索引號: | 11152128011619247D/202410-00001 | 組配分類: | 財政預決算 |
發(fā)布機構: | 旗統(tǒng)計局 | 主題分類: | 綜合政務 / 其他 |
名稱: | 2023年度鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局決算公開報告 | 文號: | 無 |
成文日期: | 2024-10-01 | 發(fā)布日期: | 2024-10-01 |
2023年度內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局
公開文檔
部門(單位)名稱:內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局
單位負責人:呂殿才
財務負責人:郭明月
編制人:蓮花
報送日期:2024年9月
目 錄
第一部分 部門(單位)概況
一、主要職能、職責
二、部門(單位)機構設置及決算單位構成情況
三、2023年度部門(單位)主要工作完成情況
第二部分 部門(單位)決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算情況說明
八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
十一、機構運行經(jīng)費支出決算情況說明
十二、政府采購支出決算情況說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、預算績效情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第五部分 部門(單位)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、機構運行經(jīng)費支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表
第一部分 部門(單位)概況
一、主要職能、職責
(一)部門職能
鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局是自治旗人民政府主管,擬定鄂溫克族自治旗統(tǒng)計改革、統(tǒng)計建設規(guī)劃及統(tǒng)計調查計劃,組織實施能源企業(yè)統(tǒng)計調查制度,監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施的綜合經(jīng)濟部門。
(二)部門主要職責
1、貫徹國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市統(tǒng)計工作方針、政策和法律、法規(guī),按照國家、自治區(qū)、能源統(tǒng)計制度,組織領導和監(jiān)督檢查各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)的統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作,監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)的實施。
2、建立健全國民經(jīng)濟核算體系和統(tǒng)計指標體系,貫徹執(zhí)行全國、全區(qū)、全市統(tǒng)一的基本統(tǒng)計制度,審定部門統(tǒng)計標準。
3、按照國家普查方案,研究提出重大旗情旗力普查計劃,對國民經(jīng)濟、科技進步和社會發(fā)展等情況進行統(tǒng)計調查、統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督,向旗委、旗政府及有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。
4、統(tǒng)一管理、公布全旗性的基本統(tǒng)計資料,定期向社會公眾發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。
5、建立健全和管理全旗統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系。
二、部門(單位)機構設置及決算單位構成情況
1、根據(jù)部門職責分工5個內設機構,本部門無獨立核算下屬單位。
(1)綜合辦公室
協(xié)助領導處理機關日常工作,協(xié)調機關政務工作。
(2)統(tǒng)計設計與法制股
組織起草全旗統(tǒng)計地方性規(guī)章和政策,辦理行政應訴工作。
(3)國民經(jīng)濟綜合核算股
對全旗國民經(jīng)濟運行狀況進行統(tǒng)計監(jiān)測、預測和綜合分析研究,組織實施國民經(jīng)濟核算制度。
(4)基礎專業(yè)股
組織實施固定資產(chǎn)投資、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)的統(tǒng)計調查,組織實施勞動工資、人口及勞動力變動抽樣調查。
(5)工業(yè)、能源股
組織實施工業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等規(guī)模和效益的統(tǒng)計調查。
2、從決算單位構成看,納入本財政匯總決算編制范圍的預算單位共計1家,具體包括:鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局部門本級。詳細情況見表:
序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
1 |
鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局 |
財政撥款的行政單位 |
2 |
|
參照公務員法管理的事業(yè)單位 |
3 |
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公益一類事業(yè)單位 |
4 |
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公益二類事業(yè)單位 |
三、2023年度部門(單位)主要工作完成情況
1.本年度全力做好普查、調查、核算。學懂弄通地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算制度的新變化,核算原理及核算方法,找到影響核算結果的主要方面和起支撐作用的相關指標,科學研判經(jīng)濟運行形勢,加強經(jīng)濟重點指標運行調度。已做好全國第五次經(jīng)濟普查、住戶收入支出調查、勞動力調查、人口抽樣調查、畜禽監(jiān)測、承辦鄂溫克族自治旗政府和呼倫貝爾市統(tǒng)計局交辦的其他事項。
2.全力提高統(tǒng)計服務水平,抓準數(shù)據(jù)監(jiān)測預警。強化月度、季度、年度經(jīng)濟運行分析,加強重點指標數(shù)據(jù)分析與解讀。
3.全力提升統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量
加強學習宣傳、規(guī)范數(shù)據(jù)生產(chǎn)流程、堅決扛起防范和懲治統(tǒng)計造假、弄虛作假責任。
4.全力夯實統(tǒng)計基層基礎
積極賦予基層統(tǒng)計工作職能,推動名錄庫更新維護向鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)一級延伸,承擔一定程度的限下單位催報、核實任務。加強對部門統(tǒng)計規(guī)范化建設的服務,持續(xù)推進部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)共享共用。積極賦予基層統(tǒng)計工作職能,推動名錄庫更新維護向鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)一級延伸,承擔一定程度的限下單位催報、核實任務。
一、收入支出決算總體情況說明
內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局 2023年度收入、支出決算總計 618.53萬元。與年初預算相比,收、支總計各增加 38.45萬元,減少 5.85%,變動原因:八項規(guī)定公用經(jīng)費減少;與上年決算相比,收、支總計各增加 103.60萬元,增長 20.12%。其中:
(一)收入決算總計 618.53萬元。包括:
1.本年收入決算合計 618.53萬元。與上年決算相比,增加 109.55萬元,增長 21.52%,變動原因:人員增加,工資、各種保險增加、全國第五次經(jīng)濟普查資本性支出較多。
2.使用非財政撥款結余和專用結余 0.00萬元。與上年決算相比,增加0.00萬元,增長 0%。主要原因:不存在此項內容。
3.年初結轉和結余 0.00萬元。與上年決算相比,5.95萬元,減少100.00%,變動原因:上年有2022年11-12月份社會保險資金在銀行存款里。
(二)支出決算總計 618.53萬元。包括:
1.本年支出決算合計 618.53萬元。與上年決算相比,增加 103.60萬元,增長 20.12%,變動原因:全國第五次經(jīng)濟普查經(jīng)費較多。
2.結余分配 0.00萬元。與上年決算相比,增加 0.00萬元,增長 0%,變動云因:不存在此項內容。
3.年末結轉和結余 0.00萬元。與上年決算相比,增加 0.00萬元,增長0%,變動云因:不存在此項內容。
二、收入決算情況說明
內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局 2023年度本年收入決算合計 618.53萬元,其中:
本年一般公共預算財政撥款收入 609.22萬元,占 98.50%;
本年政府性基金預算財政撥款收入 0.00萬元,占 0.00%;
本年國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 0.00萬元,占 0.00%;
本年上級補助收入 0.00萬元,占 0.00%;
本年事業(yè)收入 0.00萬元,占 0.00%;
本年經(jīng)營收入 0.00萬元,占 0.00%;
本年附屬單位上繳收入 0.00萬元,占 0.00%;
本年其他收入 9.31萬元,占 1.50
圖1.收入決算圖
三、支出決算情況說明
內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局 2023年度本年支出決算合計 618.53萬元,其中:
本年基本支出 618.53萬元,占 100.00%;
本年項目支出 0.00萬元,占 0.00%;
本年上繳上級支出 0.00萬元,占 0.00%;
本年經(jīng)營支出 0.00萬元,占 0.00%;
本年對附屬單位補助支出 0.00萬元,占 0.00%。
圖2.支出決算圖
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局 2023年度財政撥款收入、支出決算總計 609.22萬元,與年初預算相比,收、支總計各減少47.76萬元,減少 7.27%,變動原因:全國人口普查培線下訓費減少,培訓費減少、人口抽樣調查辦公費減少節(jié)約經(jīng)費;與上年決算相比,收、支總計各增加 114.88萬元,增長 23.24%,變動原因:全國第五次經(jīng)濟普查經(jīng)費較多,人員增加工資保險增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局 2023年度一般公共預算財政撥款支出決算 609.22萬元。與年初預算 656.98萬元相比,完成年初預算的 92.73%。其中:
(一)一般公共服務(類)
一般公共服務類決算數(shù)為 486.42萬元,與年初預算相比減53.52萬元。其中:
1.人大事務(款)行政運行(項)。年初預算0萬元,支出決算0萬元,完成年初預算的0%。主要原因;本單位不存在此項內容。
2.統(tǒng)計信息事務(款)行政運行(項)。年初預算379.92萬元,支出決算296.53萬元,完成年初預算的78%,決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因:第五次經(jīng)濟普查線下培訓費減少、八項規(guī)定節(jié)約經(jīng)費,人口抽樣調查辦公費減少。
3.統(tǒng)計信息事務(款)統(tǒng)計抽樣調查(項)。年初預算51.04萬元,支出決算68.15萬元,完成年初預算的134%,決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因:補發(fā)工資增加,保險增加。
4.統(tǒng)計信息事務(款)事業(yè)運行(項)。年初預算108.99萬元,支出決算121.74萬元,完成年初預算的112%,決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因:引進人才人員增加,工資保險增加。
(二)公共安全(類)
公共安全類決算數(shù)為 0.00萬元,與年初預算相比增加 0.00萬元。其中:
1.公安(款)行政運行(項)。年初預算0萬元,支出決算0萬元,完成年初預算的0%,主要原因:本單位不存在此項內容。
(三)社會保障和就業(yè)支出(類)
社會保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為 72.93萬元,與年初預算相比增加 6.23萬元。其中:
1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)。年初預算26.2萬元,支出決算27.64萬元,完成年初預算的106%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因:退休人員工資增加。
2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)。年初預算0萬元,支出決算0萬元,完成年初預算的0%。主要原因:本單位行政單位,不存在此項內容。
3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預算37.63萬元,支出決算38.1萬元,完成年初預算的102%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因:人員增加,養(yǎng)老保險增加。
4.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預算2.88萬元,支出決算7.19萬元,完成年初預算的250%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因:以前年度調出人員退休,補繳職業(yè)年金。
(四)衛(wèi)生健康支出(類)
衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為 21.96萬元,與年初預算相比增加 0.24萬元。其中:
1.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預算21.72萬元,支出決算21.96萬元,完成年初預算的24%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因:工資提高,醫(yī)療保險基數(shù)提高。
2.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。年初預算0萬元,支出決算0萬元,完成年初預算的0%。主要原因:本單位行政單位,不存在此項內容。
3.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)。年初預算0萬元,支出決算0萬元,完成年初預算的0%。主要原因:不存在此項內。
(五)住房保障支出(類)
住房保障支出類決算數(shù)為 27.91萬元,與年初預算相比減少0.70萬元。其中:
1.住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算28.61萬元,支出決算27.91萬元,完成年初預算的98%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因:調入人員工資比調出人員工資低,公積金少一些。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局 2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算 609.22萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費 384.20萬元。主要包括:基本工資100.07萬元、津貼補貼121.64萬元、獎金10.83萬元、績效工資11.33、養(yǎng)老保險38.1萬元、職業(yè)年金7.19萬元、其他工資福利支出13.94萬元、退休費27.64萬元、醫(yī)療保險21.96萬元、其他社會保障繳費3.6萬元、住房公積金27.91萬元。
(二)公用經(jīng)費 225.02萬元。主要包括:辦公費25.75萬元、印刷費22.71萬元、郵電費2.24萬元、差旅費4.5萬元、租賃費0.31萬元、會培訓費12.39萬元、公務接待費2.03萬元、勞務費101.93萬元、工會經(jīng)費1.07萬元、公務用車運行維護費5.5萬元、其他交通費用9.18萬元、其他商品和服務支出0.9萬元、辦公設備購置36.49萬元。
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算情況說明
內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局 2023年度一般公共預算財政撥款項目支出決算 0.00萬元,其中:
(一)工資福利支出 0.00萬元。不存在此項內容。
(二)商品和服務支出 0.00萬元。不存在此項內容。
八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)財政撥款“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。
內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局 2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費全年預算 9.50萬元,支出決算 7.53萬元,完成預算的 79.30%。其中:因公出國(境)費全年預算 0.00萬元,支出決算 0.00萬元,完成預算的 0%;公務用車購置及運行維護費全年預算 5.50萬元,支出決算 5.50萬元,完成預算的 100.00%;公務接待費全年預算 4.00萬元,支出決算 2.03萬元,完成預算的 50.84%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預算差異原因:疫情原因2022年未結賬接待費,本年預算包括上年接待費預算。
(二)財政撥款“三公”經(jīng)費支出具體情況說明。
內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局 2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出 7.53萬元。因公出國(境)費支出 0.00萬元,占 0.00%;公務用車購置及運行維護費支出 5.50萬元,占 73.00%;公務接待費支出 2.03萬元,占 27.00%。其中:
1.因公出國(境)費支出 0.00萬元,全年出國(境)團組0 個,累計0 人次。與上年決算相比,增加 0.00萬元,增長 0%,變動原因:不存在此項內容。
2.公務用車購置及運行維護費支出 5.50萬元。其中:
(1)公務用車購置支出 0.00萬元。本年度使用財政撥款購置公務用車0 輛,。與上年決算相比,增加 0.00萬元,增長 0%,變動原因:不存在此項內容。
(2)公務用車運行維護費支出 5.50萬元。公務用車運行維護費主要用于按規(guī)定保留的公務用車的燃料費3.8萬元、維修費1.4萬元、保險費0.3萬元。截至2023年12月31日,使用財政撥款開支的公務用車保有量為1 輛。與上年決算相比,增加1.20萬元,增長 27.91%,變動原因:全國第五次經(jīng)濟普查、人口抽樣調查下鄉(xiāng)較多。
3.公務接待費支出 2.03萬元。其中:國內公務接待支出 2.03萬元,接待170 批次,170 人次,開支內容:統(tǒng)計執(zhí)法監(jiān)督檢查、統(tǒng)計基層基礎建設檢查及名錄庫更新、畜牧業(yè)調查、一二三產(chǎn)業(yè)融合企業(yè)發(fā)展情況調研、畜禽檢測數(shù)據(jù)核查、固定資產(chǎn)投資專項核查等工作接待費;國(境)外公務接待支出 0.00萬元,接待0 批次,0 人次,不存在此項內容。與上年決算相比,增加 2.03萬元,增長100%,變動原因:本年結算2022年度-2023年度接待費。
九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局 2023年度政府性基金預算財政撥款支出決算 0.00萬元。與上年決算相比,增加0.00萬元,增長 0%,變動原因:不存在此項內容。其中:
(一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出(款)管理費用支出(項)支出0萬元,不存在此項內容。
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局 2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算 0.00萬元。與上年決算相比,增加 0.00萬元,增長 0%,變動原因:不存在此項內容。其中:
(一)國有資本經(jīng)營預算支出(類)解決歷史遺留問題及改革成本支出(款)“三供一業(yè)”移交補助支出(項)支出0萬元,主要原因:不存在此項內容。
十一、機構運行經(jīng)費支出決算情況說明
內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局 2023年度機構運行經(jīng)費支出決算 225.02萬元。比上年決算相比,增加103.28萬元,增長84.84%,變動原因:本年全國第五次經(jīng)濟普查勞務費、印刷費增加。
十二、政府采購支出決算情況說明
內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局 2023年度政府采購支出總額 0.00萬元,其中:政府采購貨物支出 0.00萬元、政府采購工程支出 0.00萬元、政府采購服務支出 0.00萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額 0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0.00萬元,占政府采購支出總額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局 截至2023年12月31日,本部門(單位)共有車輛 1輛,其中:副部(?。┘壖耙陨项I導用車0 輛、主要負責人用車 0輛、機要通信用車 1輛、應急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術用車 0輛、離退休干部服務用車 0輛,其他用車 0輛;單價100萬元(含)以上的設備(不含車輛) 0臺(套)。
十四、預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況。
內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局 根據(jù)預算績效管理要求組織對2023年一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中一級項目6個,二級項目36個,共涉及資金261.99萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%;政府性基金預算項目0個,其中,一級項目 0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,占應納入績效自評的政府性基金預算項目支出總額的0%;不存在此項內容。
組織對全國第五次經(jīng)濟普查經(jīng)費項目、四級網(wǎng)絡經(jīng)費項目、住戶(居民牧民)收入支出調查經(jīng)費項目、人口抽樣調查經(jīng)費項目、2023年畜禽監(jiān)測摸底調查大樣本輪換工作經(jīng)費、其他辦公經(jīng)費項目等 6 個項目開展了部門評價。從評價情況看,以上項目保障全旗統(tǒng)計工作正常運行、保障全旗人口抽樣工作正常運行、摸底全旗牧民居民生活狀況、組織管理全旗統(tǒng)計調查方案計劃、宣傳依法統(tǒng)計調查工作完成質量良好,使用資金成本比預算金額減少。涉及一般公共預算支出261.99萬元,政府性基金支出0萬元。項目分別委托相關第三方機構開展績效評價。已完成建立健全國民經(jīng)濟核算體系,組織實施全旗統(tǒng)計報表管理工作,依法查處統(tǒng)計違法行為,定期向社會公眾發(fā)布全旗國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。
(二)部門(單位)決算中項目績效自評結果。
內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局 2023年度在決算中反映6個一般公共預算項目,以及0個政府性基金項目,共6個項目的績效自評結果。
1.全國第五次經(jīng)濟普查項目自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,項目自評得分100分。全年預算數(shù)為128.23萬元,執(zhí)行數(shù)為128.23萬元,完成預算的100%。
績效目標實際完成情況:已完成通過購置經(jīng)濟普查設備,對參與普查人員進行培訓,對全旗3000多萬戶法人單位,1萬多個體,800多戶產(chǎn)業(yè)活動單位進行普查,了解國情國力情況,提升全旗生態(tài)建設,保障全旗經(jīng)濟狀態(tài)調查。
項目資金管理情況:項目資金管理嚴謹,本年度項目使用資金成本比年初預算金額少,工作完成質量良好。經(jīng)濟普查培訓費12.3萬元,購置普查辦公設備34.3萬元,聘請經(jīng)濟普查員費用42萬元。保障經(jīng)濟普查在編人員經(jīng)費年度39.63萬元。本項目績效自評得分100分,等級A級。
實際完成情況:指標性質正向工作全部完成,指標性質反向成本全部未超過預算。實施存在問題:不存在問題。措施及辦法:后續(xù)工作繼續(xù)做好,努力做好使用少成本,提高工作效率。
項目支出績效自評表 (2023)年度 |
|||||||||||
項目名稱 |
全國第五次經(jīng)濟普查經(jīng)費 |
||||||||||
主管部門 |
鄂溫克簇簇自治旗統(tǒng)計局(部門) |
實施單位 |
鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局 |
||||||||
項目資金 |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率(%) |
得分 |
||||
年度資金總額 |
160.17 |
128.23 |
128.23 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
其中:財政撥款 |
160.17 |
128.23 |
128.23 |
—— |
100 |
—— |
|||||
上年結轉資金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
其他資金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||
通過購置經(jīng)濟普查設備,隊參與普查人員進行培訓,隊全旗3000多萬戶法人單位、1萬多戶個體,800多戶產(chǎn)業(yè)活動單位進行經(jīng)濟普查,了解國情國力情況,提升全旗生態(tài)建設,保障全旗經(jīng)濟狀況調查。 |
已完成通過購置經(jīng)濟普查設備,對參與普查人員進行培訓,對全旗3000多萬戶法人單位,1萬多個體,800多戶產(chǎn)業(yè)活動單位進行普查,了解國情國力情況,提升全旗生態(tài)建設,保障全旗經(jīng)濟狀態(tài)調查。 |
||||||||||
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標方向 |
年度指標值 |
實際完成值 |
計量單位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
績效指標 |
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
參加經(jīng)濟普查培訓人數(shù) |
正向 |
等于 |
440 |
440 |
人 |
4 |
4 |
|
購置普查辦公設備 |
正向 |
等于 |
35 |
35 |
臺 |
4 |
4 |
|
|||
購置普查設備 |
正向 |
等于 |
70 |
70 |
臺 |
4 |
4 |
|
|||
聘請經(jīng)濟普查人數(shù) |
正向 |
等于 |
12 |
12 |
人 |
4 |
4 |
|
|||
保障經(jīng)濟普查在編人數(shù) |
正向 |
等于 |
26 |
26 |
人 |
4 |
4 |
|
|||
質量指標 |
經(jīng)濟普查培訓完成率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
3 |
3 |
|
||
購置普查設備驗收合格率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
3 |
3 |
|
|||
時效指標 |
經(jīng)濟普查培訓完成及時率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
3 |
3 |
|
||
購置普查設備驗收完成 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
3 |
3 |
|
|||
成本指標 |
經(jīng)濟普查培訓經(jīng)費 |
反向 |
小于等于 |
26.4 |
12.3 |
萬元 |
3 |
3 |
|
||
購置普查辦公設備經(jīng)費 |
反向 |
小于等于 |
19.2 |
19.2 |
萬元 |
3 |
3 |
|
|||
購置普查設備經(jīng)費 |
反向 |
小于等于 |
15.1 |
15.1 |
萬元 |
4 |
4 |
|
|||
聘請經(jīng)濟普查經(jīng)費 |
反向 |
小于等于 |
42 |
42 |
萬元 |
4 |
4 |
|
|||
保障經(jīng)濟普查在編人員經(jīng)費 |
反向 |
小于等于 |
57.49 |
39.63 |
萬元 |
4 |
4 |
|
|||
效益指標 |
社會效益 |
提升全旗生態(tài)建設 |
定性 |
|
有效提升 |
有效提升 |
|
15 |
15 |
|
|
保障全旗經(jīng)濟狀況調查 |
定性 |
|
效果顯著 |
效果顯著 |
|
15 |
15 |
|
|||
滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
參與普查職工滿意度 |
正向 |
大于 |
90 |
90 |
% |
10 |
10 |
|
|
總分 |
100 |
100 |
|
2.四級網(wǎng)絡經(jīng)費項目自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,項目自評得分99.06分。全年預算數(shù)為5萬元,執(zhí)行數(shù)為4.53萬元,完成預算的90.6%。項目績效目標完成情況:
績效目標實際完成情況:購買2臺打印機3臺電腦、網(wǎng)絡郵電費2.25萬元。保障國家、自治區(qū)、盟市、旗縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)五級統(tǒng)計內網(wǎng)安全暢通、提高了單位辦公效率。
本項目績效自評得分99.06分,等級為A。項目立項、實施存在問題:不存在問題。后續(xù)工作繼續(xù)做好,努力做好少成本,工作效率高。本年度項目使用資金成本比年初預算金額少,工作完成質量良好。資金管理好。措施及辦法后續(xù)工作繼續(xù)做好,努力做好少成本,工作效率高。
項目支出績效自評表 |
|||||||||||
項目名稱 |
四級網(wǎng)絡經(jīng)費 |
||||||||||
主管部門 |
鄂溫克簇簇自治旗統(tǒng)計局(部門) |
實施單位 |
鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局 |
||||||||
項目資金 |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率(%) |
得分 |
||||
年度資金總額 |
5.00 |
5.00 |
4.53 |
10 |
90.60 |
9.06 |
|||||
其中:財政撥款 |
5.00 |
5.00 |
4.53 |
—— |
90.6 |
—— |
|||||
上年結轉資金 |
0.00 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— |
|||||
其他資金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||
通過購買打印機及電腦,反映全旗牧業(yè)農(nóng)業(yè)發(fā)展情況,保障國家、自治區(qū)、盟市、旗縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)五級統(tǒng)計內網(wǎng)安全暢通、提高單位辦公效率 |
|
||||||||||
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標方向 |
年度指標值 |
實際完成值 |
計量單位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
績效指標 |
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
購買打印機 |
正向 |
等于 |
2 |
2 |
臺 |
7 |
7 |
|
購買電腦 |
正向 |
等于 |
3 |
3 |
臺 |
7 |
7 |
|
|||
質量指標 |
購買設備驗收合格率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
6 |
6 |
|
||
時效指標 |
購買設備及時率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
6 |
6 |
|
||
資金撥付及時率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
6 |
6 |
|
|||
成本指標 |
購買打印機經(jīng)費 |
反向 |
小于等于 |
0.51 |
0.51 |
萬元 |
6 |
6 |
|
||
購買電腦經(jīng)費 |
反向 |
小于等于 |
1.77 |
1.77 |
萬元 |
6 |
6 |
|
|||
辦公經(jīng)費 |
反向 |
小于等于 |
2.71 |
2.25 |
萬元 |
6 |
6 |
|
|||
效益指標 |
社會效益 |
提高單位辦公效率 |
定性 |
|
有效提高 |
有效提高 |
|
15 |
15 |
|
|
反映全旗牧業(yè)農(nóng)業(yè)發(fā)展情況 |
定性 |
|
效果顯著 |
效果顯著 |
|
15 |
15 |
|
|||
滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
單位職工滿意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
10 |
10 |
|
|
總分 |
100 |
99.06 |
|
3.住戶(居民牧民)收入支出調查經(jīng)費項目自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,項目自評得分98.93分。全年預算數(shù)為25.12萬元,執(zhí)行數(shù)為22.43萬元,完成預算的89.29%??冃繕藢嶋H完成情況:已完成通過對住戶(居民牧民)收入支出進行調查,摸底全旗牧民居民生活狀況,推進鄉(xiāng)村振興生態(tài)環(huán)境。
涉及調查住戶補助年度指標數(shù)小于等于17.16萬元,完成值16.16萬元,調查員補助年度指標值小于等于3.96萬元,完成值2.96萬元,辦公經(jīng)費年度指標值小于等于4萬元。完成3.31萬元。
項目立項、實施存在問題:不存在問題。資金管理使用存在問題 :
不存在問題。本項目績效自評得分98.93分,等級為A。
項目支出績效自評表 |
|||||||||||
項目名稱 |
住戶(居民牧民)收入支出調查經(jīng)費 |
||||||||||
主管部門 |
鄂溫克簇簇自治旗統(tǒng)計局(部門) |
實施單位 |
鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局 |
||||||||
項目資金 |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率(%) |
得分 |
||||
年度資金總額 |
25.12 |
25.12 |
22.43 |
10 |
89.29 |
8.93 |
|||||
其中:財政撥款 |
25.12 |
25.12 |
22.43 |
—— |
89.29 |
—— |
|||||
上年結轉資金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
其他資金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||
通過對住戶(居民牧民)收入支出進行調查,摸底全旗牧民居民生活狀況,推進鄉(xiāng)村振興生態(tài)環(huán)境。 |
|
||||||||||
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標方向 |
年度指標值 |
實際完成值 |
計量單位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
績效指標 |
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
涉及調查住戶數(shù)量 |
正向 |
等于 |
110 |
110 |
戶 |
7 |
7 |
|
調查員數(shù)量 |
正向 |
等于 |
11 |
11 |
人 |
7 |
7 |
|
|||
質量指標 |
收入支出調查覆蓋率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
8 |
8 |
|
||
時效指標 |
收入支出調查完成及時率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
7 |
7 |
|
||
成本指標 |
涉及調查住戶補助 |
反向 |
小于等于 |
17.16 |
16.16 |
萬元 |
7 |
7 |
|
||
調查員補助 |
反向 |
小于等于 |
3.96 |
2.96 |
萬元 |
7 |
7 |
|
|||
辦公經(jīng)費 |
反向 |
小于等于 |
4 |
3.31 |
萬元 |
7 |
7 |
|
|||
效益指標 |
社會效益 |
摸底全旗牧民居民生活狀況 |
定性 |
|
效果明顯 |
效果明顯 |
|
15 |
15 |
|
|
推進鄉(xiāng)村振興生態(tài)環(huán)境 |
定性 |
|
有效推進 |
有效推進 |
|
15 |
15 |
|
|||
滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
全旗樣本戶滿意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
10 |
10 |
|
|
總分 |
100 |
98.93 |
|
4.人口抽樣調查經(jīng)費項目自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,項目自評得分94.1分。全年預算數(shù)為10.2萬元,執(zhí)行數(shù)為4.18萬元,完成預算的40.98%??冃繕藢嶋H完成情況:已完成通過對全旗人口進行抽查,保障人口抽樣工作正常運行。已完成涉及人口抽查戶數(shù)年度指標等于1500戶,參與人口抽樣輔導員適量年度指標等于70人。人口抽查工作完成率年度指標大于90%人口抽樣工作完成及時率和資助金撥付及時率年度指標等于100%,普查員經(jīng)費年度實際完成1.35萬元,輔導員經(jīng)費年度實際完成2.9萬元,人口抽樣工作經(jīng)費年度完成1.83萬元。本項目績效自評得分94.1分,等級為A。項目立項、實施存在問題:
以上問題不存在,資金管理使用存在問題:資金管理好,目標已完成,項目立項根據(jù)上級文件要求做的,項目管理嚴謹。
項目支出績效自評表 |
|||||||||||
項目名稱 |
人口抽樣調查經(jīng)費 |
||||||||||
主管部門 |
鄂溫克簇簇自治旗統(tǒng)計局(部門) |
實施單位 |
鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局 |
||||||||
項目資金 |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率(%) |
得分 |
||||
年度資金總額 |
10.20 |
10.20 |
4.18 |
10 |
40.98 |
4.1 |
|||||
其中:財政撥款 |
10.20 |
10.20 |
4.18 |
—— |
40.98 |
—— |
|||||
上年結轉資金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
其他資金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||
通過對全旗人口進行抽查,保障人口抽查工作正常運行,摸底全旗經(jīng)濟發(fā)展 |
已完成通過對全旗人口進行抽查,保障人口抽樣工作正常運行,摸底全旗經(jīng)濟發(fā)展 |
||||||||||
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標方向 |
年度指標值 |
實際完成值 |
計量單位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
績效指標 |
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
涉及人口抽查戶數(shù) |
正向 |
等于 |
1500 |
1500 |
戶 |
6 |
6 |
|
參與人口抽查輔導員數(shù)量 |
正向 |
等于 |
70 |
70 |
人 |
6 |
6 |
|
|||
質量指標 |
人口抽查覆蓋率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
5 |
5 |
|
||
人口口抽查工作完成率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
0 |
% |
5 |
5 |
|
|||
時效指標 |
人口抽查工作完成及時率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
||
資助金撥付及時率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
|||
成本指標 |
普查員經(jīng)費 |
反向 |
小于等于 |
1.35 |
1.35 |
萬元 |
6 |
6 |
|
||
輔導員經(jīng)費 |
反向 |
小于等于 |
2.9 |
1 |
萬元 |
6 |
6 |
|
|||
人口抽查工作經(jīng)費 |
反向 |
小于等于 |
5.95 |
1.83 |
萬元 |
6 |
6 |
|
|||
效益指標 |
社會效益 |
保障人口抽查工作正常運行 |
定性 |
|
有效保障 |
有效保障 |
|
15 |
15 |
|
|
摸底全旗經(jīng)濟發(fā)展 |
定性 |
|
效果顯著 |
效果顯著 |
|
15 |
15 |
|
|||
滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
人口抽查群眾及職工滿意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
10 |
10 |
|
|
總分 |
100 |
94.1 |
|
5.2023年畜禽檢測摸底調查大樣本輪換工作經(jīng)費項目自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,項目自評得分90.34分。全年預算數(shù)為29.5萬元,執(zhí)行數(shù)為1萬元,完成預算的3.39%??冃繕藢嶋H完成情況:
本年度項目使用資金成本比年初預算金額少,工作完成質量良好,已完成涉及調查嘎查數(shù)量44個,涉及調查社區(qū)數(shù)量15個。本項目績效自評得分90.34分,等級為A。項目立項、實施存在問題:
以上問題不存在,資金管理使用存在問題:資金管理好,目標已完成,項目立項根據(jù)上級文件要求做的,項目管理嚴謹。財政資金緊缺原因未撥付部分資金。
項目支出績效自評表 |
|||||||||||
項目名稱 |
2023年畜禽監(jiān)測摸底調查大樣本輪換工作經(jīng)費 |
||||||||||
主管部門 |
鄂溫克簇簇自治旗統(tǒng)計局(部門) |
實施單位 |
鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局 |
||||||||
項目資金 |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率(%) |
得分 |
||||
年度資金總額 |
29.50 |
29.50 |
1.00 |
10 |
3.39 |
0.34 |
|||||
其中:財政撥款 |
29.50 |
29.50 |
1.00 |
—— |
3.39 |
—— |
|||||
上年結轉資金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
其他資金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||
通過對鄂溫克族自治旗全旗農(nóng)牧民畜禽監(jiān)測進行數(shù)量調查,了解全旗農(nóng)牧業(yè)發(fā)展生態(tài)情況,改進全旗畜禽生態(tài)環(huán)境 |
|
||||||||||
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標方向 |
年度指標值 |
實際完成值 |
計量單位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
績效指標 |
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
涉及調查嘎查數(shù)量 |
正向 |
等于 |
44 |
44 |
個 |
7 |
7 |
|
涉及調查社區(qū)數(shù)量 |
正向 |
等于 |
15 |
45 |
個 |
8 |
8 |
|
|||
質量指標 |
畜禽監(jiān)測調查覆蓋率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
8 |
8 |
|
||
畜禽監(jiān)測調查準確率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
7 |
7 |
|
|||
時效指標 |
畜禽監(jiān)測工作完成及時率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
% |
5 |
5 |
|
||
經(jīng)費發(fā)放及時率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
% |
5 |
5 |
|
|||
成本指標 |
畜禽監(jiān)測調查嘎查經(jīng)費 |
反向 |
小于等于 |
22 |
0 |
萬元 |
4 |
4 |
|
||
畜禽監(jiān)測調查社區(qū)經(jīng)費 |
反向 |
小于等于 |
4.5 |
0 |
萬元 |
3 |
3 |
|
|||
辦公經(jīng)費 |
反向 |
小于等于 |
3 |
1 |
萬元 |
3 |
3 |
|
|||
效益指標 |
社會效益 |
了解全旗畜禽發(fā)展生態(tài)情況 |
定性 |
|
效果顯著 |
效果顯著 |
|
10 |
10 |
|
|
改善全旗畜禽監(jiān)測生態(tài)環(huán)境 |
定性 |
|
有效改善 |
有效顯著 |
|
10 |
10 |
|
|||
可持續(xù)影響 |
全旗農(nóng)牧畜禽監(jiān)測調查工作 |
定性 |
|
定期輪換 |
定期輪換 |
|
10 |
10 |
|
||
滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
全旗農(nóng)牧民居民滿意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
10 |
10 |
|
|
總分 |
100 |
90.34 |
|
(三)部門(單位)項目績效評價結果。
四級網(wǎng)絡經(jīng)費項目,該項目績效評價綜合得分為99.06分,績效評價結果為優(yōu)。
項目績效自評報告
(2023年度)
項目名稱:四級網(wǎng)絡經(jīng)費
主管部門:鄂溫克簇簇自治旗統(tǒng)計局
2024年 4月 29 日
2023年四級網(wǎng)絡經(jīng)費項目績效自評報告
一、項目基本情況
(一)項目基本情況簡介
國家、自治區(qū)、盟市、旗縣、四級統(tǒng)計系統(tǒng)網(wǎng)絡,現(xiàn)在延伸到蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)級一共五級。
(二)績效目標設定及指標完成情況
預期目標:通過購買打印機及電腦,反映全旗牧業(yè)農(nóng)業(yè)發(fā)展情況,保障國家、自治區(qū)、盟市、旗縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)五級統(tǒng)計內網(wǎng)安全暢通、提高單位辦公效率。
績效目標實際完成情況:已完成購買打印機及電腦,反映全旗牧業(yè)農(nóng)業(yè)發(fā)展情況,保障國家、自治區(qū)、盟市、旗縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)五級統(tǒng)計內網(wǎng)安全暢通、提高了單位辦公效率。
二、績效自評工作情況
(一)績效自評目的
該績效自評方案的目的是為了全面評估項目的執(zhí)行情況。本年度項目使用資金成本比年初預算金額少,工作完成質量良好。資金管理好。 根據(jù)鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局財務管理制度,單位內部控制領導小組實施績效監(jiān)控工作。為了全面的能夠做到監(jiān)督項目執(zhí)行情況及完成情況,及時發(fā)現(xiàn)本年度項目執(zhí)行存在的問題,并且及時做好改正及總結工作,為后續(xù)工作的展開做好鋪墊。能做到監(jiān)督監(jiān)管工作,保證找工作完成質量良好。
(二)項目資金投入情況
本年度資金年初預算數(shù)5.00萬元,其中:財政撥款5.00萬元,其他資金0.00萬元。
本年度資金全年預算數(shù)5.00萬元,其中:財政撥款5.00萬元,其他資金0萬元。
本年度資金全年執(zhí)行數(shù)4.53萬元,其中:財政撥款4.53萬元,其他資金0.00萬元。
(三)項目資金產(chǎn)出情況
本年度項目使用資金成本比年初預算金額少,工作完成質量良好。資金管理好。本年度設置績效目標11個,購買打印機年度指標等于2臺,購買電腦年度指標等于3臺。購買設備驗收合格率年度指標為等于100%,購買設備及時率和資金撥款及時率年度指標等于100%。
(四)項目資金管理情況
項目資金管理嚴謹,本年度項目使用資金成本比年初預算金額少,工作完成質量良好。資金管理好。年初資金總額為5萬元,執(zhí)行率為90.6%,全年預計執(zhí)行4.53萬元。購買打印機年度指標小于等于0.51萬元,實際完成0.51萬元,購買電腦經(jīng)費乃年度指標小于等于1.77萬元,實際完成1.77萬元,辦公經(jīng)費年度指標小于等于2.71萬元,完成值2.25萬元資金管理嚴謹。
三、項目績效情況
(一) 產(chǎn)出指標完成情況
1、數(shù)量指標
1)購買打印機,目標值等于2臺,實際完成2臺,分值7,得分7。
2)購買電腦,目標值等于3臺,實際完成3臺,分值7,得分7。
2、質量指標
3)購買設備驗收合格率,目標值等于100%,實際完成100%,分值6,得分6。
3、時效指標
4)購買設備及時率,目標值等于100%,實際完成100%,分值6,得分6。
5)資金撥付及時率,目標值等于100%,實際完成100%,分值6,得分6。
4、成本指標
6)購買打印機經(jīng)費,目標值小于等于0.51萬元,實際完成0.51萬元,分值6,得分6。
7)購買電腦經(jīng)費,目標值小于等于1.77萬元,實際完成1.77萬元,分值6,得分6。
8)辦公經(jīng)費,目標值小于等于2.71萬元,實際完成2.25萬元,分值6,得分6。
(二) 效益指標完成情況
5、經(jīng)濟效益
6、社會效益
9)提高單位辦公效率,目標值有效提高,實際完成有效提高,分值15,得分15。
10)反映全旗牧業(yè)農(nóng)業(yè)發(fā)展情況,目標值效果顯著,實際完成效果顯著,分值15,得分15。
7、生態(tài)效益
8、可持續(xù)影響
(三) 滿意度指標完成情況
9、服務對象滿意度
11)單位職工滿意度,目標值大于等于90%,實際完成90%,分值10,得分10。
(四)自評得分情況
本項目績效自評得分99.06分,等級為A。
四、存在問題
(一)項目立項、實施存在問題
不存在問題。
(二)資金管理使用存在問題
不存在問題。
五、其他需要說明的問題
(一)后續(xù)工作計劃
后續(xù)工作繼續(xù)做好,努力做好使用少成本,提高工作效率。本年度項目使用資金成本比年初預算金額少,工作完成質量良好。資金管理好。在后續(xù)工作計劃中,將借鑒以往的工作經(jīng)驗,以嚴謹切實完成后續(xù)相關工作。提前做好業(yè)務科室年初預算計劃,做好績效目標,績效監(jiān)控工作實施情況做好年度預算執(zhí)行情況及績效目標情況及分析,為后續(xù)項目開展做好良好的鋪墊工作??偨Y工作,為后續(xù)工作的展開做好鋪墊。能做到監(jiān)督監(jiān)管工作,保證找工作完成質量良好。
(二)措施及辦法
后續(xù)工作繼續(xù)做好,績效努力做好少成本,工作效率高。
一、財政撥款收入:從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、財政專戶管理教育收費:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
四、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。
五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
七、其他收入:取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。
八、使用非財政撥款結余和專用結余:指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余和專用結余彌補當年收支差額的數(shù)額。
九、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
十、結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結余或經(jīng)營結余中提取各類結余的情況。
十一、年末結轉和結余資金:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
十二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
十三、項目支出:指在為完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十四、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十五、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十六、對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十七、“三公”經(jīng)費:指部門(單位)用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映部門(單位))公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映部門(單位)公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)以及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映部門(單位)按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
十八、機構運行經(jīng)費:指部門(單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。
(各部門(單位)應根據(jù)公開決算表中對應的經(jīng)費情況進行名詞解釋,對未涉及的名詞可以刪除)
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:蓮花 聯(lián)系電話:0470-8818155-
第五部分 部門(單位)決算表
見附件。1