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      索引號: 11152128MB1676571T/202111-00001 組配分類: 預(yù)決算及“三公經(jīng)費”
      發(fā)布機構(gòu): 鄂溫克族自治旗醫(yī)療保障局 主題分類: 綜合政務(wù) / 其他
      名稱: 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗 醫(yī)療保障局 2020年度決算公開報告 文號:
      成文日期: 2021-11-03 發(fā)布日期: 2021-11-04
      內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗 醫(yī)療保障局 2020年度決算公開報告
      發(fā)布時間:2021-11-04 來源:鄂溫克族自治旗醫(yī)療保障局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

      內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗 醫(yī)療保障局 2020年度決算公開報告

      鄂溫克旗醫(yī)療保障局 2021-11-03

      目錄

       

      第一部分 單位基本情況

      一、單位職能、職責(zé)

      二、機構(gòu)設(shè)置

      第二部分 2020年度部門決算情況說明

      一、關(guān)于2020年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

      二、關(guān)于2020年度決算情況說明

      (一)關(guān)于收支情況總體說明

      (二)關(guān)于2020年度收入決算情況說明

      (三)關(guān)于2020年度支出決算情況說明

      (四)關(guān)于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

      (五)關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

      (六)關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

      (七)關(guān)于2020年度財政撥款“三公經(jīng)費支出決算情況說明

      1、財政撥款三公經(jīng)費支出決算總體情況說明

      2、財政撥款三公經(jīng)費支出決算具體情況說明

      三、預(yù)算績效情況說明

      (一)預(yù)算績效管理工作開展情況

      (二)部門決算中項目績效自評結(jié)果

      (三)部門評價項目績效評價結(jié)果

      四、其他重要事項的情況說明

      (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

      (二)政府采購支出情況

      (三)國有資產(chǎn)占用情況

       

      第三部分 名詞解釋

      第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

      第五部分 部門決算公開表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

      七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

      八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

      九、機構(gòu)運行信息表
         第一部分 單位基本情況

      一、單位職能、職責(zé)

      第一條 根據(jù)呼倫貝爾市委市政府批準(zhǔn)的鄂溫克族自治旗機構(gòu)改革方案》(呼黨辦發(fā)201910號),制定本規(guī)定。

      第二條 鄂溫克族自治旗醫(yī)療保障局(簡稱旗醫(yī)保局)是旗人民政府工作部門,為正科級。

      第三條 醫(yī)保局貫徹黨中央關(guān)于醫(yī)療保障工作的方針政策,落實自治區(qū)黨委、呼倫貝爾市、鄂溫克旗委相關(guān)決策部署,在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對醫(yī)療保障工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

      (一)貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關(guān)于醫(yī)療保障工作的法律法規(guī)。貫徹落實國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市醫(yī)療保險、生育保險和醫(yī)療救助等相關(guān)政策規(guī)劃并組織實施。

      二)負(fù)責(zé)醫(yī)療保障基金管理相關(guān)工作。協(xié)同有關(guān)部門編制全旗醫(yī)療保障基金預(yù)決算草案,組織擬訂醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法并經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制,推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。

      (三)負(fù)責(zé)醫(yī)療保障待遇實施工作。貫徹落實醫(yī)療保障籌資和待遇政策,完善動態(tài)調(diào)整平衡機制,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制實施長期護理保險制度改革政策。

      (四)負(fù)責(zé)醫(yī)保目錄管理相關(guān)工作。貫徹落實城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn),建立動態(tài)調(diào)整機制,貫徹執(zhí)行國家醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判規(guī)則。

      (五)負(fù)責(zé)醫(yī)療服務(wù)價格管理工作。貫徹落實國家藥品、醫(yī)用耗材價格、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策,建立健全醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制,推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機制,建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

      (六)負(fù)責(zé)招標(biāo)采購工作。貫徹落實國家、自治區(qū)藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購、配送及結(jié)算管理政策并監(jiān)督實施,推進藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購平臺建設(shè)。

      (七)負(fù)責(zé)醫(yī)保監(jiān)管工作。制定全旗定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施,建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用,依法依規(guī)查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

      (八)負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理和公共服務(wù)體系、信息化建設(shè)。貫徹落實呼倫貝爾市異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流。

      (九)完成委、政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

      (十)職能轉(zhuǎn)變。完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度、大病保險制度和醫(yī)療救助制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負(fù)擔(dān)。

      (十一)有關(guān)職責(zé)分工。衛(wèi)健委有關(guān)職責(zé)分工。旗醫(yī)保局、衛(wèi)健委等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機制,協(xié)同推進改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

      二、機構(gòu)設(shè)置

      醫(yī)療保障局為獨立核算、獨立編制的行政單位

      醫(yī)療保險服務(wù)中心為事業(yè)單位。

       

      第二部分 2020年度部門決算情況說明

      一、關(guān)于2020年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

      2020年年初預(yù)算收入4400.29萬元,年末決算收入5596.87萬元,增加1196.58萬元,增加原因:城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金報銷金額較上年度增加。包含利息收入0.32萬元。

      2020年年初預(yù)算支出4400.29萬元,年末決算支出5580.14萬元,增1179.85萬元,增加原因:城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金報銷金額較上年度增加;年末決算支出中包含結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余134.70萬元。

      2020年年初財政撥款預(yù)算收入4400.29萬元,年末財政撥款決算收入5596.56萬元,增加1196.27萬元,增加原因:城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金報銷金額較上年度增加。不包含利息收入0.32萬元。

      2020年年初財政撥款預(yù)算支出4400.29萬元,年末財政撥款決算支出5580.04萬元,增加1179.75萬元,增加原因:城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金報銷金額較上年度增加;年末決算支出中包含結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余134.35萬元。

      二、關(guān)于2020年度決算情況說明

      (一)關(guān)于收支情況總體說明

      本單位2020年度收入總計5,714.84萬元,其中:本年收入合計5,596.87萬元,使用非財政撥款結(jié)余0萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余117.97萬元;支出總計5,714.84萬元,其中:結(jié)余分配0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余134.7萬元。與2019年度相比,收入總計增加465.96萬元,增長8.88%;支出總計增加465.96萬元,增長8.88%。主要原因城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金報銷金額較上年度增加。

      (二)關(guān)于2020年度收入決算情況說明

      本單位2020年度收入合計5,596.87萬元,其中:財政撥款收入5,596.56萬元,占100%。

      (三)關(guān)于2020年度支出決算情況說明

      本單位2020年度支出合計5,580.14萬元,其中:基本支出5,580.14萬元,占100%。

      (四)關(guān)于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

      本單位2020年度財政撥款收入總計5,714.39萬元,其中:年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余117.83萬元;支出總計5,714.39萬元,其中:年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余134.35萬元。與2019年度相比,收入增加465.96萬元,增長8.88%;支出增加465.96萬元,增長8.88%。主要原因:城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金報銷金額較上年度增加。

      (五)關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

      本單位2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計5,580.04萬元,其中:基本支出5,580.04萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。

      (六)關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

      本單位2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出5,580.04萬元,其中:人員經(jīng)費5497.26萬元,主要包括:基本工資176.63萬元、津貼補貼10.47萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費32.11萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費24.62萬元、其他社會保障繳費73.98萬元、住房公積金28.84萬元、其他工資福利支出26.56萬元、醫(yī)療費補助5124.05萬元,較上年增加478.13萬元,主要原因是:城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金報銷金額較上年度增加。;公用經(jīng)費82.79萬元,主要包括:辦公費14.24萬元、印刷費39.89萬元、手續(xù)費0.57萬元、郵電費2.94萬元、差旅費0.96萬元、培訓(xùn)費3.92萬元、公務(wù)接待費0.16萬元、工會經(jīng)費1.12萬元、公務(wù)用車運行維護費1.8萬元、其他交通費用16.04萬元、辦公設(shè)備購置1.15萬元,較上年減少28.75萬元,主要原因是:縮減辦公經(jīng)費支出

      (七)關(guān)于2020年度財政撥款“三公經(jīng)費支出決算情況說明

      1、財政撥款三公經(jīng)費支出決算總體情況說明

      本單位2020年度財政撥款“三公經(jīng)費預(yù)算為6.5萬元,支出決算為1.96萬元,完成預(yù)算的30.15%,其中:因公出國(境)費預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算為4.5萬元,支出決算為1.8萬元,完成預(yù)算的40%;公務(wù)接待費預(yù)算為2萬元,支出決算為0.16萬元,完成預(yù)算的8%。2020年度財政撥款三公經(jīng)費支出決算與預(yù)算差異情況的原因縮減辦公經(jīng)費支出。

      2、財政撥款三公經(jīng)費支出決算具體情況說明

      本單位2020年度財政撥款“三公經(jīng)費支出1.96萬元,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.8萬元,占91.8%;公務(wù)接待費支出0.16萬元,占8.2%。具體情況如下:

      因公出國(境)費支出0萬元。

      公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.8萬元。其中:公務(wù)用車購置支出0萬元。公務(wù)用車運行維護費支出1.8萬元,用于公務(wù)用車維修費、汽油費、保險費,車均運維費1.8萬元,公務(wù)用車運行維護費支出較上年減少0.96萬元,主要原因是我局嚴(yán)格控制公務(wù)用車運行維護經(jīng)費支出,厲行節(jié)約,財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為1輛。

      公務(wù)接待費支出0.16萬元。其中:國內(nèi)公務(wù)接待費0.16萬元,接待1批次,共接待13人次。主要用于上級部門來我局調(diào)研。較上年減少0.27萬元,主要原因是接待次數(shù)減少

      三、預(yù)算績效情況說明

      (一)預(yù)算績效管理工作開展情況

      根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目3個,二級項目5個,共涉及資金14.19萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%(必須達到100%)。

      (二)部門決算中項目績效自評結(jié)果

      我單位今年在部門決算中反映“ 下達2020年市本級健康扶貧資金”一般公共預(yù)算項目1個項目的績效自評結(jié)果。

      1.下達2020年市本級健康扶貧資金項目自評綜述:全年預(yù)算數(shù)為14.19萬元,執(zhí)行數(shù)為11.27萬元,完成預(yù)算的79.42%。項目績效目標(biāo)完成情況:資助建檔立卡貧困人口參加基本醫(yī)療保險1768,個人繳費補貼11.19萬元;縣域內(nèi)建檔立卡貧困人口醫(yī)療保險和醫(yī)療救助費用“一站式”結(jié)算率100%;為建檔立卡貧困戶繳納個人醫(yī)療保險費及時率100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:因建檔立卡貧困人口居住地較遠(yuǎn)或報銷票據(jù)金額較少未能及時將報銷票據(jù)送至我局,導(dǎo)致報銷人次較少。下一步改進措施:加大宣傳力度,增加多種渠道報銷方式

      2.下達2020年市本級健康扶貧資金項目自評綜述:

      附件2

      鄂溫克族自治旗醫(yī)療保障局轉(zhuǎn)移支付區(qū)域(項目)績效目標(biāo)自評表

      (2020年度)

      轉(zhuǎn)移支付(項目)名稱

      下達2020年市本級健康扶貧資金

      中央主管部門

       

      地方主管部門

       

      實施單位

      鄂溫克族自治旗醫(yī)療保障局

      項目資金
      (萬元)

       

      全年預(yù)算數(shù)(A)

      全年執(zhí)行數(shù)(B)

      預(yù)算執(zhí)行率(B/A)

      年度資金總額:

      14.19

      11.27

      79.42%

      其中:中央補助

       

       

       

           地方資金

      14.19

      11.27

      79.42%

           其他資金

       

       

       

      年度總體目標(biāo)

      年初設(shè)定目標(biāo)

      全年實際完成情況

      2019年為全旗建檔立卡貧困戶繳納醫(yī)療保險費個人部分、2019年兜底報銷建檔立卡貧困戶大病醫(yī)療費用

      已完成




      標(biāo)

      一級指標(biāo)

      二級指標(biāo)

      三級指標(biāo)

      年度指標(biāo)值

      全年完成

      未完成原因和改進措施

      產(chǎn)


      標(biāo)

      數(shù)量指標(biāo)

      資助建檔立卡貧困人口參加基本醫(yī)療保險人數(shù)

      ≥1768人

      1768人

       

      為建檔立卡貧困戶個人繳費補貼

      ≥11.19萬元

      11.19萬元

       

      醫(yī)療救助人次數(shù)

      ≥10人

      2

      截至2020年底僅2名貧困戶前來報銷大病醫(yī)療費用。

        其中:建檔立卡貧困人口醫(yī)療救助人次數(shù)

      ≥10人

      2

      截至2020年底僅2名貧困戶前來報銷大病醫(yī)療費用。

      質(zhì)量指標(biāo)

      縣域內(nèi)建檔立卡貧困人口醫(yī)療保險和醫(yī)療救助費用“一站式”結(jié)算率

      ≥100%

      100%

       

      時效指標(biāo)

      為建檔立卡貧困戶繳納個人醫(yī)療保險費及時率

      ≥100%

      100%

       




      標(biāo)

      社會效益
      指標(biāo)

      受益建檔立卡貧困人口數(shù)

      ≥1768人

      1768人

       

      建檔立卡貧困戶健康扶貧政策知曉率

      ≥100%

      100%

       

      滿意
      度指
      標(biāo)

      服務(wù)對象
      滿意度指
      標(biāo)

      受益群眾滿意度

      ≥100%

      100%

       

      受益建檔立卡貧困人口滿意度

      ≥100%

      100%

       

       

      (三)部門評價項目績效評價結(jié)果。

      建檔立卡貧困戶報銷住院兜底覆蓋率為100%、建檔立卡貧困戶報銷門診慢性病兜底覆蓋率為100%、建檔立卡貧困戶個人繳費補助覆蓋率為100%。為建檔立卡貧困戶繳納個人醫(yī)療保險費及時率100%、建檔立卡貧困人口醫(yī)療保險和醫(yī)療救助費用“一站式”結(jié)算率100%。建檔立卡貧困戶政策知曉率100%、醫(yī)療待遇報銷及時率100%、受益建檔立卡貧困人口數(shù)為1768人。建檔立卡貧困人口受益群眾覆蓋率100%、受益群眾滿意度100%。

      四、其他重要事項的情況說明

      (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

      本單位2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出82.79萬元,比2019年減少28.75萬元,降低25.78%。主要原因是:縮減辦公經(jīng)費支出

      (二)政府采購支出情況

      本單位2020年度政府采購支出合計1.15萬元,其中:政府采購貨物支出1.15萬元,比2019年減少21.02萬元,降低94.81%,主要原因是:縮減辦公經(jīng)費支出;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出39.89萬元,比2019年增加13.42萬元,增長50%,主要原因是:加大宣傳城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險繳費、醫(yī)保扶貧等政策印制宣傳單、海報等。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

      (三)國有資產(chǎn)占用情況

      截至2020年12月31日,本單位共有車輛1輛。其中,機要通信用車1輛,主要用于:單位領(lǐng)導(dǎo)職工下鄉(xiāng)、公出等事項。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

      第三部分 名詞解釋

      (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

      (二)其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

      )年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      )年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

      )基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

      三公經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      )機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

      )工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

      )商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

      (十)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

       

      第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

      本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

      聯(lián)系人:麗娜    聯(lián)系電話:0470-8814649

       

          機構(gòu)運行信息表      
                公開09表
      單位名稱:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗醫(yī)療保障局         金額單位:萬元
      項  目 行次 統(tǒng)計數(shù) 項  目 行次 統(tǒng)計數(shù)
      欄  次   1 欄  次   2
      一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出 1 二、機關(guān)運行經(jīng)費支出 23 82.79
      (一)支出合計 2 1.96 (一)行政單位 24 82.79
        1.因公出國(境)費 3 0.00 (二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 25 0.00
        2.公務(wù)用車購置及運行維護費 4 1.80 三、政府采購支出信息 26
          (1)公務(wù)用車購置費 5 0.00 (一)政府采購支出合計 27 0.00
          (2)公務(wù)用車運行維護費 6 1.80   1.政府采購貨物支出 28 0.00
        3.公務(wù)接待費 7 0.16   2.政府采購工程支出 29 0.00
          (1)國內(nèi)接待費 8 0.16   3.政府采購服務(wù)支出 30 0.00
               其中:外事接待費 9 0.00 (二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額 31 0.00
          (2)國(境)外接待費 10 0.00       其中:授予小微企業(yè)合同金額 32 0.00
      (二)相關(guān)統(tǒng)計數(shù) 11 四、國有資產(chǎn)占用情況 33
        1.因公出國(境)團組數(shù)(個) 12 0 (一)車輛數(shù)合計(輛) 34 1
        2.因公出國(境)人次數(shù)(人) 13 0   1.副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 35 0
        3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) 14 0   2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 36 0
        4.公務(wù)用車保有量(輛) 15 1   3.機要通信用車 37 1
        5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個) 16 1   4.應(yīng)急保障用車 38 0
          其中:外事接待批次(人) 17 0   5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 39 0
        6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) 18 13   6.特種專業(yè)技術(shù)用車 40 0
          其中:外事接待人次(人) 19 0   7.離退休干部用車 41 0
        7.國(境)外公務(wù)接待批次(個) 20 0   8.其他用車 42 0
        8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) 21 0 (二)單價50萬元(含)以上的通用設(shè)備(臺,套…) 43 0
        22   (三)單價100萬元(含)以上的專用設(shè)備(臺,套…) 44 0
      注:1.本表反映部門“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費、政府采購支出以及公務(wù)用車等情況;
      2.本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差,部分合計行與明細(xì)行合計可能存在不一致。
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