第一部分 單位概況
一、主要職能職責(zé)
(一)部門職能
鄂溫克族自治旗公安交通管理大隊(duì)是鄂溫克族自治旗公安局內(nèi)設(shè)部門。
(二)部門主要職責(zé)
一、組織開展我旗公安交通管理工作。
1、制定轄區(qū)公安交通管理工作計(jì)劃和方案;
2、協(xié)調(diào)解決轄區(qū)公安交通管理工作中的重要問題;
3、向旗公安局和上級(jí)主管部門報(bào)告公安交通管理工作有關(guān)情況。
二、負(fù)責(zé)開展交通管理各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。
1、上路執(zhí)勤執(zhí)法、巡查,查處各類交通違法行為,維護(hù)道路交通秩序;
2、開展交通安全宣傳教育,落實(shí)“五進(jìn)”活動(dòng)各項(xiàng)措施和交通安全教育工程;
3、參與城鄉(xiāng)道路建設(shè)規(guī)劃,規(guī)范轄區(qū)道路交通標(biāo)志、交通標(biāo)線,組織開展各項(xiàng)平安暢通活動(dòng);
4、配合有關(guān)部門排查治理交通事故多發(fā)和安全隱患點(diǎn)段,并向政府匯報(bào)排查情況和提出治理建議;
5、負(fù)責(zé)擬定交通事故預(yù)防工作措施,并具體協(xié)調(diào)、組織實(shí)施;
6、依法處理交通事故,全力偵破交通肇事逃逸案件;
7、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)車駕管業(yè)務(wù);
8、負(fù)責(zé)實(shí)施交通警衛(wèi)和特勤任務(wù)。
二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
1.根據(jù)單位職責(zé)分工,本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、車管所、事故中隊(duì)、宣教中隊(duì)、秩序中隊(duì)、巴彥托海鎮(zhèn)中隊(duì)。下設(shè)大雁中隊(duì)、伊敏中隊(duì)、輝河中隊(duì)、特莫胡珠中隊(duì)和紅花爾基中隊(duì)。本單位無下屬單位。
2.從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本單位2023年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家,具體為:鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊(duì)本級(jí)。詳細(xì)情況見表:
序號(hào)
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單位名稱
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單位性質(zhì)
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1
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鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊(duì)
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財(cái)政撥款的行政單位
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三、2023年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)
一是開展專項(xiàng)整治行動(dòng)。以重點(diǎn)車輛、突出違法為重點(diǎn),常態(tài)化組織開展專項(xiàng)整治、集中整治,持續(xù)鞏固嚴(yán)查嚴(yán)管成果。
二是全面梳理已排查道路安全隱患。推動(dòng)將道路安全隱患治理納入政府工作報(bào)告,作為我為群眾辦實(shí)事的一項(xiàng)民生工程抓好落實(shí) 。
三是推進(jìn)智慧交管建設(shè),完善指揮中心系統(tǒng)功能,補(bǔ)齊補(bǔ)密重要點(diǎn)段卡口視頻等監(jiān)控設(shè)備,提升實(shí)戰(zhàn)效能。
四是在農(nóng)村牧區(qū)重點(diǎn)路段安裝視頻、測(cè)速等交通技術(shù)監(jiān)控設(shè)備,減少交通監(jiān)控盲區(qū),進(jìn)一步織密道路監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)。
五是進(jìn)一步豐富宣傳內(nèi)容、手段,抓好交通安全宣傳警示教育。
六是進(jìn)一步優(yōu)化管控措施、精細(xì)交通組織,科學(xué)調(diào)整信號(hào)燈配時(shí)、合理設(shè)置交通標(biāo)志標(biāo)牌標(biāo)線,保障路暢人安、秩序井然。深化公安交管“放管服”改革,結(jié)合實(shí)際,創(chuàng)新思路,研究推出更多、更有力的便民利企、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的新舉措。
第二部分 2023年度單位預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊(duì)2023年度收入、支出預(yù)算總計(jì) 766.54萬元,與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加5.93萬元,增長(zhǎng) 0.78%。其中:
(一)收入預(yù)算總計(jì)766.54萬元。包括:
1.本年收入合計(jì) 766.54萬元。
(1)一般公共預(yù)算撥款收入766.54萬元,與上年相比增加 5.93萬元,增長(zhǎng) 0.78 %。主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入增加。
(2)政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元,與上年相比增加 0 萬元,增長(zhǎng) 0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
(3)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元,與上年相比增加 0 萬元,增長(zhǎng)0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
(4)財(cái)政專戶管理資金收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長(zhǎng)0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
(5)事業(yè)收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長(zhǎng)0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
(6)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元,與上年相比增加 0萬元,增長(zhǎng) 0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
(7)上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬元,與上年相比增加 0 萬元,增長(zhǎng) 0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
(8)附屬單位上繳收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長(zhǎng) 0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
(9)其他收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長(zhǎng)0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比增加 0萬元,增長(zhǎng)0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
(二)支出預(yù)算總計(jì) 766.54 萬元。包括:
1.本年支出合計(jì)766.54萬元。
(1)一般公共服務(wù)(類)支出 0 萬元 。與上年相比增加 0 萬元,增長(zhǎng) 0 %。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
(2)公共安全(類)支出 634.99萬元,主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的經(jīng)費(fèi);辦案支出及人員工資。與上年相比增加 6.84萬元,增長(zhǎng)1.09 %。主要原因是人員工資增長(zhǎng)。
(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出 64.50 萬元,主要用于社會(huì)保障繳費(fèi),與上年相比減少6.52萬元 ,減少 9.18% 。主要原因是有退休人員,因此社保繳費(fèi)減少。
(4)衛(wèi)生健康支出 26.53 萬元 ,與上年相比減少1.88萬元 ,減少9.18% 。主要原因是有退休人員,因此醫(yī)療保險(xiǎn)支出減少。
(5)住房保障支出40.51萬元 ,與上年相比增加7.48萬元 ,增加22.65 %。主要原因是輔警改革后住房公積金繳費(fèi)提高。
2.年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元,主要原因是本年預(yù)算無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
二、收入預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊(duì)2023年度收入預(yù)算總計(jì)766.54 萬元,包括本年收入 766.54 萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元。其中:
本年一般公共預(yù)算收入 766.54 萬元,占100 %;
本年政府性基金預(yù)算收入0萬元,占0 %;
本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元,占0 %;
本年財(cái)政專戶管理資金0萬元,占 0 %;
本年事業(yè)收入0萬元,占0 %;
本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占0 %;
本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占 0 %;
本年附屬單位上繳收入0萬元,占0 %;
本年其他收入0萬元,占0 %;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬元,占0 %;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元,占0 %;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0萬元,占0 %;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金 0萬元,占100 %;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金 0萬元,占 0 %。
圖1.收入預(yù)算圖
三、支出預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊(duì)2023年度支出預(yù)算合計(jì) 萬元,其中:
基本支出 532.04 萬元,占69.41 %;
項(xiàng)目支出 234.50 萬元,占30.59 %;
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 0 萬元,占0 %;
上繳上級(jí)支出 0 萬元,占0 %;
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0萬元,占0 %。
圖2.支出預(yù)算圖
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊(duì)2023年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算766.54萬元。與上年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加5.93萬元,增長(zhǎng)0.78 %。主要原因是一般公共預(yù)算撥款增加。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊(duì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算766.54萬元,與上年相比增加 5.93萬元,增長(zhǎng)0.78 %。具體情況如下:
(一)一般公共服務(wù)(類)
一般公共服務(wù)類年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,與上年相比增加0萬元。其中:
1.人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算 0萬元,與上年相比增加0萬元,增長(zhǎng)0 %。變動(dòng)原因:不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
(二)公共安全(類)
公共安全類年初預(yù)算數(shù)為634.99萬元,與上年相比增加6.84 萬元。其中:
1.公安(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算 5 萬元,與上年相比增加 5 萬元,增長(zhǎng)100%。變動(dòng)原因:轉(zhuǎn)移支付資金列入年初預(yù)算。
2.公安(款)執(zhí)法辦案(項(xiàng))。年初預(yù)算629.99萬元,與上年相比增加1.84萬元,增長(zhǎng) 0.29 %。變動(dòng)原因:項(xiàng)目支出增加。
(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出
1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 行政單位離退休(項(xiàng))。
年初預(yù)算32.76萬元,與上年相比增加14.09萬元 ,增長(zhǎng)75.47 %。變動(dòng)原因:退休人員增加。
2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保
險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算31.74萬元,與上年相比減少2.6 萬元 ,減少 7.57 %。變動(dòng)原因:在職人員減少,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少。
3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算0萬元,與上年相比減少18萬元 ,減少100%。變動(dòng)原因:機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)未列預(yù)算。
(四)衛(wèi)生健康支出
1.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)
算26.53萬元,與上年相比減少 1.88萬元 ,減少6.62 %。變動(dòng)原因:退休人員較上年增加,行政單位醫(yī)療繳費(fèi)減少。
(五)住房保障支出
1.住房改革支出(款) 住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算40.51
萬元,與上年相比增長(zhǎng)7.48萬元 ,增長(zhǎng)22.65 %。變動(dòng)原因:輔警工資改革后住房公積金繳費(fèi)基數(shù)提高。
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊(duì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算532.04萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費(fèi)483.29萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、、住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
(二)公用經(jīng)費(fèi)48.75萬元。主要包括:辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊(duì)2023年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 67.40 萬元,其中因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元,占0 %;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出67.40萬元,占100 %;公務(wù)接待費(fèi)支出 0 萬元,占0 %。具體情況如下:
一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 67.40萬元,比上年預(yù)算增加 22.66 萬元,增長(zhǎng) 50.65 %;其中:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算支出 0萬元,比上年預(yù)算增加 0萬元,主要原因本年無因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算支出。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 64.70萬元。其中:
(1)公務(wù)用車購置預(yù)算支出20萬元,比上年預(yù)算增加20萬元,主要原因單位執(zhí)法執(zhí)勤車輛年久失修,無法保障正常工作運(yùn)轉(zhuǎn),需要購置執(zhí)法執(zhí)勤車輛用于執(zhí)法需要。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出47.40萬元,比上年預(yù)算增加 2.66 萬元,主要原因交通管理工作需要及專項(xiàng)工作需要。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出 0 萬元,比上年預(yù)算增加0 萬元,主要原因本年未安排公務(wù)接待預(yù)算支出。
八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊(duì)2023年度政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加 0萬元,增長(zhǎng)0 %。主要原因本單位無政府性基金預(yù)算支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊(duì)2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 0萬元。與上年相比增加0萬元,增長(zhǎng) 0 %。主要原因本單位無國(guó)有資產(chǎn)資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊(duì)2023年度預(yù)算安排項(xiàng)目4個(gè),項(xiàng)目預(yù)算總金額234.5萬元。其中,財(cái)政本年撥款金額234.50萬元,財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,財(cái)政專戶管理資金 0萬元,單位資金0萬元。項(xiàng)目共4個(gè),分別為:辦案費(fèi)101.00萬元、交警大隊(duì)及中隊(duì)業(yè)務(wù)費(fèi)124.00萬元、辦理車輛業(yè)務(wù)工本費(fèi)4.50萬元及轉(zhuǎn)移支付資金5萬元。
十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊(duì)2023年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 48.75萬元,與上年相比減少1.75 萬元,減少 3.47 %。主要原因是其他交通費(fèi)用減少。
十二、政府采購支出預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊(duì)2023年度政府采購支出預(yù)算總額 54.30萬元,其中:擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0 萬元、擬購買服務(wù)支出54.30 萬元。購買服務(wù)支出包括:1、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)4.90萬元;2、車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)8.40萬元;3、車輛加油服務(wù)35.40萬元;4、其他印刷服務(wù)2萬元;5、機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)服務(wù)3.60萬元。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊(duì)共有車輛4 輛,其中,一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、業(yè)務(wù)用車0輛、其他用車 0輛等。單價(jià)50萬元(含)以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元(含)以上的專用設(shè)備 0臺(tái)(套)。
十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說明
鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊(duì)2023年度填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目27個(gè),公開項(xiàng)目27個(gè),公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算 766.54萬元,占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。
第三部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款:從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。
二、一般公共預(yù)算撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
三、財(cái)政專戶管理資金:繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
四、單位資金:除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入,包括事業(yè)收入(不含教育收費(fèi))、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入(包含債務(wù)收入、投資收益等)。
五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門(單位)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映部門(單位)公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門(單位)公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映部門(單位)按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指部門(單位)使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。
第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
聯(lián)系人: 關(guān)秀英 聯(lián)系電話:13948400222