 1
      效益指標(biāo) 社會效益 保障河湖長制辦公工作 定性 有效保障 15
      河湖長制辦公經(jīng)費 320001-鄂溫克族自治旗水利局 部門預(yù)算項目 20.00 通過開展本年度河湖長制工作,保障保障河湖長制辦公工作,持續(xù)改善河湖面貌。 效益指標(biāo) 可持續(xù)影響 推進河湖面貌持續(xù)改善 定性 持續(xù)推進 15
      滿意度指標(biāo) 服務(wù)對象滿意度 群眾滿意度 正向 大于 90 % 10
      在線監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)信號費 320001-鄂溫克族自治旗水利局 部門預(yù)算項目 1.50 通過撥付在線網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測經(jīng)費,保障辦公工作,保障水資源監(jiān)控的取用水戶或水源地準(zhǔn)確及時,促進水源監(jiān)測工作正常開展。 產(chǎn)出指標(biāo) 時效指標(biāo) 數(shù)據(jù)傳輸故障響應(yīng)及時率 正向 等于 100 % 5
      數(shù)據(jù)傳輸服務(wù)年限 正向 等于 1 5
      質(zhì)量指標(biāo) 數(shù)據(jù)傳輸服務(wù)準(zhǔn)確率 正向 大于等于 90 % 8
      數(shù)據(jù)傳輸運行合格率 正向 大于等于 90 % 7
      數(shù)量指標(biāo) 數(shù)據(jù)通訊點覆蓋鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)量 正向 大于等于 10 7
      數(shù)據(jù)通訊點數(shù)量 正向 大于等于 125 8
      成本指標(biāo) 數(shù)據(jù)通訊點經(jīng)費 反向 小于等于 1.5 萬元 5
      通訊數(shù)據(jù)點服務(wù)費單價 反向 小于等于 120 元/年 5
      效益指標(biāo) 社會效益 促進水源監(jiān)測工作正常開展 定性 積極促進 15
      可持續(xù)影響 保障水資源監(jiān)控的取用水戶或水源地準(zhǔn)確及時 定性 持續(xù)保障 15
      滿意度指標(biāo) 服務(wù)對象滿意度 群眾滿意度 正向 大于等于 90 % 10
      地下水調(diào)查、地表水調(diào)查 320001-鄂溫克族自治旗水利局 部門預(yù)算項目 3.00 通過對全旗范圍內(nèi)的地下水調(diào)查、地表水調(diào)查,提升水資源有效利用,進一步加強全旗飲用水安全保障工作。 產(chǎn)出指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 水源調(diào)查經(jīng)費使用合規(guī)性 定性 合規(guī) 7
      水源調(diào)查合格率 正向 大于等于 90 % 8
      數(shù)量指標(biāo) 加油量 正向 大于等于 1515 5
      住宿天數(shù) 正向 大于等于 10 2.5
      車輛維修次數(shù) 正向 大于等于 6 2.5
      檢查人員數(shù)量 正向 大于等于 3 5
      成本指標(biāo) 餐費 反向 小于等于 0.2 萬元 3
      加油費用 反向 小于等于 2 萬元 3
      車輛維修費 反向 小于等于 0.6 萬元 3
      住宿費 反向 小于等于 0.2 萬元 1
      地下水調(diào)查、地表水調(diào)查 320001-鄂溫克族自治旗水利局 部門預(yù)算項目 3.00 通過對全旗范圍內(nèi)的地下水調(diào)查、地表水調(diào)查,提升水資源有效利用,進一步加強全旗飲用水安全保障工作。 產(chǎn)出指標(biāo) 時效指標(biāo) 水源調(diào)查天數(shù) 正向 大于等于 50 5
      水源調(diào)查成果提交及時性 定性 及時 5
      效益指標(biāo) 可持續(xù)影響 提升水資源有效利用 定性 明顯提升 15
      社會效益 加強全旗飲用水安全保障工作 定性 有效加強 15
      滿意度指標(biāo) 服務(wù)對象滿意度 群眾滿意度 正向 大于等于 90 % 10
      全旗用水量統(tǒng)計調(diào)查 320001-鄂溫克族自治旗水利局 部門預(yù)算項目 1.00 通過對全旗范圍內(nèi)用水量統(tǒng)計調(diào)查,提升全旗用水統(tǒng)計能力水平和數(shù)據(jù)質(zhì)量,加強用水統(tǒng)計管理水平。 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 住宿天數(shù) 正向 大于等于 3 2.5
      車輛維修次數(shù) 正向 大于等于 2 2.5
      加油量 正向 大于等于 541 5
      用水量檢查工作人員數(shù)量 正向 大于等于 3 5
      成本指標(biāo) 住宿費 反向 小于等于 0.06 萬元 2.5
      加油費用 反向 小于等于 0.68 萬元 2.5
      餐費 反向 小于等于 0.06 萬元 2.5
      車輛維修費 反向 小于等于 0.2 萬元 2.5
      時效指標(biāo) 全旗用水量開展及時性 定性 及時 5
      全旗用水量調(diào)查時間 反向 小于等于 17 5
      質(zhì)量指標(biāo) 全旗用水量調(diào)查成果審核通過率 正向 等于 100 % 7
      全旗用水量調(diào)查合格率 正向 大于等于 90 % 8
      滿意度指標(biāo) 服務(wù)對象滿意度 群眾滿意度 正向 大于等于 90 % 10
      效益指標(biāo) 可持續(xù)影響 加強用水統(tǒng)計管理水平 定性 持續(xù)加強 15
      社會效益 提升全旗用水統(tǒng)計能力水平和數(shù)據(jù)質(zhì)量 定性 切實提升 15
      一河一策 320001-鄂溫克族自治旗水利局 部門預(yù)算項目 20.70 通過編制一河(湖)一策,加強全旗水域空間管控,改善水生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。 滿意度指標(biāo) 服務(wù)對象滿意度 群眾滿意度 正向 大于等于 90 % 10
      效益指標(biāo) 可持續(xù)影響 改善水生態(tài)環(huán)境質(zhì)量 定性 持續(xù)改善 15
      社會效益 加強水域空間管控 定性 積極加強 15
      一河一策 320001-鄂溫克族自治旗水利局 部門預(yù)算項目 20.70 通過編制一河(湖)一策,加強全旗水域空間管控,改善水生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 全旗河湖數(shù)量 正向 大于等于 93 8
      成果性文件提交數(shù)量 正向 大于等于 93 7
      質(zhì)量指標(biāo) 一河湖一策編制合規(guī)性 定性 合規(guī) 8
      一河湖一策審核通過率 正向 大于等于 90 % 7
      時效指標(biāo) 一河湖一策編制完成時間 定性 2024年3月前 5
      一河湖一策上報及時性 定性 及時 5
      成本指標(biāo) 一河湖一策編制成本 反向 小于等于 20.7 萬元 5
      一河湖一編制成本控制率 反向 小于等于 100 % 5
      地表水在線監(jiān)測維修,地下水在線監(jiān)測維修 320001-鄂溫克族自治旗水利局 部門預(yù)算項目 2.00 通過對全旗范圍內(nèi)的地表水、地下水在線監(jiān)測進行維修,保障工作正常開展,保障全旗范圍內(nèi)的地下水調(diào)查、地表水監(jiān)測正常運行。 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 監(jiān)測計量設(shè)施維修數(shù)量 正向 大于等于 20 8
      監(jiān)測設(shè)備維修養(yǎng)護頻次 正向 大于等于 5 7
      成本指標(biāo) 監(jiān)測設(shè)備維修養(yǎng)護經(jīng)費 反向 小于等于 2 萬元 5
      監(jiān)測計量設(shè)施維修單價 反向 小于等于 1000 元/處 5
      時效指標(biāo) 監(jiān)測計量設(shè)施故障響應(yīng)及時性 定性 及時 5
      監(jiān)測設(shè)備維修養(yǎng)護時限 反向 小于等于 40 5
      質(zhì)量指標(biāo) 監(jiān)測設(shè)備維修養(yǎng)護合格率 正向 大于等于 90 % 7
      監(jiān)測計量設(shè)施運行合格率 正向 大于等于 90 % 8
      效益指標(biāo) 可持續(xù)影響 保障全旗范圍內(nèi)的地下水調(diào)查及地表水監(jiān)測正常運行 定性 持續(xù)保障 15
      社會效益 促進全旗水環(huán)境質(zhì)量水平提升 定性 明顯促進 15
      滿意度指標(biāo) 服務(wù)對象滿意度 群眾滿意度 正向 大于等于 90 % 10
      住房公積金(提前退休) 320002-鄂溫克族自治旗水利事業(yè)發(fā)展中心 工資福利支出 1.46 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
      科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      時效指標(biāo) 發(fā)放及時率 正向 等于 100 % 22.5
      效益指標(biāo) 經(jīng)濟效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
      職工基本醫(yī)療保險繳費(提前退休) 320002-鄂溫克族自治旗水利事業(yè)發(fā)展中心 工資福利支出 1.20 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預(yù)算編制科學(xué)合理,減少結(jié)余資金 效益指標(biāo) 經(jīng)濟效益指標(biāo) 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) 反向 小于等于 5 % 22.5
      產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 足額保障率 正向 等于 100 % 22.5
      科目調(diào)整次數(shù) 反向 小于等于 10 22.5
      時效指標(biāo) 發(fā)放及時率 正向 等于 100 % 22.5
      其他辦公費 320002-鄂溫克族自治旗水利事業(yè)發(fā)展中心 部門預(yù)算項目 5.00 通過單位辦公設(shè)備購置,提高辦公效率,保障辦公正常運轉(zhuǎn)。 產(chǎn)出指標(biāo) 成本指標(biāo) 購置高拍儀數(shù)量 反向 小于等于 0.1 萬元 2
      購置彩色打印機數(shù)量 反向 小于等于 0.9 萬元 2
      購置多功能一體機數(shù)量 反向 小于等于 1.5 萬元 3
      購置辦公電腦成本 反向 小于等于 2.5 萬元 3
      時效指標(biāo) 辦公設(shè)備利用及時性 定性 及時 5
      辦公設(shè)備購置及時性 定性 及時 5
      質(zhì)量指標(biāo) 購置辦公設(shè)備利用率 正向 大于等于 90 % 7
      辦公設(shè)備購買質(zhì)量達標(biāo)率 正向 大于等于 90 % 8
      數(shù)量指標(biāo) 購置高拍儀數(shù)量 正向 等于 1 3
      購置彩色打印機數(shù)量 正向 等于 1 4
      購置多功能一體機數(shù)量 正向 等于 5 4
      購置辦公電腦個數(shù)數(shù)量 正向 等于 5 4
      效益指標(biāo) 社會效益 提高辦公效率 定性 有效提高 15
      可持續(xù)影響 保障辦公室正常運行 定性 明顯 15
      滿意度指標(biāo) 服務(wù)對象滿意度 辦公人員滿意度 正向 大于等于 95 % 10
      防汛經(jīng)費 320002-鄂溫克族自治旗水利事業(yè)發(fā)展中心 部門預(yù)算項目 20.00 通過購置防汛物資,保障防汛工作正常運轉(zhuǎn),提升防汛應(yīng)急搶險能力。 產(chǎn)出指標(biāo) 成本指標(biāo) 無人機外地培訓(xùn)費用 反向 小于等于 2 萬元 2
      購置防汛物資費用 反向 小于等于 10.5 萬元 5
      車輛維修及燃油費 反向 小于等于 7.5 萬元 3
      數(shù)量指標(biāo) 車輛維修及購置燃油完成率 正向 大于等于 90 % 3
      防汛經(jīng)費 320002-鄂溫克族自治旗水利事業(yè)發(fā)展中心 部門預(yù)算項目 20.00 通過購置防汛物資,保障防汛工作正常運轉(zhuǎn),提升防汛應(yīng)急搶險能力。 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 購置防汛物資鐵鍬 正向 大于等于 200 4
      購置防汛物資編織袋 正向 大于等于 10000 4
      外出參加無人機培訓(xùn)次數(shù) 正向 大于等于 1 4
      時效指標(biāo) 外出參加無人機培訓(xùn)及時率 正向 大于等于 100 % 5
      購置防汛物資及時率 正向 大于等于 100 % 5
      質(zhì)量指標(biāo) 購置防汛物資質(zhì)量達標(biāo)率 正向 大于等于 90 % 8
      外出培訓(xùn)出勤率 正向 大于等于 90 % 7
      效益指標(biāo) 社會效益 保障防汛工作正常運轉(zhuǎn) 定性 有效保障 15
      可持續(xù)影響 提升防汛應(yīng)急搶險能力 定性 明顯提升 15
      滿意度指標(biāo) 服務(wù)對象滿意度 群眾的滿意度 正向 大于等于 90 % 10
      水土保持 320002-鄂溫克族自治旗水利事業(yè)發(fā)展中心 部門預(yù)算項目 5.00 通過水土保持治理、預(yù)防、監(jiān)測等工作,保持水土平衡,防治水土流失。 產(chǎn)出指標(biāo) 時效指標(biāo) 水土保持評審報告出具及時性 定性 及時 5
      水土保持?jǐn)?shù)據(jù)錄入及時率 定性 及時 5
      成本指標(biāo) 成本控制率 反向 小于等于 100 % 5
      水土保持監(jiān)測及評審費用 反向 小于等于 5 萬元 5
      質(zhì)量指標(biāo) 水土保持治理完成率 正向 大于等于 90 % 7
      水土保持監(jiān)督檢查完成率 正向 大于等于 90 % 8
      數(shù)量指標(biāo) 水土保持評審報告出具完成率 正向 大于等于 90 % 7
      水土保持監(jiān)測完成率 正向 大于等于 90 % 8
      滿意度指標(biāo) 服務(wù)對象滿意度 群眾滿意度 正向 大于等于 90 % 10
      效益指標(biāo) 社會效益 保持水土平衡 定性 明顯 15
      可持續(xù)影響 防治水土流失 定性 明顯 15
      水資源節(jié)約管理與保護 320002-鄂溫克族自治旗水利事業(yè)發(fā)展中心 部門預(yù)算項目 5.00 通過全旗水資源監(jiān)控能力建設(shè)工作,有效提升水資源利用率。 產(chǎn)出指標(biāo) 時效指標(biāo) 全旗水資源監(jiān)控能力建設(shè)及時性 定性 及時 5
      開設(shè)水資源監(jiān)控管理信息平及時性 定性 及時 5
      水資源節(jié)約管理與保護 320002-鄂溫克族自治旗水利事業(yè)發(fā)展中心 部門預(yù)算項目 5.00 通過全旗水資源監(jiān)控能力建設(shè)工作,有效提升水資源利用率。 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 開設(shè)水資源監(jiān)控管理信息平臺完成率 正向 大于等于 90 % 7
      全旗水資源監(jiān)控能力建設(shè)完成率 正向 大于等于 90 % 8
      成本指標(biāo) 成本控制率 反向 小于等于 100 % 5
      水資源節(jié)約管理與保護費用 反向 小于等于 5 萬元 5
      質(zhì)量指標(biāo) 開設(shè)水資源監(jiān)控管理信息平臺合格率 正向 大于等于 90 % 7
      全旗水資源監(jiān)控能力建設(shè)合格率 正向 大于等于 90 % 8
      滿意度指標(biāo) 服務(wù)對象滿意度 受益對象滿意度 正向 大于等于 90 % 10
      效益指標(biāo) 可持續(xù)影響 提升水資源可利用率 定性 效果顯著 15
      社會效益 有效提升水資源利用率 定性 有效提升 15
        783.08
      口徑說明:     取值為【項目庫管理】-預(yù)算項目所填寫績效目標(biāo)表。 口徑說明:     取值為【項目庫管理】-預(yù)算項目所填寫績效目標(biāo)表。
      表15
      政府采購預(yù)算表 政府采購預(yù)算表
      單位:元
      部門(單位)代碼 部門(單位)名稱 項目名稱 采購品目編碼 采購品目 申報情況 資金性質(zhì) 資金性質(zhì)
      申請數(shù)量 單價(元) 金額(元) 合計 一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算 國有資本經(jīng)營預(yù)算 財政專戶管理資金 事業(yè)收入 事業(yè)單位經(jīng)營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入
      320001 鄂溫克族自治旗水利局 全旗用水量統(tǒng)計調(diào)查 A07070101 汽油 6800 1.00 6,800.00 0.68 0.68
      320001 鄂溫克族自治旗水利局 全旗用水量統(tǒng)計調(diào)查 C23120301 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) 2 1,000.00 2,000.00 0.20 0.20
      320001 鄂溫克族自治旗水利局 地下水調(diào)查、地表水調(diào)查 A07070101 汽油 20000 1.00 20,000.00 2.00 2.00
      320001 鄂溫克族自治旗水利局 地下水調(diào)查、地表水調(diào)查 C23120301 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) 6 1,000.00 6,000.00 0.60 0.60
      320001 鄂溫克族自治旗水利局 河湖長制辦公經(jīng)費 A07070101 汽油 40000 1.00 40,000.00 4.00 4.00
      320002 鄂溫克族自治旗水利事業(yè)發(fā)展中心 一般公用經(jīng)費 C18049900 其他保險服務(wù) 1 10,000.00 10,000.00 1.00 1.00
      320002 鄂溫克族自治旗水利事業(yè)發(fā)展中心 其他辦公費 A02010105 臺式計算機 5 5,000.00 25,000.00 2.50 2.50
      320002 鄂溫克族自治旗水利事業(yè)發(fā)展中心 其他辦公費 A02021003 A4 黑白打印機 5 3,000.00 15,000.00 1.50 1.50
      320002 鄂溫克族自治旗水利事業(yè)發(fā)展中心 其他辦公費 A02021004 A4 彩色打印機 3 3,000.00 9,000.00 0.90 0.90
      320002 鄂溫克族自治旗水利事業(yè)發(fā)展中心 其他辦公費 A02021120 高拍儀 1 1,000.00 1,000.00 0.10 0.10
      320002 鄂溫克族自治旗水利事業(yè)發(fā)展中心 水土保持 C23120302 車輛加油、添加燃料服務(wù) 1 10,000.00 10,000.00 1.00 1.00
      320002 鄂溫克族自治旗水利事業(yè)發(fā)展中心 水資源節(jié)約管理與保護 C23120302 車輛加油、添加燃料服務(wù) 1 10,000.00 10,000.00 1.00 1.00
      320002 鄂溫克族自治旗水利事業(yè)發(fā)展中心 防汛經(jīng)費 C23120302 車輛加油、添加燃料服務(wù) 4 17,500.00 70,000.00 7.00 7.00
        66829 224,800.00 22.48 22.48
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