索引號: | 11152128011619159Y/202403-00001 | 組配分類: | 預決算及“三公經費” |
發(fā)布機構: | 旗衛(wèi)生健康委員會 | 主題分類: | 綜合政務 / 其他 |
名稱: | 2024年度鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會本級預算公開 | 文號: | 無 |
成文日期: | 2024-03-15 | 發(fā)布日期: | 2024-03-15 |
2024年度鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會本級預算公開
批復時間:2024年02月22日
公開時間:2024年03月01日
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能、職責
二、部門(單位)機構設置及預算單位構成情況
三、2024年度部門(單位)主要工作任務及目標
第二部分 2024年度單位預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款收支預算總體情況說明
五、一般公共預算支出預算情況說明
六、一般公共預算基本支出預算情況說明
七、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明
八、政府性基金預算支出預算情況說明
九、國有資本經營預算支出預算情況說明
十、項目支出預算情況說明
十一、機構運行經費支出預算情況說明
十二、政府采購支出預算情況說明
十三、國有資產占用情況說明
十四、項目績效目標情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第五部分 2024年度單位預算表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、國有資本經營預算支出表
十、項目支出表
十一、項目績效目標表
十二、政府采購預算表
一、主要職能職責
貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關于衛(wèi)生健康的法律法規(guī)及有關政策。組織擬訂全旗衛(wèi)生健康政策、措施、規(guī)劃,制定地方衛(wèi)生健康規(guī)范并組織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置,擬訂并指導實施區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃。制定并組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。推進全旗衛(wèi)生健康信息化建設。
協(xié)調推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大方針、政策、措施的建議,組織深化公立醫(yī)院綜合改革,推進管辦分離,健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。實施分級診療。制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施,提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。
負責疾病預防控制和衛(wèi)生應急相關工作。落實傳染病預防控制及公共衛(wèi)生監(jiān)督的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃、標準,負責全旗疾病預防控制網絡和工作體系建設;領導全旗疾預防控制機構業(yè)務工作;指導開展監(jiān)測預警、免疫規(guī)劃和隔離防控等相關工作;落實國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市、鄂溫克族自治旗免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施,負責預防接種監(jiān)督管理工作;統(tǒng)籌規(guī)劃并監(jiān)督管理我旗傳染病醫(yī)療機構及其他醫(yī)療機構疾病預防控制工作,推動建立疾病預防控制監(jiān)督員管理,負責全旗疾病預防系統(tǒng)人才隊伍建設工作;負責推動傳染病監(jiān)測預警體系建設,組織開展疫情監(jiān)測、風險評估工作并發(fā)布疫情信息,建立健全全旗跨部門、跨區(qū)域的疫情信息通報和共享機制;負責傳染病疫情應對相關工作;協(xié)同指導疾病預防科研體系建設
負責專業(yè)技術人員管理工作。負責一級及以下醫(yī)療機構、醫(yī)療服務行業(yè)的準入管理,建立完善醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。組織實施醫(yī)療服務規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務規(guī)范。
負責食品藥品安全監(jiān)測工作。組織開展食品安全風險監(jiān)測,負責食品安全風險監(jiān)測、交流、預警工作,組織實施國家藥物政策和基本藥物制度,開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短期藥品預警。
負責公共衛(wèi)生監(jiān)督管理工作。負責職責范圍內的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理,負責傳染病防治監(jiān)督。健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。
負責推進全旗老年健康工作。組織擬訂并協(xié)調落實應對人口老齡化政策措施,負責推進全旗老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結合工作。承擔鄂溫克族自治旗老齡工作委員會日常工作。
負責計劃生育管理和服務工作。開展人口監(jiān)測預警,完善落實計劃生育、人口與家庭發(fā)展相關政策,并提出相關建議。
指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系和全科醫(yī)生隊伍建設,推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
推進蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展工作。保障和促進蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥醫(yī)療、保健、教育、科研、文化及相關產業(yè)的改革發(fā)展與對外交流合作,推進蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新和振興發(fā)展。
負責重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
負責對有關行業(yè)、領域安全生產實施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產職責。
完成旗委、旗政府和上級業(yè)務部門交辦的其他工作。
職能轉變。旗衛(wèi)生健康委應當牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念,推動健康鄂溫克建設,以改革創(chuàng)新為動力,以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點,把以治病為中心轉變到以人民健康為中心,為人民群眾提供全方位全周期健康服務。一是更加注重預防為主和健康促進,加強預防控制重大疾病工作,積極應對人口老齡化,健全健康服務體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉,推進衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向牧區(qū)覆蓋、向邊遠地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務質量和水平,推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,加大公立醫(yī)院改革力度,推進管辦分離,推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。
二、單位機構設置及預算單位構成情況
1.部門(單位)機構設置及預算單位構成情況
本單位設置以下13個科室,分別為辦公室、醫(yī)政股(體制改革股)、疾病預防控制與醫(yī)療應急股、法治與監(jiān)督股、中醫(yī)藥(蒙醫(yī)藥)管理股、基層衛(wèi)生管理股、計劃生育事務股、老齡辦、計劃生育協(xié)會、人事股、婦幼保健股、愛國衛(wèi)生與衛(wèi)生健康促進股、財務股。
2.從預算單位構成看,納入本單位2024年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計1家,具體包括:鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會本級,詳細情況見表:
序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
1 |
鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會本級 |
財政撥款的行政單位 |
三、2024年度單位主要工作任務及目標
1要縱深推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革:貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關于衛(wèi)生健康的法律法規(guī)及有關政策,提高政策落地水平;通過指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系和全科醫(yī)生隊伍建設,推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展;通過協(xié)調推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,達到加快醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展,適應人民群眾日益增長的醫(yī)藥衛(wèi)生需求,不斷提高人民群眾健康素養(yǎng);
2要推動中蒙醫(yī)藥事業(yè)高質量發(fā)展:通過做好蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展工作,推進蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新和振興發(fā)展;
3要持續(xù)完善公共衛(wèi)生服務體系建設:通過做好疾病預防控制和衛(wèi)生應急相關工作,使疾病預防控制和衛(wèi)生應急工作向精準化、高效化邁進;過做好食品藥品安全監(jiān)測工作,以促進食品藥品安全得到最大限度的保障;通過做好公共衛(wèi)生監(jiān)督管理工作,健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系;
4要全力推進民生實事:通過做好推進老齡健康工作,不斷提高老年人的健康素養(yǎng)和健康水平;通過做好計劃生育管理和服務工作,提高計劃生育工作的管理水平和優(yōu)質服務的質量。
一、收支預算總體情況說明
鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會本級2024年度收入、支出預算總計6237.91萬元,與上年相比收、支預算總計各增加4889.88萬元,增長362.74%。其中:
(一)收入預算總計6193.32萬元。包括:
1.本年收入合計6193.32萬元。
(1)一般公共預算撥款收入6193.32萬元,與上年相比增加4845.29萬元,增長359.43%。主要原因是衛(wèi)生健康支出中包含較大金額的疫情欠款,該筆資金納入本年預算。
(2)政府性基金預算撥款收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是不存在此項內容。
(3)國有資本經營預算撥款收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是不存在此項內容。
(4)財政專戶管理資金收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是不存在此項內容。
(5)事業(yè)收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是不存在此項內容。
(6)事業(yè)單位經營收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是不存在此項內容。
(7)上級補助收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是不存在此項內容。
(8)附屬單位上繳收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是不存在此項內容。
(9)其他收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是不存在此項內容。
2.上年結轉結余44.59萬元。與上年相比增加44.59萬元,增長100%。主要原因是將上年度部分專項結余資金轉入本年度使用。
(二)支出預算總計6237.91萬元。包括:
1.本年支出合計6237.91萬元。
(1)一般公共服務(類)支出15萬元,主要用于重點項目前期費用。與上年相比增加15萬元,增長100%。主要原因是該項目資金為上年追加項目,本年結轉資金15萬元,未在上年年初預算中體現(xiàn)。
(2)社會保障和就業(yè)支出(類)支出91.88萬元,主要用于繳納職工五險一金等工資性支出。與上年相比減少12.76萬元,減少12.19%。主要原因是上年度將退休人員職業(yè)年金納入預算,本年度未納入。
(3)衛(wèi)生健康支出(類)支出6082.57萬元,主要用于職工工資性支出及維持單位運轉的各項工作支出。與上年相比增長5368.23萬元,增長751.50%。主要原因是衛(wèi)生健康支出中包含較大金額的疫情欠款,該筆資金納入本年預算。
(3)住房保障支出(類)支出48.46萬元,主要用于繳納職工單位部分住房公積金。與上年相比增長2.84萬元,增長6.23%。主要原因是本年度人員照上年有所增加。
2.年終結轉結余0萬元,主要原因是不存在此項內容。
二、收入預算情況說明
鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會本級2024年度收入預算總計6237.91萬元,包括本年收入6193.32萬元,上年結轉結余44.59萬元。其中:
本年一般公共預算收入6193.32萬元,占99.29%;
本年政府性基金預算收入0萬元,占0%;
本年國有資本經營預算收入0萬元,占0%;
本年財政專戶管理資金0萬元,占0%;
本年事業(yè)收入0萬元,占0%;
本年事業(yè)單位經營收入0萬元,占0%;
本年上級補助收入0萬元,占0%;
本年附屬單位上繳收入0萬元,占0%;
本年其他收入0萬元,占0%;
上年結轉結余的一般公共預算收入44.59萬元,占0.71%;
上年結轉結余的政府性基金預算收入0萬元,占0%;
上年結轉結余的國有資本經營預算收入0萬元,占0%;
上年結轉結余的財政專戶管理資金收入0萬元,占0%;
上年結轉結余的單位資金0萬元,占0%;
圖1.收入預算圖
三、支出預算情況說明
鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會本級2024年度支出預算合計6237.90萬元,其中:
基本支出 666.80 萬元,占 10.69 %;
項目支出 5571.10 萬元,占 89.31 %;
事業(yè)單位經營支出 0萬元,占0 %;
上繳上級支出 0萬元,占0 %;
對附屬單位補助支出 0萬元,占0 %。
圖2.支出預算圖
四、財政撥款收支預算總體情況說明
鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會本級2024年度財政撥款收、支總預算 6237.91萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加4889.08萬元,增長 362.74 %。主要原因是衛(wèi)生健康支出中包含較大金額的疫情欠款,該筆資金納入本年預算。
五、一般公共預算支出預算情況說明
鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會本級2024年度一般公共預算財政撥款支出預算 6237.91萬元,與上年相比增加4889.08萬元,增長 362.74 %。具體情況如下:
(一)一般公共服務(類)
一般公共服務類年初預算數(shù)為15萬元,與上年相比增加15萬元。其中:
1.政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業(yè)運行(項)。年初預算 15萬元,與上年相比增加 15萬元,增長100 %。變動原因是該項目資金為上年追加項目,本年結轉資金15萬元,未在上年年初預算中體現(xiàn)。
(二)社會保障和就業(yè)支出(類)
公共安全類年初預算數(shù)為 91.88 萬元,與上年相比增加6.76萬元。其中:
1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)。年初預算40.8萬元,與上年相比減少13.04萬元,減少24.22%。變動原因:上年度補發(fā)部分工資。
2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預算51.08萬元,與上年相比增加0.28萬元,增長0.55%。變動原因:工資基數(shù)有所增加。
(三)衛(wèi)生健康支出
公共安全類年初預算數(shù)為 6082.57 萬元,與上年相比增加5314.23萬元。其中:
1.衛(wèi)生健康管理事務(款)行政運行(項)年初預算239.83萬元,與上年相比增加39.41萬元,增長19.66%。變動原因:工資基數(shù)有所增加。
2.衛(wèi)生健康管理事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算10.15萬元,與上年相比增加10.15萬元,增長100%。變動原因:本年新增項目3個。
3.衛(wèi)生健康管理事務(款)機關服務(項)年初預算256.82萬元,與上年相比增加14.35萬元,增長5.91%。變動原因:工資基數(shù)有所增加。
4.衛(wèi)生健康管理事務(款)其他衛(wèi)生健康管理事務(項)支出年初預算133萬元,與上年相比增加127.17萬元,增長218.13%。變動原因:本年度新增化解上訪經費130萬元。
5.公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項)年初預算156.4萬元,與上年相比增加(減少)156.4萬元,增100%。變動原因:根據(jù)財政要求為便于財政工作將公立醫(yī)院項目在本級賬號中立項納入年初預算,預算下達后調劑給公立醫(yī)院。
6.基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項)年初預算14.37萬元,與上年相比減少108.23萬元,減少88.28%。變動原因:上年度有基建工程已轉固導致本年預算減少。
7.基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(款)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出(項)年初預算189.6萬元,與上年相比增加189.6萬元,增長100%。變動原因:本年度將各衛(wèi)生院項目資金納入預算,增加該類款項。
8.公共衛(wèi)生(類)婦幼保健機構(項)年初預算1.89萬元,與上年相比增加1.89萬元,增長100%。變動原因:根據(jù)財政要求為便于財政工作將三級單位項目在本級賬號中立項納入年初預算,預算下達后調劑給三級單位。
9.公共衛(wèi)生(類)基本公共衛(wèi)生服務(項)年初預算1133.15萬元,與上年相比增加1133.15萬元,增長100%。變動原因:根據(jù)財政要求為便于財政工作將三級單位項目在本級賬號中立項納入年初預算,預算下達后調劑給三級單位。
10.公共衛(wèi)生(類)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置(項)年初預算3000萬元,與上年相比增加3000萬元,增長100%。變動原因:包含較大金額的疫情欠款,該筆資金納入本年預算。
11.公共衛(wèi)生(類)其他公共衛(wèi)生支出(項)年初預算12.4萬元,與上年相比增加12.4萬元,增長100%。變動原因:將疫情欠款納入本年預算。
12.計劃生育事務(類)計劃生育服務(項)年初預算677.95萬元,與上年相比增加566.55萬元,增長508.57%。變動原因:根據(jù)財政要求為便于財政工作將三級單位項目在本級賬號中立項納入年初預算,預算下達后調劑給三級單位。
13.行政事業(yè)單位醫(yī)療(類)行政單位醫(yī)療(項)年初預算29.82萬元,與上年相比減少1.8萬元,減少5.69%。變動原因:醫(yī)保比例下調導致醫(yī)保數(shù)有所減少。
14.老齡衛(wèi)生健康事務(類)老齡衛(wèi)生健康事務(項)年初預算5.2萬元,與上年相比增加5.2萬元,增長100%。變動原因:根據(jù)上級文件對該筆資金立項。
15.中醫(yī)藥事務(類)中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(項)年初預算222萬元,與上年相比增加222萬元,增長100%。變動原因:根據(jù)財政要求為便于財政工作將三級單位項目在本級賬號中立項納入年初預算,預算下達后調劑給三級單位。
(四)住房保障支出
1.住房改革支出(類)住房公積金(項)年初預算48.46萬元,與上年相比增加2.84萬元,增長6.23%。變動原因:工資基數(shù)有所增加。
六、一般公共預算基本支出預算情況說明
鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會本級2024年度一般公共預算財政撥款基本支出預算 666.80 萬元,其中:
(一)人員經費 578.65 萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、退休費、生活補助等。
(二)公用經費 30.08 萬元。主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。
七、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明
鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會本級2024年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出5.9萬元,其中因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出4.9萬元,占83.05%;公務接待費支出1萬元,占16.95%。具體情況如下:
一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出5.9 萬元,比上年預算增加0.3萬元,增長5.36%;其中:
1.因公出國(境)費預算支出0萬元,比上年預算增加0萬元,主要原因無此資金。
2.公務用車購置及運行維護費預算支出4.9萬元。其中:
(1)公務用車購置預算支出0萬元,比上年預算增加0萬元,主要原因無此資金。
(2)公務用車運行維護費預算支出4.9萬元,比上年預算增加1.41萬元,主要原因根據(jù)工作需要增加公務用車運行維護支出。
3.公務接待費預算支出1萬元,比上年預算減少 2.1萬元,主要原因根據(jù)相關厲行節(jié)儉文件及工作實際情況,減少接待費用支出。
八、政府性基金預算支出預算情況說明
鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會本級2024年度政府性基金支出預算支出0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因本部門(單位)無政府性基金預算支出。
九、國有資本經營預算支出預算情況說明
鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會本級2024年度國有資本經營預算支出0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因本部門(單位)無政府性基金預算支出。
十、項目支出預算情況說明
鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會本級2024年度預算安排項目46個,項目預算總金額5571.1萬元。其中,財政本年撥款金額5526.52萬元,財政撥款結轉結余44.59萬元,財政專戶管理資金0萬元,單位資金0萬元。
十一、機構運行經費支出預算情況說明
鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會本級2024年度機構運行經費預算支出38.08萬元,與上年相比減少1.3萬元,減少3.52%。主要原因是:本單位厲行節(jié)儉,根據(jù)需要,對公用經費預算有所減少。
十二、政府采購支出預算情況說明
鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會本級2024年度政府采購支出預算總額45.99萬元,其中:擬采購貨物支出0.7萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出45.29萬元。
十三、國有資產占用情況說明
鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會本級共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、業(yè)務用車0輛、其他用車0輛等。單價50萬元(含)以上的通用設備44臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設備305臺(套)。
十四、項目績效目標情況說明
鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會本級2024年度填報績效目標的預算項目66個,公開項目66個,公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目預算6192.32萬元,占全部項目預算的100%。
一、財政撥款:從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款。
二、一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的資金。
三、財政專戶管理資金:繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
四、單位資金:除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入,包括事業(yè)收入(不含教育收費)、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經營收入及其他收入(包含債務收入、投資收益等)。
五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、對個人和家庭的補助:是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
八、“三公”經費:指部門(單位)用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映部門(單位)公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映部門(單位)公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映部門(單位)按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
九、機構運行經費:指部門(單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。
本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:崔愛軍 聯(lián)系電話:0470-8814076