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      索引號(hào): 11152128011619159Y/202206-00019 組配分類: 預(yù)決算及“三公經(jīng)費(fèi)”
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 旗衛(wèi)生健康委員會(huì) 主題分類: 衛(wèi)生、體育
      名稱: 鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)部門(mén)2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)告? 文號(hào): 無(wú)
      成文日期: 2022-06-19 發(fā)布日期: 2022-06-19
      鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)部門(mén)2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)告?
      發(fā)布時(shí)間:2022-06-19 來(lái)源:旗衛(wèi)生健康委員會(huì) 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]


      鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)部門(mén)

      2022年部門(mén)預(yù)算

      公開(kāi)報(bào)告


      2022年315


       

      第一部分 部門(mén)概況

      一、部門(mén)主要職能、工作職責(zé)

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

      第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

      一、部門(mén)預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

      二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

      三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

      四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

      五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

      第三部分 其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明

      一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

      二、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

      三、“政府采購(gòu)計(jì)劃”預(yù)算情況說(shuō)明

      四、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

      五、部門(mén)組織征收收入計(jì)劃

      六、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

      第四部分 名詞解釋

      第五部分 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

      第六部分 2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

      一、收支總表

      二、收入總表

      三、支出總表

      四、財(cái)政撥款收支總表

      五、一般公共預(yù)算支出表

      六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

      七、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出表

      八、政府性基金預(yù)算支出表

      九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

      十、項(xiàng)目支出表

      十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

      十二、政府采購(gòu)預(yù)算表

       






      鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)部門(mén)

      2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)告

      第一部分  部門(mén)概況


      一、部門(mén)主要職能、職責(zé)

      1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)關(guān)于衛(wèi)生健康的法律法規(guī)及有關(guān)政策。組織擬訂全旗衛(wèi)生健康政策、措施、規(guī)劃,制定地方衛(wèi)生健康規(guī)范并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置,擬訂并指導(dǎo)實(shí)施區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。推進(jìn)全旗衛(wèi)生健康信息化建設(shè)。

      2、協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大方針、政策、措施的建議,組織深化公立醫(yī)院綜合改革,推進(jìn)管辦分離,健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。實(shí)施分級(jí)診療。制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施,提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。

      3、負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制和衛(wèi)生應(yīng)急相關(guān)工作。制定并組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施,實(shí)施國(guó)家免疫規(guī)劃。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作,組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。組織開(kāi)展全旗愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作,承擔(dān)鄂溫克族自治旗愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)的日常工作。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。承擔(dān)鄂溫克族自治旗艾滋病防治委員會(huì)的日常工作。

      4、負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員管理工作。負(fù)責(zé)一級(jí)及以下醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的準(zhǔn)入管理,建立完善醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

      5、負(fù)責(zé)食品藥品安全監(jiān)測(cè)工作。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè),負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、交流、預(yù)警工作,組織實(shí)施國(guó)家藥物政策和基本藥物制度,開(kāi)展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短期藥品預(yù)警。

      6、負(fù)責(zé)公共衛(wèi)生監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

      7、負(fù)責(zé)推進(jìn)全旗老年健康工作。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施,負(fù)責(zé)推進(jìn)全旗老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。承擔(dān)鄂溫克族自治旗老齡工作委員會(huì)日常工作。

      8、負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作。開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警,完善落實(shí)計(jì)劃生育、人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策,并提出相關(guān)建議。

      9、指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè),推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

      10、推進(jìn)蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展工作。保障和促進(jìn)蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥醫(yī)療、保健、教育、科研、文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的改革發(fā)展與對(duì)外交流合作,推進(jìn)蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新和振興發(fā)展。

      11、負(fù)責(zé)重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

      12、負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域安全生產(chǎn)實(shí)施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。

      13、完成旗委、旗政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他工作。

      14、職能轉(zhuǎn)變。旗衛(wèi)生健康委應(yīng)當(dāng)牢固樹(shù)立大衛(wèi)生、大健康理念,推動(dòng)健康鄂溫克建設(shè),以改革創(chuàng)新為動(dòng)力,以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn),把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心,為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn),加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作,積極應(yīng)對(duì)人口老齡化,健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉,推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向牧區(qū)覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平,推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,加大公立醫(yī)院改革力度,推進(jìn)管辦分離,推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。

      15、與有關(guān)部門(mén)職責(zé)分工。

      1)與旗發(fā)改委有關(guān)職責(zé)分工。

      旗衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警工作,擬訂生育政策,研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議,促進(jìn)生育政策和相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)政策配套銜接,參與制定人口發(fā)展規(guī)劃和政策,落實(shí)全旗人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。

      旗發(fā)改委負(fù)責(zé)組織監(jiān)測(cè)和評(píng)估人口變動(dòng)情況及趨勢(shì)影響,建立人口預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)制度,開(kāi)展重大決策人口影響評(píng)估,完善重大人口政策咨詢機(jī)制,研究提出全旗人口發(fā)展戰(zhàn)略,擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策,研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展,以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展的政策建議。

      2)與旗民政局有關(guān)職責(zé)分工。

      旗衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對(duì)人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施,綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo),組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展,承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。

      旗民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、規(guī)范并組織實(shí)施,承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

      3)與旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。

      旗衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作,會(huì)同旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門(mén)制定、實(shí)施食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)計(jì)劃。旗衛(wèi)生健康委對(duì)通過(guò)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)或者接到舉報(bào)發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的,應(yīng)當(dāng)立即組織進(jìn)行檢驗(yàn)和食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè),并及時(shí)向旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局通報(bào)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)結(jié)果,對(duì)于得出不安全結(jié)論的食品,旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局應(yīng)當(dāng)立即采取措施。旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門(mén)在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)向旗衛(wèi)生健康委提出建議。

      旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局會(huì)同旗衛(wèi)生健康委建立重大藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件相互通報(bào)機(jī)制和聯(lián)合處置機(jī)制。

      4)與旗醫(yī)保局有關(guān)職責(zé)分工。旗衛(wèi)生健康委、旗醫(yī)保局等部門(mén)在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機(jī)制,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成情況

      從預(yù)算單位構(gòu)成看,2022年鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)部門(mén)預(yù)算包括:部門(mén)本級(jí)預(yù)算和部門(mén)所屬事業(yè)單位預(yù)算。

      (一)鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)部門(mén)機(jī)構(gòu)

      2022年,鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)共有機(jī)構(gòu)數(shù)19家,其中財(cái)政撥款的行政單位1家、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1家、公益一類事業(yè)單位14家、公益二類事業(yè)單位3家。與去年相比,機(jī)構(gòu)數(shù)量沒(méi)有增減變動(dòng)。

      (二)鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)屬單位設(shè)置

      納入鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位情況如下:

      預(yù)算單位情況表

      序號(hào)

      單位名稱

      單位性質(zhì)

      1

      鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)(本級(jí))

      行政單位

      2

      鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康綜合執(zhí)法大隊(duì)

      參公事業(yè)單位

      3

      鄂溫克族自治旗疾病預(yù)防控制中心

      事業(yè)

      4

      鄂溫克族自治旗婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心

      事業(yè)

      5

      鄂溫克族自治旗人民醫(yī)院

      事業(yè)

      6

      鄂溫克族自治旗蒙醫(yī)醫(yī)院

      事業(yè)

      7

      鄂溫克族自治旗錫尼河地區(qū)蒙醫(yī)所

      事業(yè)

      8

      鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)衛(wèi)生院

      事業(yè)

      9

      鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)衛(wèi)生院

      事業(yè)

      10

      鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院

      事業(yè)

      11

      鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

      事業(yè)

      12

      鄂溫克族自治旗西蘇木衛(wèi)生院

      事業(yè)

      13

      鄂溫克族自治旗巴彥塔拉達(dá)斡爾民族鄉(xiāng)衛(wèi)生院

      事業(yè)

      14

      鄂溫克族自治旗北輝河蘇木衛(wèi)生院

      事業(yè)

      15

      鄂溫克族自治旗錫尼河?xùn)|蘇木孟根衛(wèi)生院

      事業(yè)

      16

      鄂溫克族自治旗輝河中心衛(wèi)生院

      事業(yè)

      17

      鄂溫克族自治旗東蘇木衛(wèi)生院

      事業(yè)

      18

      鄂溫克族自治旗伊敏蘇木中心衛(wèi)生院

      事業(yè)

      19

      鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木衛(wèi)生院

      事業(yè)

      (三)人員基本情況:

      編制數(shù)667名,其中行政編制15名、工勤編制3名、事業(yè)編制649名。

      2022年預(yù)算實(shí)有人數(shù)共計(jì)1105人,其中實(shí)有在職618人、離休0人、退休487人。與上年相比,在職人員比上年減少123人,減少原因?yàn)楸灸甓乳L(zhǎng)聘人不在報(bào)告的統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)。離休人員比上年增加0人,增加原因本部門(mén)沒(méi)有離休人員。退休人員比上年減少5人,減少原因退休人員自然減員(死亡)。


      第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明


      一、2022年部門(mén)預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

      2022年部門(mén)預(yù)算總收入為29950.93萬(wàn)元,比2021年預(yù)算增加18412.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)159.57%,增加主要原因?yàn)椋?span>

      1.本年度專項(xiàng)債券資金納入預(yù)算;

      2.本年度事業(yè)收入列入年初預(yù)算;

      3.本年度事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入列入年初預(yù)算;

      4.本年度其他收入列入年初預(yù)算;

      (一)部門(mén)預(yù)算收入情況說(shuō)明

      部門(mén)預(yù)算收入為29950.93萬(wàn)元,其中:本年收入一般公共預(yù)算撥款收入12367.60萬(wàn)元,占比41.29%;政府性基金預(yù)算撥款1900.00萬(wàn)元,占比6.34%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元,占比0%,財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元,占比0%,事業(yè)收入9841.73萬(wàn)元,占比32.86%;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占比0%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占比0%,附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占比0%,其他收入841.60萬(wàn)元,占比2.81%上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5000.00萬(wàn)元,占比16.69%,其中:一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款5000.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元,單位資金0萬(wàn)元。

      (二)部門(mén)預(yù)算支出情況說(shuō)明

      部門(mén)預(yù)算支出29950.93萬(wàn)元,其中:基本支出22404.93萬(wàn)元,占比74.81%;項(xiàng)目支出7545.99萬(wàn)元,占比25.19%;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占比0%,上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占比0%,對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占比0%

      主要用于“機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和醫(yī)療衛(wèi)生、公共衛(wèi)生、計(jì)劃生育、婦幼保健、老齡事務(wù)、衛(wèi)生健康綜合執(zhí)法、傳染病預(yù)防、疫情防控等專業(yè)活動(dòng)等醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和醫(yī)療衛(wèi)生、公共衛(wèi)生、計(jì)劃生育、婦幼保健、老齡事務(wù)、衛(wèi)生健康綜合執(zhí)法、傳染病預(yù)防、疫情防控、基本建設(shè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)等”方面支出。

      二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

      (一)財(cái)政撥款預(yù)算規(guī)模情況

      財(cái)政撥款收支預(yù)算19267.60萬(wàn)元,其中本年收入安排一般公共預(yù)算財(cái)政撥款12367.60萬(wàn)元、占比64.19%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款1900.00萬(wàn)元,占比9.86%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元,占比0%;上年結(jié)轉(zhuǎn)5000.00萬(wàn)元,占比25.95%。較2021年增加7728.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)66.98%

      (二)財(cái)政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況

      2022年部門(mén)預(yù)算中,財(cái)政撥款支出數(shù)為19267.60萬(wàn)元,用于以下方面:一般公共服務(wù)支出3.00萬(wàn)元,占支出的0.02%國(guó)防支出0萬(wàn)元,占支出的0%204公共安全支出0萬(wàn)元,占支出的0%、教育支出0萬(wàn)元,占支出的0%,科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元,占支出的0%,文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元,占支出的0%社會(huì)保障和就業(yè)支出1325.22萬(wàn)元,占支出的6.88%;衛(wèi)生健康支出10397.50萬(wàn)元,占支出的53.96%;節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元,占支出的0%,城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元,占支出的0%,農(nóng)林水支出0萬(wàn)元,占支出的0%,交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元,占支出的0%,資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元,占支出的0%,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元,占支出的0%,金融支出0萬(wàn)元,占支出的0%,自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元,占支出的0%,住房保障支出641.88萬(wàn)元,占支出的3.33%,糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元,占支出的0%,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元,占支出的0%

      (三)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

      1.201一般公共服務(wù)支出3.00萬(wàn)元,主要用于信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)。較上年預(yù)算數(shù)增加3萬(wàn)元, 增加原因是本年度維穩(wěn)任務(wù)安排到本部門(mén)預(yù)算。

      2.203國(guó)防支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,原因是本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)任務(wù)。

      3.204公共安全支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元, 原是因本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)任務(wù)。

      4.205教育支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,原因是本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)任務(wù)。

      5.206科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元, 原因是本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)任務(wù)。

      6.207文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,原因是本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)任務(wù)。

      7.208社會(huì)保障和就業(yè)支出1325.22萬(wàn)元,主要用于退休人員待遇、在職職工機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等。較上年預(yù)算數(shù)增加41.21萬(wàn)元, 增加原因是職工工資增加機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金增加,導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出增加。

      8.210衛(wèi)生健康支出10397.50萬(wàn)元,主要用于在職人員支出和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所必要的基本支出、基本公共衛(wèi)生、基本藥物、老齡事業(yè)、計(jì)劃生育事業(yè)、重大疾病防治、新冠疫情防控等專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。較上年預(yù)算數(shù)增加851.80萬(wàn)元, 增加原因是新冠疫情防控常態(tài)化需要,增加必要支出。

      9.211節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元, 原因是本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)任務(wù)安排。

      10.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元, 原因是本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)任務(wù)安排。

      11.213農(nóng)林水支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元, 原因是本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)任務(wù)安排。

      12.214交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元, 增加原因本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)任務(wù)安排。

      13.215資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,原因是本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)任務(wù)安排。

      14.216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,原因是本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)任務(wù)安排。

      15.217金融支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元, 原因是本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)任務(wù)安排。

      16.220自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,原因是本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)任務(wù)安排。

      17.221住房保障支出641.88萬(wàn)元,主要用于在職職工住房公積金單位部分。較上年預(yù)算數(shù)減少67.19萬(wàn)元,減少原因長(zhǎng)聘人員等其他人員的住房公積金未有列入部門(mén)預(yù)算。

      18.222糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,原因是本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)任務(wù)安排。

      19.224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,原因是本部門(mén)沒(méi)有安排預(yù)算。

      20.229其他支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,原因是本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)任務(wù)安排。

      21.231債務(wù)還本支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元, 原因是本部門(mén)由旗財(cái)政局統(tǒng)一安排。

      22.232債務(wù)付息支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元, 原因是本部門(mén)由旗財(cái)政局統(tǒng)一安排。

      三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

      2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款6900.00萬(wàn)元,主要用于基本建設(shè)和設(shè)備采購(gòu)。較上年增加6900.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)原因旗人民醫(yī)院工程、旗疾控中心工程、大雁衛(wèi)生院工程本年度專項(xiàng)債券列入預(yù)算。

      四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

      我單位2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出。

      五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

      2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算72.52萬(wàn)元,占總支出的0.38%,其中本年撥款安排三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算72.52萬(wàn)元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算后,同比口徑對(duì)比,本年撥款安排的三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算較上年預(yù)算減少17.40萬(wàn)元,減少19.35%;其中:

      (一)因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,其中本年撥款安排0萬(wàn)元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素,同比口徑對(duì)比,本年撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少0萬(wàn)元,減少0%;主要原因?yàn)楸静块T(mén)沒(méi)有因公出國(guó)任務(wù)。

      (二)公務(wù)接待費(fèi)7.70萬(wàn)元,其中本年撥款安排7.70萬(wàn)元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素,同比口徑對(duì)比,本年撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少13.09萬(wàn)元,減少62.96%;減少主要原因?yàn)槁鋵?shí)過(guò)緊日子的要求,嚴(yán)格公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn),堅(jiān)決治止超標(biāo)準(zhǔn)、超陪同接待。

      (三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)64.82萬(wàn)元,其中本年撥款安排64.82萬(wàn)元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素,同比口徑對(duì)比,本年撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少4.31萬(wàn)元,減少6.23%;其中:

      1.公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,其中本年撥款安排0萬(wàn)元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素,同比口徑對(duì)比,本年撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少0萬(wàn)元,減少0%;主原因是本部門(mén)店近兩年內(nèi)沒(méi)有安排公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算;

      2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)64.82萬(wàn)元,其中本年撥款安排64.82萬(wàn)元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素,同比口徑對(duì)比,本年撥款安排的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少4.31萬(wàn)元,減少6.23%;減少主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子的要求,嚴(yán)格控制公車使用。


      第三部分 其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明


      一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

      機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

      2022年我委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1819.80萬(wàn)元,其中:302商品和服務(wù)支出類:辦公費(fèi)29.43萬(wàn)元、印刷費(fèi)15萬(wàn)元、咨詢費(fèi)44.74萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0.50萬(wàn)元、電費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)4.72萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)4.90萬(wàn)元、因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)108.93萬(wàn)元、租賃費(fèi)5.05萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.00萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)4.70萬(wàn)元、專用材料費(fèi)259.98萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、專用燃料費(fèi)151.13萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)86.25萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)259.94萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.55萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35.56萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用11.34萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出784.58萬(wàn)元;310資本性支出類:房屋建筑物購(gòu)建0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置6.40萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬(wàn)元、大型修繕0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、物資儲(chǔ)備0萬(wàn)元、土地補(bǔ)償0萬(wàn)元、安置補(bǔ)助0萬(wàn)元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬(wàn)元、拆遷補(bǔ)償0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元、其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元、文物和陳列品購(gòu)置0萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。

      2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年增加1535.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)539.56%,增長(zhǎng)主要原因是新冠疫情常規(guī)化防控需要,安排新冠疫情防控資金用于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),保障新冠疫情必要支出。

      二、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

      事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi),是指各事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

      2022年我單位事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1849.64萬(wàn)元,其中:302商品和服務(wù)支出類:辦公62.77萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.93萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.70萬(wàn)元、水費(fèi)0.50萬(wàn)元、電費(fèi)3.50萬(wàn)元、郵電費(fèi)4.50萬(wàn)元、取暖費(fèi)459.32萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)10.05萬(wàn)元、因公出國(guó)(境) 費(fèi)用0萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)47.64萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.00萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3.00萬(wàn)元、專用材料費(fèi)172.36萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、專用燃料費(fèi)1.10萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)43.22萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)3.05萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)25.88萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.76萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用16.22萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出16.78萬(wàn)元;310資本性支出類:房屋建筑物購(gòu)建0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置22.89萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置1.06萬(wàn)元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬(wàn)元、大型修繕0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、物資儲(chǔ)備0萬(wàn)元、土地補(bǔ)償0萬(wàn)元、安置補(bǔ)助0萬(wàn)元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬(wàn)元、拆遷補(bǔ)償0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元、其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元、文物和陳列品購(gòu)置0萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。

      2022年事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)比上年增加1369.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)285.43 %,增長(zhǎng)主要原因是事業(yè)單位利用事業(yè)收入安排的支出列入事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

      三、“政府采購(gòu)計(jì)劃”預(yù)算情況說(shuō)明

      2022年政府采購(gòu)預(yù)算3844.52萬(wàn)元,資金來(lái)源為財(cái)政撥款(或其他資金),其中A貨物類3032.64萬(wàn)元、B工程類91.81萬(wàn)元、C服務(wù)類720.07萬(wàn)元。較上年增加3451.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)878.37%,其中:

      1.A貨物類預(yù)算3032.64萬(wàn)元,占比78.88%,較上年增加2694.46萬(wàn)元,增加796.75%,增加原因是利用事業(yè)收入采購(gòu)貨物列入預(yù)算,導(dǎo)至增加幅度大增。

      2.B工程類預(yù)算91.81萬(wàn)元,占比2.89%,較上年增加91.81萬(wàn)元,增加率無(wú)限大,增加原因?yàn)?span>2021年沒(méi)有工程類預(yù)算。

      3.C服務(wù)類預(yù)算720.07萬(wàn)元,占比18.73%,較上年增加675.10萬(wàn)元,增加1501.22%,增加原因是利用事業(yè)收入采購(gòu)服務(wù)列入預(yù)算,導(dǎo)至增加幅度大增。

      編制政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目7項(xiàng),預(yù)算為3.15萬(wàn)元,服務(wù)類型為印刷服務(wù)和車輛服務(wù),涉及預(yù)算單位3家,資金來(lái)源為財(cái)政撥款(或其他資金)

      四、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

      1.2022年公務(wù)用車及大型設(shè)備情況:

      截至2021年末,共有車輛61輛,其中機(jī)要通信應(yīng)急用車1輛、調(diào)研用車0輛、業(yè)務(wù)用車5輛、離退休干部用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤和綜合執(zhí)法用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車14 輛、其他用車39輛。較上年增加0輛,原因:本部門(mén)沒(méi)有增加車輛。

      單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備13臺(tái)(套),較上年增加13臺(tái)(套),增加原因:2020年沒(méi)有填報(bào)200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備,在本年度一并上報(bào),按比上年增加數(shù)量計(jì)算。

      2.2022年房屋建筑物情況:

      房屋建筑面積65321.22平方米,其中辦公用房3337.61平方米、業(yè)務(wù)用房61034.20平方米、其他(不含構(gòu)筑物)949.41平方米,較上年增加65321.22平方米,增加原因:2021年沒(méi)有此項(xiàng)內(nèi)容,本年一并填報(bào),按增加值計(jì)算。

      五、部門(mén)組織征收收入計(jì)劃

      2022年鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會(huì)部門(mén)組織征收收入計(jì)劃86.00萬(wàn)元,全部納入預(yù)算管理。其中衛(wèi)生罰沒(méi)收入計(jì)劃8.00萬(wàn)元,預(yù)防接種服務(wù)費(fèi)收入計(jì)劃32.00萬(wàn)元,其他收入計(jì)劃30萬(wàn)元,非免疫規(guī)劃疫苗儲(chǔ)存運(yùn)輸費(fèi)收入計(jì)劃10.00萬(wàn)元。

      六、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

      2022年填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目87個(gè),設(shè)置項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)7200項(xiàng),從預(yù)算執(zhí)行、產(chǎn)出、效益、滿意度等多方面對(duì)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行綜合績(jī)效管理。涉及一級(jí)指標(biāo)240項(xiàng),包括產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)。二級(jí)指標(biāo)240項(xiàng),包括數(shù)量指標(biāo),質(zhì)量指標(biāo),時(shí)效指標(biāo),成本指標(biāo),經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo),社會(huì)效益指標(biāo),生態(tài)效益指標(biāo),可持續(xù)影響指標(biāo),服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)。三級(jí)指標(biāo)包括發(fā)放及時(shí)率、足額保障率、科目調(diào)整次數(shù)、結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)等具體指標(biāo)。

      公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)455個(gè),涉密不進(jìn)行公開(kāi)的項(xiàng)目0個(gè),公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算24950.93萬(wàn)元,占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。



      第四部分   名詞解釋

      一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指各單位從各級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

      二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

      三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

      四、其他收入 :是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

      五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金

      六、基本支出:指各單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出,包括人員支出和公用支出。

      七、項(xiàng)目支出:指各單位為完成特定的工作任務(wù),在基本支出之外發(fā)生的專項(xiàng)性支出。

      八、工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,經(jīng)及上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

      九、商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

      十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

      十一、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指部門(mén)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指部門(mén)按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

      十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

      十三、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi):是指為保障事業(yè)單位(不含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。


      第五部分   預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道


      本單位預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:

      聯(lián)系人:崔愛(ài)軍   聯(lián)系電話:15947401507


      第六部分   部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

      附表:

      部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表


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