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      索引號: 11152128011619060E/202302-00003 組配分類: 財政決算
      發(fā)布機構(gòu): 旗人力資源和社會保障局 主題分類: 其他
      名稱: 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗人力資源和社會保障局2021年度決算公開報告 文號:
      成文日期: 2023-02-16 發(fā)布日期: 2023-02-16
      內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗人力資源和社會保障局2021年度決算公開報告
      發(fā)布時間:2023-02-16 來源:旗人力資源和社會保障局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

      目錄

       

      第一部分 部門基本情況

      一、主要職能職責

      二、部門(單位)機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

      第二部分 2021年度部門決算情況說明

      一、關(guān)于2021年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

      二、關(guān)于2021年度決算情況說明

      (一)關(guān)于收支情況總體說明

      (二)關(guān)于2021年度收入決算情況說明

      (三)關(guān)于2021年度支出決算情況說明

      (四)關(guān)于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

      (五)關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

      (六)關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

      (七)關(guān)于2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

        1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

        2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

      (八)關(guān)于2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

      (九)關(guān)于2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

      (十)關(guān)于2021年度項目支出決算情況說明

      (十一)政府采購支出情況

      (十二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

      (十三)國有資產(chǎn)占用情況

      三、預(yù)算績效評價工作開展情況

      (一)預(yù)算績效管理工作開展情況

      (二)部門決算中項目績效自評結(jié)果

      (三)部門評價項目績效評價結(jié)果

       

      第三部分 名詞解釋

      第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

      第五部分 部門決算公開表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、項目收入支出決算表

      六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

      七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

      八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

      九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

      十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

      十一、機關(guān)運行經(jīng)費支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表

       

        

      第一部分 部門基本情況

      一、主要職能職責

      鄂溫克族自治旗人力資源和社會保障局是旗人民政府主管的行政管理部門。

      1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施。擬訂全旗人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施、監(jiān)督檢查。

      2、負責人力資源開發(fā)管理工作。擬訂全旗人力資源開發(fā)規(guī)劃、政策,會同有關(guān)部門擬訂人才培養(yǎng)、引進政策,擬訂全旗人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動政策,并組織實施。

      3、負責促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。擬訂全旗統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展實施意見,完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系。負責旗屬民辦職業(yè)培訓(xùn)學校申報、審批和管理工作。組織落實就業(yè)援助制度。牽頭組織落實全旗高校畢業(yè)生就業(yè)政策。

      4、負責統(tǒng)籌推進社會保障體系建設(shè)工作。貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險政策、標準和基金管理、監(jiān)督制度并組織實施。編制全旗社會保險基金預(yù)決算草案,參與擬訂全旗相關(guān)社會保障基金投資政策。會同有關(guān)部門實施全民參保計劃,按照國家要求建立統(tǒng)一的社會保險公共服務(wù)平臺。負責全旗離退休人員社會化管理服務(wù)工作。

      5、負責社會保險基金資金監(jiān)督管理工作。組織實施基本養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險基金和就業(yè)專項資金、人才開發(fā)資金等的監(jiān)督檢查工作。對企業(yè)(職業(yè))年金、個人儲蓄性養(yǎng)老保險基金管理運營實施監(jiān)管。負責社會保險經(jīng)辦業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查。建立基金(資金)監(jiān)督舉報系統(tǒng),受理投訴舉報,協(xié)助有關(guān)部門查處基金管理方面的違紀案件。負責全旗就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會保險基金預(yù)測預(yù)警以及信息引導(dǎo)等工作。

      6、負責構(gòu)建和諧勞動關(guān)系相關(guān)工作。貫徹執(zhí)行勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策,完善勞動關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機制。落實職工工作時間、休息休假、假期制度和消除非法使用童工、女工及未成年工的特殊勞動保護政策。組織實施勞動保障監(jiān)察,協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作,依法查處違法案件。

      7、推進專業(yè)技術(shù)人才和技能人才隊伍建設(shè)。牽頭推進深化職稱制度改革工作,組織開展職稱評審工作。落實專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育和博士后管理等政策。負責全旗高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和博士后管理、留學回國人員管理服務(wù)工作。落實吸引國(境)外專家、留學人員來旗(回旗)工作政策。按規(guī)定權(quán)限負責外國人來華工作相關(guān)事宜。負責旗人才開發(fā)基金使用管理。落實技能人才培養(yǎng)、評價、使用、激勵和職業(yè)資格制度的相關(guān)政策,建立職業(yè)技能多元化評價機制。

      8、負責事業(yè)單位人事管理工作。會同有關(guān)部門推動全旗事業(yè)單位人事制度改革。會同有關(guān)部門擬訂全旗事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理制度,并組織實施。擬訂政府序列事業(yè)單位人才引進政策。按照管理權(quán)限負責事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、崗位聘用事宜。負責相關(guān)人員調(diào)配、股級干部任免、辭聘解聘等事宜。負責全旗事業(yè)單位考核、獎懲、申訴、培訓(xùn)等事宜。按上級有關(guān)規(guī)定負責表彰獎勵相關(guān)工作。

      9、負責事業(yè)單位、國有企業(yè)工資管理工作。貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員工資收入分配政策,建立健全企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制。貫徹執(zhí)行企事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員福利和離退休政策。

      10、負責農(nóng)牧民工管理工作。貫徹執(zhí)行農(nóng)牧民工工作綜合性政策和規(guī)劃,推動農(nóng)牧民工相關(guān)政策落實,推動牧區(qū)勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè),協(xié)調(diào)解決重點難點問題,維護農(nóng)牧民工合法權(quán)益。

      11、負責職業(yè)健康所涉及的勞動用工監(jiān)管工作;依據(jù)職業(yè)病診斷結(jié)果,做好職業(yè)病人的社會保障工作。參與事故調(diào)查處理工作并對企業(yè)用工及傷亡人員賠償情況警醒監(jiān)督。將有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)列入事業(yè)單位工作人員普法教育的重要內(nèi)容和培訓(xùn)學習計劃,并組織實施。

      12、負責系統(tǒng)內(nèi)安全生產(chǎn)管理工作及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責。

      13、完成旗委、政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

      14、職能轉(zhuǎn)變。深入推進簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革,規(guī)范和優(yōu)化對外辦理事項,落實國家職業(yè)資格制度,加強事中事后監(jiān)管,創(chuàng)新就業(yè)和社會保障等公共服務(wù)方式,加強信息共享,提高公共服務(wù)水平。

      二、部門(單位)機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

      1.根據(jù)部門(單位)職責分工,本部門(單位)內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括辦公室(信訪辦、法制辦)、專業(yè)技術(shù)人員管理股、事業(yè)單位人事管理股、工資福利股、社會保險股、工傷保險股、調(diào)解仲裁管理股、就業(yè)促進股、基金資金監(jiān)管股。本部門(單位)下屬單位包括:鄂溫克族自治旗人力資源和社會保障局綜合保障中心、鄂溫克族自治旗人力資源和社會保障綜合行政執(zhí)法大隊。

      2.從決算單位構(gòu)成看,納入本部門2021年度部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計1家,詳細情況見表:

      序號

      單位名稱

      1

      鄂溫克族自治旗人力資源和社會保障局(本級)

       

       

       

       

      第二部分 2021年度部門決算情況說明

      一、關(guān)于2021年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

      2021年度收入、支出決算總計670.35萬元。與年初預(yù)算相比,收、支總計減少77.43萬元,減少10.35%,變動原因:一般公共服務(wù)支出和衛(wèi)生健康支出有所減少。

      2021年度財政撥款收入、支出決算總計669.42萬元。與年初預(yù)算相比,收、支總計減少78.36萬元,減少10.48%,變動原因:一般公共服務(wù)支出和衛(wèi)生健康支出有所減少。

      二、關(guān)于2021年度決算情況說明

      (一)關(guān)于收支情況總體說明

      本部門2021年度收入總計670.35萬元,其中:本年收入合計650.66萬元,使用非財政撥款結(jié)余0萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19.69萬元;支出總計670.35萬元,其中:結(jié)余分配0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.12萬元。與2020年度相比,收入支出總計減少42.99萬元,下降6.03%,主要原因:一是一般公共服務(wù)支出有所減少;二是衛(wèi)生健康支出有所減少。

      (二)關(guān)于2021年度收入決算情況說明

      本部門2021年度收入合計650.66萬元,其中:財政撥款收入650.58萬元,占99.99%;其他收入0.08萬元,占0.01%。

      (三)關(guān)于2021年度支出決算情況說明

      本部門2021年度支出合計650.23萬元,其中:基本支出650.23萬元,占100%。

      (四)關(guān)于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

      本部門2021年度財政撥款收入總計669.42萬元,其中:年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.83萬元;支出總計669.42萬元,其中:年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19.19萬元。與2020年度相比,收入支出總計減少43.07萬元,下降6.04%。主要原因:一是一般公共服務(wù)支出有所減少;二是衛(wèi)生健康支出有所減少。

      (五)關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

      本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計650.23萬元,其中:基本支出650.23萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。

      一般公共預(yù)算財政撥款支出650.23萬元。與年初預(yù)算相比,減少97.55萬元,下降13.05,變動原因:一般公共服務(wù)支出和衛(wèi)生健康支出有所減少。其中:

      (一)一般公共服務(wù)(類)

      1.組織事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算367.01萬元,決算支出256.37萬元,完成年初預(yù)算的69.85%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:年初預(yù)算農(nóng)牧民工工資應(yīng)急周轉(zhuǎn)金未使用。

      2.組織事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)。年初預(yù)算128.48萬元,決算支出98.22萬元,完成年初預(yù)算的76.45%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:工資福利支出和商品服務(wù)支出決算支出減少。

      3.政府辦公廳(室)及先關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項)。年初預(yù)算0萬元,決算支出7.44萬元,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:出現(xiàn)信訪維穩(wěn)事件。

      (二)社會保障和就業(yè)支出(類)

      1.人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算61.01萬元,決算支出128.19萬元,完成年初預(yù)算的210.11%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:三支一扶補助資金預(yù)算數(shù)為本級財政匹配資金。

      2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)。年初預(yù)算18.94萬元,決算支出17.89萬元,完成年初預(yù)算的94.46%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:對個人和家庭的補助支出決算支出減少。

      3..行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預(yù)算28.8萬元,決算支出33.23萬元,完成年初預(yù)算的115.38%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費決算支出增加。

      4.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預(yù)算0萬元,決算支出8.88萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:人員退休,職業(yè)年金繳費決算支出增加。

      5.就業(yè)補助(款)就業(yè)見習補貼(項)。年初預(yù)算23.4萬元,決算支出9.83萬元,完成年初預(yù)算的42.01%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:就業(yè)見習生人數(shù)小于預(yù)算人數(shù)。

      6.就業(yè)補助(款)其他就業(yè)補助支出(項)。年初預(yù)算70.56萬元,決算支出40.69萬元,完成年初預(yù)算的57.67%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:人才儲備人數(shù)少于預(yù)算人數(shù)。

      (三)衛(wèi)生健康支出(類)

      1.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算22.29萬元,決算支出17.69萬元,完成年初預(yù)算的79.36%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:人員調(diào)出,職工基本醫(yī)療保險繳費決算支出減少。

      (四)住房保障支出(類)

      1.住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預(yù)算27.29萬元,決算支出31.79萬元,完成年初預(yù)算的116.49%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:人員調(diào)入,住房公積金決算支出增加。

      (六)關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

      本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出650.23萬元,其中:人員經(jīng)費530.06萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助,較上年增加75.84萬元,主要原因是:其他工資福利支出有所增加,三支一扶補助資金本年度列入生活補助支出;公用經(jīng)費120.16萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置,較上年減少119.26萬元,主要原因是:上年度三支一扶補助資金上年度列入勞務(wù)費支出,本年度辦公設(shè)備購置有所減少。

      (七)關(guān)于2021年度財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

      1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

      本部門2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為6萬元,支出決算為1.83萬元,完成預(yù)算的30.5%,其中:因公出國(境)費預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算為5萬元,支出決算為1.53萬元,完成預(yù)算的30.51%;公務(wù)接待費預(yù)算為1萬元,支出決算為0.3萬元,完成預(yù)算的30.45%。2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預(yù)算差異情況的原因:一是根據(jù)勤儉節(jié)約精神減少接待次數(shù);二是油卡充值減少。

      2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

      本部門2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出1.83萬元,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經(jīng)費支出的0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.53萬元,占83.36%;公務(wù)接待費支出0.3萬元,占16.64%。具體情況如下:

      因公出國(境)費支出0萬元。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。與上年無變化。

      公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.53萬元。其中:公務(wù)用車購置支出0萬元,車均購置費0萬元,與上年無變化。公務(wù)用車運行維護費支出1.53萬元,用于支付車輛保險、支付過橋費、支付油卡充值費、支付車輛維修費,車均運維費0.76萬元,公務(wù)用車運行維護費支出較上年減少0.48萬元,主要原因是油卡充值減少。財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為2輛。

      公務(wù)接待費支出0.3萬元。其中:國內(nèi)公務(wù)接待費0.3萬元,接待3批次,共接待31人次。主要用于一是根治拖欠農(nóng)牧民工工資專項檢查;二是北京博士后鄉(xiāng)村振興服務(wù)團呼倫貝爾行實地調(diào)研。國(境)外接待費0萬元,接待0批次,共接待0人次。公務(wù)接待費支出較上年增加減少0.06萬元,主要原因是根據(jù)勤儉節(jié)約精神減少接待次數(shù)。

      (八)關(guān)于2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

      本年無政府性基金預(yù)算撥款支出。

      (九)關(guān)于2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

      本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。

      (十)關(guān)于2021年度項目支出決算情況說明

      2021年,部門(單位)預(yù)算安排項目0個,實施項目0個,完成項目0個,項目支出總金額0萬元。財政本年撥款金額0萬元,財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

       (十一)政府采購支出情況

      本部門2021年度政府采購支出合計8.45萬元,其中:政府采購貨物支出3.78萬元,比2020年減少4.17萬元,降低52.48%,主要原因是:本年度辦公設(shè)備購置減少;政府采購工程支出0萬元,與上年無變化;政府采購服務(wù)支出4.67萬元,比2020年增加4.26萬元,增長1,046.69%,主要原因是:本年度支付印刷費。授予中小企業(yè)合同金額8.45萬元,占政府采購支出合同總額的100.00%。其中:授予小微企業(yè)合同金額8.45萬元,占政府采購支出合同總額的100.00%。

      (十二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

      本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出120.16萬元,比2020年減少119.26萬元,降低49.81%。主要原因是:上年度三支一扶補助資金上年度列入勞務(wù)費支出,本年度辦公設(shè)備購置有所減少。

      (十三)國有資產(chǎn)占用情況

      截至2021年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,機要通信用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),與上年無變化;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套),與上年無變化。

      三、預(yù)算績效評價工作開展情況

      (一)預(yù)算績效管理工作開展情況

      我部門未開展預(yù)算績效管理工作。

       

      (二)部門決算中項目績效自評結(jié)果

       

      項目支出績效自評表

      ( 2021 年度)

      項目名稱

       

      項目負責人及電話

       

      主管部門

       

      實施單位

       

      項目預(yù)算執(zhí)行情況 (萬元)

       

      全年預(yù)算數(shù)(A)

      全年執(zhí)行數(shù)(B)

      分值

      執(zhí)行率(B/A)

      得分

       

      年度資金總額:

       

       

      10

       

       

       

      其中:財政撥款

       

       

      -

       

      -

       

      其他資金

       

       

      -

       

      -

      年度總體目標完成情況

      預(yù)期目標

      目標實際完成情況

       

       

       

      績效指標

      一級指標

      二級指標

      三級指標

      分值

      預(yù)期指標值

      實際完成指標值

      得分

      未完成原因及擬采取的改進措施

       

      產(chǎn)出指標 (50分)

      數(shù)量指標

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      質(zhì)量指標

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      時效指標

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      成本指標

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      (30分) 效益指標

      經(jīng)濟效益指標

       

       

       

       

       

       

       

       

      社會效益指標

       

       

       

       

       

       

       

       

      生態(tài)效益指標

       

       

       

       

       

       

       

       

      可持續(xù)影響指標

       

       

       

       

       

       

       

      滿意度指標(10分)

      服務(wù)對象滿意度指標

       

       

       

       

       

       

      總分

      100

       

       

       

       

      (三)部門評價項目績效評價結(jié)果。

      無。

      第三部分 名詞解釋

      (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

      (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

      (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

      (四)其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

      (五)使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

      (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      (七)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

      (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

      (九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

      (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      (十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

      (十二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      (十三)機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。未包含行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的部門,參照此口徑公開本部門的日常公用經(jīng)費,并與預(yù)算公開保持一致。

      (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

      (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

      (十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

      (十七)資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

       

      第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

      本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

      聯(lián)系人:黃穎    聯(lián)系電話:0470-8817517

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