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      索引號: 111521280116196184/202104-00001 組配分類: 財政預(yù)算/決算
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局 主題分類:
      名稱: 鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局部門2021年部門預(yù)算公開報告 文號:
      成文日期: 2021-04-27 發(fā)布日期: 2021-04-27
      鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局部門2021年部門預(yù)算公開報告
      發(fā)布時間:2021-04-27 來源:旗工業(yè)和信息化局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

      目??錄

      第一部分?部門概況

      一、部門主要職能、工作職責(zé)

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

      第二部分?2021年部門預(yù)算安排情況說明

      一、部門預(yù)算收支總體情況說明

      二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明

      三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明

      四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說明

      五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

      第三部分?其他公開事項說明

      一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排情況說明

      二、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費安排情況說明

      三、政府采購預(yù)算情況說明

      四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

      五、項目支出績效目標(biāo)情況說明

      第四部分?名詞解釋

      第五部分?預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

      第六部分?2021年部門預(yù)算公開表

      一、部門預(yù)算公開報表

      1.收支預(yù)算總表

      2.收入預(yù)算總表

      3.支出預(yù)算總表

      4.財政撥款收支預(yù)算總表

      5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

      6.財政撥款基本支出預(yù)算表

      7.政府性基金預(yù)算收支表

      8.財政撥款“三公經(jīng)費”預(yù)算表

      9.政府采購預(yù)算表

      10.國有資產(chǎn)占用使用情況表

      11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算表

      12.事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費預(yù)算表

      13.?國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

      二、項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表

      鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局部門

      2021年部門預(yù)算公開報告

      第一部分??部門概況

      一、部門主要職能、職責(zé)

      1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關(guān)于工業(yè)和信息化工作的法律法規(guī)、有關(guān)政策及呼倫貝爾市規(guī)定。擬訂全旗工業(yè)和信息化政策、規(guī)劃并組織實施。協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題,指導(dǎo)重點區(qū)域、重點產(chǎn)業(yè)、重點企業(yè)的運(yùn)行和協(xié)調(diào),推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級。

      2、負(fù)責(zé)保障工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。負(fù)責(zé)全旗工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的監(jiān)測、分析、預(yù)測、協(xié)調(diào)及宏觀調(diào)控工作。組織協(xié)調(diào)解決工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的重大問題,負(fù)責(zé)煤電油運(yùn)綜合協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)工作。

      3、負(fù)責(zé)工業(yè)固定資產(chǎn)投資管理。負(fù)責(zé)提出全旗工業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向。按照規(guī)定權(quán)限審核報送屬于呼倫貝爾市及以上工業(yè)投資主管部門核準(zhǔn)備案的項目,備案權(quán)限內(nèi)工業(yè)固定資產(chǎn)投資項目。

      4、指導(dǎo)全旗工業(yè)園區(qū)發(fā)展。組織實施工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策措施,承擔(dān)工業(yè)園區(qū)運(yùn)行監(jiān)測、考核評價等工作。

      5、負(fù)責(zé)工業(yè)領(lǐng)域行業(yè)管理。組織落實傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造相關(guān)政策。提出產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整建議。擬訂工業(yè)和信息化年度發(fā)展計劃并組織實施。落實重點行業(yè)準(zhǔn)入制度。組織實施工業(yè)布局調(diào)整。依法履行鹽業(yè)行業(yè)、裝備制造業(yè)、原材料工業(yè)、消費品工業(yè)行業(yè)管理職責(zé)。負(fù)責(zé)全旗民用爆炸物品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

      6、指導(dǎo)工業(yè)綠色發(fā)展。擬訂并監(jiān)督實施全旗工業(yè)能源節(jié)約和綠色發(fā)展等政策和規(guī)劃。組織實施工業(yè)綠色發(fā)展重大示范項目和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。負(fù)責(zé)工業(yè)節(jié)能監(jiān)察工作。指導(dǎo)推進(jìn)再生資源綜合利用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

      7、完成旗委、旗政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

      1.從預(yù)算單位構(gòu)成看,2021年鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局部門預(yù)算包括:部門本級預(yù)算和部門所屬事業(yè)單位預(yù)算。2021年共有機(jī)構(gòu)數(shù)2家,其中行政單位1家、公益一類事業(yè)單位1家。與上年相比,機(jī)構(gòu)數(shù)量無增減。

      預(yù)算單位情況表

      序號單位名稱單位性質(zhì)
      1鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局財政撥款的行政單位
      2鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局綜合保障中心財政撥款的事業(yè)單位
      3

      4

      2.人員基本情況:

      編制數(shù)32名,其中行政編制11名、工勤編制11名、事業(yè)編制10名。

      2021年預(yù)算財政供養(yǎng)人員共計90人,其中實有在職28人、退休56人、遺屬6人。與上年相比,在職人員比上年增加1人,增加原因為調(diào)入1名職工。退休人員比上年無變化。

      (數(shù)值取自:部門預(yù)算輸出表-單位基本信息表)

      第二部分?2021年部門預(yù)算安排情況說明

      一、2021年部門預(yù)算收支總體情況說明

      收入預(yù)算476.01萬元,比2020年預(yù)算減少357.09萬元,下降42.86%,減少主要是由于對企業(yè)的業(yè)務(wù)補(bǔ)助。

      支出預(yù)算476.01萬元,比2020年預(yù)算減少357.09萬元,下降42.86%,減少主要是由于對企業(yè)的業(yè)務(wù)補(bǔ)助。

      (一)部門預(yù)算收入情況說明

      部門預(yù)算收入為476。01萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入476.01萬元,占比100%;政府性基金預(yù)算撥款0萬元,占比0%;事業(yè)收入0萬元,占比0%;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,占比0%;其他收入0萬元,占比0%,上年結(jié)轉(zhuǎn)安排0萬元,占比0%。

      (數(shù)值取自:預(yù)算公開表--收支總表1)

      (二)部門預(yù)算支出情況說明

      部門預(yù)算支出476.01萬元,其中:基本支出476.01萬元,占比100%;項目支出0萬元,占比0%;事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,占比0%。

      主要用于“機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、人員工資等”方面支出。

      (數(shù)值取自:預(yù)算公開表--收支總表1)

      (三)部門預(yù)算收支較上年增減分析

      2021年部門預(yù)算收入、支出476.01萬元,比上年減少357.09萬元,減少42.86%,增減原因:

      1.對企業(yè)的補(bǔ)助支出減少。

      (數(shù)值取自:預(yù)算公開表--收支總表1及2020年部門預(yù)算公開表收入總表2、支出總表3)

      二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明

      (一)財政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況

      財政撥款收支預(yù)算476.01萬元,包括一般公共預(yù)算財政撥款476.01萬元、占比100%;政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元,占比0%;上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,占比0%。較2020年增減少357.09萬元,減少42.86%,增減原因:

      1.對企業(yè)的補(bǔ)助支出減少。

      (數(shù)值取自:預(yù)算公開表—財政撥款收支預(yù)算總表4)

      (二)2021年一般公共預(yù)算財政撥款具體使用安排情況

      1.201一般公共服務(wù)支出323.78萬元,占比68.02%,主要用于人員工資、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費。較上年預(yù)算數(shù)或減少355.86萬元,或減少原因?qū)ζ髽I(yè)的補(bǔ)助支出減少。

      2.203國防支出0萬元,占比0%,主要用于……。較上年預(yù)算數(shù)增加(或減少)0萬元,?增加(或減少)原因……

      3.204公共安全支出0萬元,占比0%,主要用于……。較上年預(yù)算數(shù)增加(或減少)0萬元,?增加(或減少)原因……

      4.205教育支出0萬元,占比0%,主要用于……。較上年預(yù)算數(shù)增加(或減少)0萬元,?增加(或減少)原因……

      5.206科學(xué)技術(shù)支出0萬元,占比0%,主要用于……。較上年預(yù)算數(shù)增加(或減少)0萬元,?增加(或減少)原因……

      6.207文化旅游體育與傳媒支出0萬元,占比0%,主要用于……。較上年預(yù)算數(shù)增加(或減少)0萬元,?增加(或減少)原因……

      7.208社會保障和就業(yè)支出104.94萬元,占比22.05%,主要用于退休工資、養(yǎng)老保險、遺屬生活補(bǔ)助。較上年預(yù)算數(shù)減少1.62萬元,減少原因遺屬減少1人。

      8.210衛(wèi)生健康支出19.47萬元,占比4.09%,主要用于醫(yī)療保險及大病保險。較上年預(yù)算數(shù)增加0.17萬元,?增加原因人員增加。

      9.211節(jié)能環(huán)保支出0萬元,占比0%,主要用于……。較上年預(yù)算數(shù)增加(或減少)0萬元,?增加(或減少)原因……

      10.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,占比0%,主要用于……。較上年預(yù)算數(shù)增加(或減少)0萬元,?增加(或減少)原因……

      11.213農(nóng)林水支出0萬元,占比0%,主要用于……。較上年預(yù)算數(shù)增加(或減少)0萬元,?增加(或減少)原因……

      12.214交通運(yùn)輸支出0萬元,占比0%,主要用于……。較上年預(yù)算數(shù)增加(或減少)0萬元,?增加(或減少)原因……

      13.215資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元,占比0%,主要用于……。較上年預(yù)算數(shù)增加(或減少)0萬元,?增加(或減少)原因……

      14.216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元,占比0%,主要用于……。較上年預(yù)算數(shù)增加(或減少)0萬元,?增加(或減少)原因……

      15.217金融支出0萬元,占比0%,主要用于……。較上年預(yù)算數(shù)增加(或減少)0萬元,?增加(或減少)原因……

      16.220自然資源海洋氣象等支出0萬元,占比0%,主要用于……。較上年預(yù)算數(shù)增加(或減少)0萬元,?增加(或減少)原因……

      17.221住房保障支出27.84萬元,占比5.84%,主要用于住房公積金。較上年預(yù)算數(shù)增加0.24萬元,?增加原因人員增加。

      18.222糧油物資儲備支出0萬元,占比0%,主要用于……。較上年預(yù)算數(shù)增加(或減少)0萬元,?增加(或減少)原因……

      19.224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元,占比0%,主要用于……。較上年預(yù)算數(shù)增加(或減少0萬元,?增加(或減少)原因……

      20.229其他支出0萬元,占比0%,主要用于……。較上年預(yù)算數(shù)增加(或減少)0萬元,?增加(或減少)原因……

      21.231債務(wù)還本支出0萬元,占比0%,主要用于……。較上年預(yù)算數(shù)增加(或減少)0萬元,?增加(或減少)原因……

      22.232債務(wù)付息支出0萬元,占比0%,主要用于……。較上年預(yù)算數(shù)增加(或減少)0萬元,?增加(或減少)原因……

      (數(shù)值取自:預(yù)算公開表—財政撥款收支總預(yù)算表4)

      三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明

      2021年我單位無政府性基金財政撥款預(yù)算。

      四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說明

      我單位2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。

      (數(shù)值取自:預(yù)算公開表—國有資本經(jīng)營預(yù)算表12)

      五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

      2021年財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算17.20萬元,占總支出的3.61%,較上年預(yù)算6萬元,增長53.57%;本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加11.08萬元,增長181.05%.其中:

      (一)因公出國(境)費0萬元,較上年預(yù)算減少(或增加)0萬元,減少(或增加)0%;減少或(增長)主要原因為……。

      本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少(或增加)0萬元,減少(或增長)0%,減少(或增長)主要原因為……

      (二)公務(wù)接待費1.2萬元,較上年預(yù)算減少0萬元,減少0%;減少(或增長)主要原因為……。

      本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0.11萬元,增長10.09%,增長主要原因為下屬三級機(jī)構(gòu)上年度無公務(wù)接待支出。

      (三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費16萬元,較上年預(yù)算增加6萬元,增長60%;本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加10.97萬元,減少218.09%,其中:

      1.公務(wù)用車購置經(jīng)費0萬元,較上年預(yù)算減少(或增加)萬元,減少(或增長)0%;減少(或增加)主原因為……;

      本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少(或增加)0萬元,減少(或增加)0%,減少(或增長)主要原因為……

      2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費16萬元,較上年預(yù)算增加6萬元,增長60%;增加主要原因為公務(wù)車年久磨損、故障修理。

      本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加10.97萬元,增長218.09%,增長主要原因為公務(wù)車年久磨損、故障修理。

      (數(shù)值取自:預(yù)算公開表--三公經(jīng)費財政撥款預(yù)算表8)

      第三部分?其他公開事項說明

      一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排情況說明

      機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費,是指各部門及所屬單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用等。

      2021年我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費財政撥款預(yù)算84.52萬元,其中:302商品和服務(wù)支出類:辦公費19.36萬元、印刷費2萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0.50萬元、電費1萬元、郵電費8.15萬元、取暖費5.77萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費8.25萬元、因公出國(境)?費用0萬元、維修(護(hù))費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0萬元、公務(wù)接待費1萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務(wù)費1萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費0.91萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費16萬元、其他交通費用13.14萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元;310資本性支出類:房屋建筑物購建0萬元、辦公設(shè)備購置7.44萬元、專用設(shè)備購置0萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補(bǔ)償0萬元、安置補(bǔ)助0萬元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬元、拆遷補(bǔ)償0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

      2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費比上年減少365.1萬元,下降81.20?%,下降主要原因是對企業(yè)補(bǔ)助減少。

      (行政單位及參公單位根據(jù)預(yù)算公開表—機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算表10填列)

      二、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費安排情況說明

      事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費,是指所屬事業(yè)單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

      2021年我單位事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費財政撥款預(yù)算5.24萬元,其中:302商品和服務(wù)支出類:辦公費1.38萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0.4萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0.4萬元、因公出國(境)?費用0萬元、維修(護(hù))費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0萬元、公務(wù)接待費0.2萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費0.19萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0萬元、其他交通費用0.45萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元;310資本性支出類:房屋建筑物購建0萬元、辦公設(shè)備購置2.22萬元、專用設(shè)備購置0萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補(bǔ)償0萬元、安置補(bǔ)助0萬元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬元、拆遷補(bǔ)償0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

      2021年事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費比上年增加1.5萬元,增長40.11?%,增長主要原因是機(jī)構(gòu)編制增加,公務(wù)經(jīng)費增加。

      (事業(yè)單位根據(jù)預(yù)算公開表—事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費預(yù)算表11填列)

      三、政府采購預(yù)算情況說明

      2021年政府采購預(yù)算10.66萬元,采購金額為本級財政撥款,其中A貨物類9.66萬元、B工程類0萬元、C服務(wù)類1萬元。較上年增加3.11萬元,增長41.19%,其中:

      1.A貨物類預(yù)算9.66萬元,占比90.62%,較上年增加2.11萬元,增加27.95%,增加原因為購置辦公設(shè)備。

      2.B工程類預(yù)算0萬元,占比0%,較上年增加(或減少)0萬元,增加(或減少)0%,增加(或減少)原因為……

      3.C服務(wù)類預(yù)算1萬元,占比9.38%,較上年增加1萬元,增加100%,增加原因為機(jī)動車保險費。

      (數(shù)值取自:預(yù)算公開表--政府采購表9,如無政府采購支出,均填0)

      四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

      2021年公務(wù)用車及大型設(shè)備情況:

      截至2020年末,共有車輛2輛,其中機(jī)要通信應(yīng)急用車1輛、調(diào)研用車0輛、離退休干部用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0?輛。較上年無增減。

      單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。

      五、2021年度項目支出績效目標(biāo)情況說明

      2021年填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目0個,公開績效目標(biāo)0個,公開項目占全部預(yù)算項目的0%。公開填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算0萬元,占全部項目支出預(yù)算的0%。

      第四部分???名詞解釋

      一、一般公共預(yù)算財政撥款收入:指各單位從各級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

      二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

      三、事業(yè)單位經(jīng)營收入:是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

      四、其他收入?:是指除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

      五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金

      六、基本支出:指各單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出,包括人員支出和公用支出。

      七、項目支出:指各單位為完成特定的工作任務(wù),在基本支出之外發(fā)生的專項性支出。

      八、工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,經(jīng)及上述人員繳納的各項社會保險費等。

      九、商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

      十、對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

      十一、“三公”經(jīng)費:指因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費和公務(wù)接待費。其中:公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費指部門公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

      十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

      十三、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費:是指為保障事業(yè)單位(不含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

      第五部分???預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

      本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

      聯(lián)系人:王霞??聯(lián)系電話:0470-8816139

      第六部分???部門預(yù)算公開表

      附表:

      1.部門預(yù)算公開表

      2.項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表

      附件:2021年預(yù)算公開表.zip


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